các bạn ơi, cho minh hỏi với!
Trong năm vừa qua, phần kế toán ccdc em ko hoạch toán, e chỉ đưa trực tiếp vào 627 hết, xếp e mới phát hiện ra la e quá chừng, giờ em phải làm sao đây, chắc phải quay lại đầu làm hết quá?
các bạn ơi, cho minh hỏi với!
Trong năm vừa qua, phần kế toán ccdc em ko hoạch toán, e chỉ đưa trực tiếp vào 627 hết, xếp e mới phát hiện ra la e quá chừng, giờ em phải làm sao đây, chắc phải quay lại đầu làm hết quá?
Bạn xem cái nào dùng cho SX thì phân bổ 627. Cái nào dùng bộ phận bán hàng phân bổ vào 6421, và còn lại dùng cho qlý thì phân bổ vào 6422.
Chúc bạn thành công nha.
VD như: trong tháng e mua một ccdc dung cho SX nhưng e ko đưa vào công cụ mà đưa vào 627 luôn, bỏ qua 153. Sếp e bảo sau này thuế sẽ gạt bỏ bớt TK 627 ra là sẽ đóng thuế nhiều. Nếu vậy e bỏ qua TK 153 có được ko?
dùng bút toán đảo ngược để xoá bỏ những phần giá trị của CCDC phân bổ nhiều lần vào 627, sau đó phân bổ như bình thường với nhưng ccdc phân bổ, còn ccdc xuất 1lần ko qua kho, thì trực tiếp cho vào tk 627, qua kho thì tk 153.
VD như: trong tháng e mua một ccdc dung cho SX nhưng e ko đưa vào công cụ mà đưa vào 627 luôn, bỏ qua 153. Sếp e bảo sau này thuế sẽ gạt bỏ bớt TK 627 ra là sẽ đóng thuế nhiều. Nếu vậy e bỏ qua TK 153 có được ko?
Thuế nào gạt. Có sếp của bạn gạt thì có chứ thuế nào mà lại thiếu iốt đến như vậy.
Đưa thẳng vào chi phí có sao đâu.
Công ty em không có kho nên em không cho vào kho có được không ???
Thuế nào gạt. Có sếp của bạn gạt thì có chứ thuế nào mà lại thiếu iốt đến như vậy.
Đưa thẳng vào chi phí có sao đâu.
Công ty em không có kho nên em không cho vào kho có được không ???
Ko phải ý đó đâu bạn,CCDC mua về tuỳ vào thời gian sử dụng phân bổ.Nêu CCDC đó giá trị thấp và sử dụng ngay thì ko vđề j,bạn có thể đưa vào 627,6421,6422 j tuỳ vào mục đích sử dụng.Nhưng nếu tgian sử dụng lâu thì cần phải đưa vào TK 142 hay 242 và phân bổ dần.
Nếu sếp bạn nói vậy chắt là rơi vô trường hợp 2 rồi, nghĩa là CCDC bạn mua về có giá trị lớn nên không thể nào đưa vào chi phí SX một lần được mà bạn phải thông qua TK 153 (nếu sử dụng phiếu nhập kho) rối sao dó chuyển qua TK 142,242 mà phân bổ dần dần, nuế ko sử dụng phiếu nhập kho thì phải đưa thẳng vào 242,142 rối phân bổ dần nha bạn, vì như vậy mới ko làm cho chi phí của bạn đột biến bất thường.
Thuc te minh la lam nt nay:
những ccdc có giá trị nhỏ mình đưa thẳng vào 627 hếtt, ko qua 153
Còn những ccdc có giá trị lớn mình đưa vào 142 để phân bổ. mình nghỉ mình làm như vậy là đúng rồi. Nhưng sếp mình nói ko đúng làm mình phân vân.
Thuc te minh la lam nt nay:
nh­ững ccdc có giá trị nhỏ mình đưa thẳng vào 627 hếtt, ko qua 153
Còn những ccdc có giá trị lớn mình đưa vào 142 để phân bổ. mình nghỉ mình làm như vậy là đúng rồi. Nhưng sếp mình nói ko đúng làm mình phân vân.
Bạn nghĩ đơn gian thôi có vốn mới có ts-Bạn hãy tưởng tượng nếu bạn muốn thành lập 1 dn trước hết bạn phải đăng ký nguồn vốn ban đầu sau đó từ nguồn tiền đó bạn mới mua tài sản để phục vụ hoạt động kinh doanh của mình. Hay nói văn vẻ hơn
Tài sản: Là nguồn lực do doanh nghiệp kiểm soát và có thể thu được lợi ích kinh tế trong tương lai.
còn nguồn vốn là giá trị vốn của doanh nghiệp, nói lên qui mô của DN
Thuc te minh la lam nt nay:
những ccdc có giá trị nhỏ mình đưa thẳng vào 627 hếtt, ko qua 153
Còn những ccdc có giá trị lớn mình đưa vào 142 để phân bổ. mình nghỉ mình làm như vậy là đúng rồi. Nhưng sếp mình nói ko đúng làm mình phân vân.
Đối với những CCDC có giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu thì đưa vào TK 242,giá trị thấp hơn và tgian sử dụng ngắn hơn thì cho vào TK142,cón giá trị nhỏ thì đưa thẳng vào CP ko vđề j.Mình thấy ai cũng làm vậy mà.Ko lé CCDC có vài trăm ngàn mà theo dõi mấy tháng.
các bạn ơi, cho minh hỏi với!
Trong năm vừa qua, phần kế toán ccdc em ko hoạch toán, e chỉ đưa trực tiếp vào 627 hết, xếp e mới phát hiện ra la e quá chừng, giờ em phải làm sao đây, chắc phải quay lại đầu làm hết quá?
Bạn kiểm tra lại chứng từ và lập sổ theo dõi CCDC , bởi vì có một số dù đã phân bổ hết nhưng thực tế CCDC đó vẫn còn sử dụng và chưa có CCDC nào để thay thế cho nó và có khi nó còn có giá trị thu hồi khi thanh lý nữa kìa , có lẽ sếp bạn muốn bạn lập sổ sách để quản lý những TS của DN tốt hơn thôi chứ không phải ý nói bạn làm sai nghiệp vụ kế toán đâu.