Mọi người ơi xin giúp mình với! Mình post bài lên rồi nhưng vẫn chưa có ý kiến.
Mình đang công tác tại đơn vị hành chính sự nghiệp có thu, đơn vị mình thực hiện thu phí Bảo đảm hàng hải. Khi xuất hóa đơn tính phí mà chưa nhận được tiền mình hạch toán: Nợ 311/có 5112 với tỷ giá hạch toán là 15000đ/usd(năm 2010)
Khi hoá đơn được thanh toán theo tỷ giá thực tế mình hạch toán thành 02 bút toán:
- Bút toán 1: Hủy đỏ phần bút toán Nợ 311/có 5112
- Bút toán 2: Ghi Nợ 112/Có 5112 với tỷ giá thực tế thu được
Mình muốn hỏi mọi người về phần hạch toán của công nợ cuối năm khi có sự chênh lệch giữa tỷ giá hạch toán và tỷ giá thực tế. và sang năm 2011, tỷ giá hạch toán được thay đổi lên 18000đ/usd thì mình phải hạch toán thế nào ?
xin mọi người hãy giúp mình với!
Mình đang công tác tại đơn vị hành chính sự nghiệp có thu, đơn vị mình thực hiện thu phí Bảo đảm hàng hải. Khi xuất hóa đơn tính phí mà chưa nhận được tiền mình hạch toán: Nợ 311/có 5112 với tỷ giá hạch toán là 15000đ/usd(năm 2010)
Khi hoá đơn được thanh toán theo tỷ giá thực tế mình hạch toán thành 02 bút toán:
- Bút toán 1: Hủy đỏ phần bút toán Nợ 311/có 5112
- Bút toán 2: Ghi Nợ 112/Có 5112 với tỷ giá thực tế thu được
Mình muốn hỏi mọi người về phần hạch toán của công nợ cuối năm khi có sự chênh lệch giữa tỷ giá hạch toán và tỷ giá thực tế. và sang năm 2011, tỷ giá hạch toán được thay đổi lên 18000đ/usd thì mình phải hạch toán thế nào ?
xin mọi người hãy giúp mình với!