Các bạn ơi giúp mình với!!!!
Bên công ty mình có đi thuê một TSCĐ với trị giá là 2tỷ trong vòng 5 năm. Tài sản đi thuê đó bên mình khấu hao trong 10 năm. Khi hết 5 năm bên mình đã trả đủ gốc và lãi thuê cho công ty cho thuê tài chính. Bên công ty đó bán lại tài sản cho công ty mình là 3triệu, giá trị còn lại của tài sản cố định thuê tài chính lúc này là 1tỷ. Kế toán cũ bên mình làm hạch toán như sau:
Nợ TK214:1tỷ
Có TK212: 1tỷ
Đồng thời hạch toán:
Nợ 642triệu
Có 111 triệu
Và hạch toán tăng tài sản cố định hữu hình:
Nợ 211: 2tỷ
Có 212: 2 tỷ
Giờ phải chỉnh như thế nào hả các bạn ơi? Vì bút toán này làm từ năm 2009 rồi.
Bên công ty mình có đi thuê một TSCĐ với trị giá là 2tỷ trong vòng 5 năm. Tài sản đi thuê đó bên mình khấu hao trong 10 năm. Khi hết 5 năm bên mình đã trả đủ gốc và lãi thuê cho công ty cho thuê tài chính. Bên công ty đó bán lại tài sản cho công ty mình là 3triệu, giá trị còn lại của tài sản cố định thuê tài chính lúc này là 1tỷ. Kế toán cũ bên mình làm hạch toán như sau:
Nợ TK214:1tỷ
Có TK212: 1tỷ
Đồng thời hạch toán:
Nợ 642triệu
Có 111 triệu
Và hạch toán tăng tài sản cố định hữu hình:
Nợ 211: 2tỷ
Có 212: 2 tỷ
Giờ phải chỉnh như thế nào hả các bạn ơi? Vì bút toán này làm từ năm 2009 rồi.