Giúp mình điều chỉnh công nợ phải thu

lehai90bn

Member
Hội viên mới
cả nhà ơi cho mình ý kiến nhé!
năm 2011 bên mình có ký HDKT trị giá 200tr nhưng giá trị thực tế của nó chỉ là 40tr,
tổng bên mình đã xuất hóa đơn cho họ là 2 cái, mỗi cái hóa đơn là 80tr còn 1 hóa đơn nữa mình chưa xuất.
nhưng giữa hai bên đã thanh toán hết rồi, cả phần bên mình tính phần trăm chênh lệch số gửi giá đó.

Đã xuất 2 hóa đơn rồi mà họ mới chuyển vào tk của bên mình 40tr tức là đã đủ số tiền thực tế họ pải trả cho mình . số còn là là 120 triệu ấy họ ko chuyển khoản mà cũng chả trả =TM.
tính tới thời điểm này bên mình còn nợ họ 1 cái hóa đơn nữa tức là còn 3 máy còn lại chưa xuất hóa đơn. (tiền thực tế thu hết rồi ak)

Giờ trên sổ của mình vẫn thể hiện pải thu công ty đó 120tr , mình có lên làm cái phiếu thu , thu lèo cho hết ko, sang năm cho đẹp sổ, nhưng sợ làm vậy thì ít nữa họ mà đòi nộp tiền vào tk của nhà mình để đc kt thuế thì sao.xếp mình lại dễ tính đồng ý thì xong phim, it nữa mình ko làm rồi. tính sao đây hay cứ để đó, để đó kế toán sau vào lại chả hiểu thì sao??????????
cả nhà cho ý kiến nhé, thank nhiều lắm.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Ðề: GIÚP MÌNH ĐIỀU CHỈNH CÔNG NỢ PhẢI THU.

Có phải ý của bạn là :
-giá trị hợp đồng là 200 tr mà giá trị thực tế chỉ có 40 tr
-Năm 2011 bạn đã xuất 2 hóa đơn có tổng trị giá là 160tr
-Và KH mới chỉ trả số tiền thực tế là 40 tr phải không?
Bây giờ theo mình, bạn thử liên lạc bên họ xem họ có lấy 2 hóa đơn kia không?
Nếu mà họ lấy thì cứ theo dỗi nợ 131. Còn họ mà không lấy thì bạn lấy hóa đơn về và xử lý bình thường thôi
Th mà bạn không liên lạc được hoặc họ trả lời chưa dứt khoát thì coi như họ lấy 2 hóa đơn kia
Xét TH này khi bên bạn xuất 2 hóa đơn mà họ cứ giữ lại không biết có lấy hay không thì bên bạn vừa phải nộp thuế VAT, vừa phải nộp thuế TNDN (tất nhiên bạn sẽ được chấp nhận TK 632 nhưng vẫn thiệt thòi hơn)
 
Ðề: GIÚP MÌNH ĐIỀU CHỈNH CÔNG NỢ PhẢI THU.

Có phải ý của bạn là :
-giá trị hợp đồng là 200 tr mà giá trị thực tế chỉ có 40 tr
-Năm 2011 bạn đã xuất 2 hóa đơn có tổng trị giá là 160tr
-Và KH mới chỉ trả số tiền thực tế là 40 tr phải không?
Bây giờ theo mình, bạn thử liên lạc bên họ xem họ có lấy 2 hóa đơn kia không?
Nếu mà họ lấy thì cứ theo dỗi nợ 131. Còn họ mà không lấy thì bạn lấy hóa đơn về và xử lý bình thường thôi
Th mà bạn không liên lạc được hoặc họ trả lời chưa dứt khoát thì coi như họ lấy 2 hóa đơn kia
Xét TH này khi bên bạn xuất 2 hóa đơn mà họ cứ giữ lại không biết có lấy hay không thì bên bạn vừa phải nộp thuế VAT, vừa phải nộp thuế TNDN (tất nhiên bạn sẽ được chấp nhận TK 632 nhưng vẫn thiệt thòi hơn)

3 cái gạch đầu dòng bạn hiểu đúng rồi đấy.
Họ lấy hóa đơn thì mình mới viết chứ, ko tự dưng mang ra viết làm gì , số tiền thì có nhiều đâu mà.
họ lấy HD rồi nhưng ko chuyển khoản hết số tiền ấy, vấn đề là mình mà gọi họ lại đòi cái HD còn lại , mà cái đó mình chưa viết được , vì chưa có đầu vào, giờ mà cứ viết thì ko bít ngày nào có đầu vào ,khổ thía.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: GIÚP MÌNH ĐIỀU CHỈNH CÔNG NỢ PhẢI THU.

tức là chưa có đầu vào đã có hóa đơn đầu ra chứ gì?
theo mình bạn có thể ước tính giá vốn là được
ví dụ bạn mua hàng ngày mồng 2 mà chưa có hóa đơn đầu vào
mồng 4 bạn lại bán luôn số hàng trên
mồng 10 bạn mới có hóa đơn đầu vào
thì mồng 4 bạn phải có bút toán phản ánh giá vốn và số giá vốn bạn có thể ước tính (có thể tham khảo giá thị trường, giá từ tháng trước hay 1 nguồn nào có độ tin cậy cao )
và hôm mồng 10 khi hàng về bạn phải điều chỉnh lại
 
Ðề: GIÚP MÌNH ĐIỀU CHỈNH CÔNG NỢ PhẢI THU.

Vậy thì không viết nữa.
Còn công nợ thì cứ treo đó, làm gì mà cần đẹp với ko đẹp sổ. Năm sau họ vẫn không chuyển thì tự khắc kế toán mới sẽ biết cách điều chỉnh.
 
Ðề: Giúp mình điều chỉnh công nợ phải thu

nhưng chị ới, cái ông xếp em ý, ổng ko hiểu gì về kế toán cả,
e cứ để đấy, rồi kt sau hỏi sao họ chưa trả ông lại nói họ thanh toán hết rồi .....
e GẶP 1 TH như vậy rồi đó. hịc
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Ðề: GIÚP MÌNH ĐIỀU CHỈNH CÔNG NỢ PhẢI THU.

3 cái gạch đầu dòng bạn hiểu đúng rồi đấy.
Họ lấy hóa đơn thì mình mới viết chứ, ko tự dưng mang ra viết làm gì , số tiền thì có nhiều đâu mà.
họ lấy HD rồi nhưng ko chuyển khoản hết số tiền ấy, vấn đề là mình mà gọi họ lại đòi cái HD còn lại , mà cái đó mình chưa viết được , vì chưa có đầu vào, giờ mà cứ viết thì ko bít ngày nào có đầu vào ,khổ thía.

Sao câu hỏi của bạn mâu thuẫn vậy. Thực tế thì đã hết rồi đúng không? Vậy thì bạn còn đòi cái gì nữa ???
Người ta đã trả đủ cho bạn 40tr rồi còn bắt chuyển khoản hay trả = TM gì nữa trời.
 
Ðề: Giúp mình điều chỉnh công nợ phải thu

NHưng vấn đề bạn ý hỏi là trên sổ vẫn còn phải thu của người ta 120tr nữa.Cái này tính sao?
 
Ðề: GIÚP MÌNH ĐIỀU CHỈNH CÔNG NỢ PhẢI THU.

theo toi ban nen theo doi 1 ben la thue va 1 ben la noi bo
nv thi khi ban nghi viec nguoi khac vao lam se hieu thui
con khi ban viet hd cho nguoi ta thi ban xem gv mua vao trong gan khoang tg do tn ma can doi hoac bang cach nao do tang cp la ok thui
 
Ðề: Giúp mình điều chỉnh công nợ phải thu

cả nhà ơi cho mình ý kiến nhé!
năm 2011 bên mình có ký HDKT trị giá 200tr nhưng giá trị thực tế của nó chỉ là 40tr,
tổng bên mình đã xuất hóa đơn cho họ là 2 cái, mỗi cái hóa đơn là 80tr còn 1 hóa đơn nữa mình chưa xuất.
nhưng giữa hai bên đã thanh toán hết rồi, cả phần bên mình tính phần trăm chênh lệch số gửi giá đó.

Đã xuất 2 hóa đơn rồi mà họ mới chuyển vào tk của bên mình 40tr tức là đã đủ số tiền thực tế họ pải trả cho mình . số còn là là 120 triệu ấy họ ko chuyển khoản mà cũng chả trả =TM.
tính tới thời điểm này bên mình còn nợ họ 1 cái hóa đơn nữa tức là còn 3 máy còn lại chưa xuất hóa đơn. (tiền thực tế thu hết rồi ak)

Giờ trên sổ của mình vẫn thể hiện pải thu công ty đó 120tr , mình có lên làm cái phiếu thu , thu lèo cho hết ko, sang năm cho đẹp sổ, nhưng sợ làm vậy thì ít nữa họ mà đòi nộp tiền vào tk của nhà mình để đc kt thuế thì sao.xếp mình lại dễ tính đồng ý thì xong phim, it nữa mình ko làm rồi. tính sao đây hay cứ để đó, để đó kế toán sau vào lại chả hiểu thì sao??????????
cả nhà cho ý kiến nhé, thank nhiều lắm.

Đưa vào dài hạn hoặc khó đòi rồi từ từ tìm cách xử lý, đường nào rồi mình cũng phải chịu thiệt thòi thôi.
 
cả nhà ơi cho mình ý kiến nhé!
năm 2011 bên mình có ký HDKT trị giá 200tr nhưng giá trị thực tế của nó chỉ là 40tr,
tổng bên mình đã xuất hóa đơn cho họ là 2 cái, mỗi cái hóa đơn là 80tr còn 1 hóa đơn nữa mình chưa xuất.
nhưng giữa hai bên đã thanh toán hết rồi, cả phần bên mình tính phần trăm chênh lệch số gửi giá đó.

Đã xuất 2 hóa đơn rồi mà họ mới chuyển vào tk của bên mình 40tr tức là đã đủ số tiền thực tế họ pải trả cho mình . số còn là là 120 triệu ấy họ ko chuyển khoản mà cũng chả trả =TM.
tính tới thời điểm này bên mình còn nợ họ 1 cái hóa đơn nữa tức là còn 3 máy còn lại chưa xuất hóa đơn. (tiền thực tế thu hết rồi ak)

Giờ trên sổ của mình vẫn thể hiện pải thu công ty đó 120tr , mình có lên làm cái phiếu thu , thu lèo cho hết ko, sang năm cho đẹp sổ, nhưng sợ làm vậy thì ít nữa họ mà đòi nộp tiền vào tk của nhà mình để đc kt thuế thì sao.xếp mình lại dễ tính đồng ý thì xong phim, it nữa mình ko làm rồi. tính sao đây hay cứ để đó, để đó kế toán sau vào lại chả hiểu thì sao??????????
cả nhà cho ý kiến nhé, thank nhiều lắm.

trường hợp của bạn sẻ hơi gặp vấn đề đấy, trước hết là với thuế.
bạn xuất hóa đơn trên 20.000.000đ thì phải thanh toán băng chuyển khoản.
nên, nếu số tiền còn lại, bạn xuất hóa đơn ( hay chính xác là hóa đơn khống) thì bắt buộc bạn phải thu bằng tiền mặt (dẫu biết rằng ta chẳng thu đc cắt bạc nào), như thế bạn xuất thêm 3 cái hóa đơn nữa. thì bạn sẽ ko bị thuế tri vấn về vấn đề này.
trường hợp thứ 2, bạn nói với xếp bảo họ cứ chi cho mình đúng số tiền trên hóa đơn, đúng số trên hợp đồng.
rồi sau đấy dùng phiếu rút tiền gởi ngân hàng (rút tiền mặt) kí sẵn, trả cho họ đúng số tiền họ mượn vào.
như thế là thuận cả đôi đường. vừa thu đc công nợ, vừa tăng đc quỹ tiền mặt trên sổ sách./.
 
Ðề: Giúp mình điều chỉnh công nợ phải thu

Đưa vào dài hạn hoặc khó đòi rồi từ từ tìm cách xử lý, đường nào rồi mình cũng phải chịu thiệt thòi thôi.

Tôi thật không hiểu: Hợp đồng kí kết với giá trị là 200 triệu, nhưng thực tế khi thực hiện chỉ có 40 triệu và các bạn đã xuất 02 hóa đơn tổng 160 triệu, các bạn đang không biết xử lý thế nào?
Khi kết thúc hợp đồng, hai bên đương nhiên phải làm thanh lý hợp đồng, hay có thể là bản nghiệm thu dùng để thanh lý hợp đồng. trong đó thể hiện khối lượng thực hiện của hợp đồng là: 40 triệu, như vậy giữa 02 đơn vị phải có động tác điều chỉnh giá trị hợp đồng, công nợ xuống chứ?
1. Ghi giảm khoản phải thu và doanh thu đã ghi nhận
2. Hai bên điều chỉnh thuế GTGT
như thế còn gì phải lo theo dõi khoản phải thu. Mà theo dõi khoản phải thu của khách hàng là sai
vì thực tế giá trị hợp đồng chỉ có 40 tr làm sao họ còn nợ chứ?
về xuất hóa đơn, đơn vị bạn sao dễ thế?
phải căn cứ vào tiến độ thực hiện hợp đồng (giá trị, khối lượng được nghiệm thu,...) để xuất hóa đơn chứ?
 
Ðề: GIÚP MÌNH ĐIỀU CHỈNH CÔNG NỢ PhẢI THU.

3 cái gạch đầu dòng bạn hiểu đúng rồi đấy.
Họ lấy hóa đơn thì mình mới viết chứ, ko tự dưng mang ra viết làm gì , số tiền thì có nhiều đâu mà.
họ lấy HD rồi nhưng ko chuyển khoản hết số tiền ấy, vấn đề là mình mà gọi họ lại đòi cái HD còn lại , mà cái đó mình chưa viết được , vì chưa có đầu vào, giờ mà cứ viết thì ko bít ngày nào có đầu vào ,khổ thía.
cái này cứ cho zo định khoản 131 là ok rồi , nếu 2 công ty không còn nghiệp vụ ps trong năm nữa thì ,phải báo cáo cho trưởng phòng đi hihi để còn đòi tiền

---------- Post added at 10:41 ---------- Previous post was at 10:37 ----------

Tôi thật không hiểu: Hợp đồng kí kết với giá trị là 200 triệu, nhưng thực tế khi thực hiện chỉ có 40 triệu và các bạn đã xuất 02 hóa đơn tổng 160 triệu, các bạn đang không biết xử lý thế nào?
Khi kết thúc hợp đồng, hai bên đương nhiên phải làm thanh lý hợp đồng, hay có thể là bản nghiệm thu dùng để thanh lý hợp đồng. trong đó thể hiện khối lượng thực hiện của hợp đồng là: 40 triệu, như vậy giữa 02 đơn vị phải có động tác điều chỉnh giá trị hợp đồng, công nợ xuống chứ?
1. Ghi giảm khoản phải thu và doanh thu đã ghi nhận
2. Hai bên điều chỉnh thuế GTGT
như thế còn gì phải lo theo dõi khoản phải thu. Mà theo dõi khoản phải thu của khách hàng là sai
vì thực tế giá trị hợp đồng chỉ có 40 tr làm sao họ còn nợ chứ?
về xuất hóa đơn, đơn vị bạn sao dễ thế?
phải căn cứ vào tiến độ thực hiện hợp đồng (giá trị, khối lượng được nghiệm thu,...) để xuất hóa đơn chứ?
\
nghiệp vụ này đâu có gì lạ đâu vẫn thường sảy ra mà , ứng trước tiền HĐ ko có j lạ cả . cứ đưa zo tk 131
 
Ðề: Giúp mình điều chỉnh công nợ phải thu

Ms.Tram_ PCO giải quyết đúng đấy bạn.
 
Ðề: Giúp mình điều chỉnh công nợ phải thu

cả nhà ơi cho mình ý kiến nhé!
năm 2011 bên mình có ký HDKT trị giá 200tr nhưng giá trị thực tế của nó chỉ là 40tr,
tổng bên mình đã xuất hóa đơn cho họ là 2 cái, mỗi cái hóa đơn là 80tr còn 1 hóa đơn nữa mình chưa xuất.
nhưng giữa hai bên đã thanh toán hết rồi, cả phần bên mình tính phần trăm chênh lệch số gửi giá đó.

Đã xuất 2 hóa đơn rồi mà họ mới chuyển vào tk của bên mình 40tr tức là đã đủ số tiền thực tế họ pải trả cho mình . số còn là là 120 triệu ấy họ ko chuyển khoản mà cũng chả trả =TM.
tính tới thời điểm này bên mình còn nợ họ 1 cái hóa đơn nữa tức là còn 3 máy còn lại chưa xuất hóa đơn. (tiền thực tế thu hết rồi ak)

Giờ trên sổ của mình vẫn thể hiện pải thu công ty đó 120tr , mình có lên làm cái phiếu thu , thu lèo cho hết ko, sang năm cho đẹp sổ, nhưng sợ làm vậy thì ít nữa họ mà đòi nộp tiền vào tk của nhà mình để đc kt thuế thì sao.xếp mình lại dễ tính đồng ý thì xong phim, it nữa mình ko làm rồi. tính sao đây hay cứ để đó, để đó kế toán sau vào lại chả hiểu thì sao??????????
cả nhà cho ý kiến nhé, thank nhiều lắm.

Bạn cứ treo công nợ để đó đi. Mai mốt họ CK để được khấu trừ là chuyện của họ,

Nếu muốn tất toán thì gọi đt thỏa thuận với bên kia nên CK sớm và nhận lại TM càng nhanh càng tốt,

Bạn không nên làm phiếu thu bằng TM như vậy được. Sau này mắc công điều chỉnh công nợ, rác rối cho kế toán sau này,
 
Ðề: Giúp mình điều chỉnh công nợ phải thu

- Đầu tiên nếu hóa đơn BR xuất trước, hóa đơn mua vào về sau: trường hợp này bạn yêu cầu bên bán gửi trước phiếu giao hàng, còn hóa đơn về sau chỉ hạch toán tiền thuế thôi.
- Sổ sách đang nợ 120 triệu, thực tế đã hết, bạn liên lạc qua bên khách hàng, nói họ chuyển khoản vào tài khoản công ty bạn, và cho người bên đó qua lấy số tiền đã chuyển (không hạch toán vào sổ sách vụ lấy lại tiền nha). (Chứng minh cho họ là nếu không chuyển như vậy, bên đó sẽ không được khấu trừ và khi đó sẽ treo công nợ cho cả 2 bên)
 
cả nhà ơi cho mình ý kiến nhé!
năm 2011 bên mình có ký HDKT trị giá 200tr nhưng giá trị thực tế của nó chỉ là 40tr,
tổng bên mình đã xuất hóa đơn cho họ là 2 cái, mỗi cái hóa đơn là 80tr còn 1 hóa đơn nữa mình chưa xuất.
nhưng giữa hai bên đã thanh toán hết rồi, cả phần bên mình tính phần trăm chênh lệch số gửi giá đó.

Đã xuất 2 hóa đơn rồi mà họ mới chuyển vào tk của bên mình 40tr tức là đã đủ số tiền thực tế họ pải trả cho mình . số còn là là 120 triệu ấy họ ko chuyển khoản mà cũng chả trả =TM.
tính tới thời điểm này bên mình còn nợ họ 1 cái hóa đơn nữa tức là còn 3 máy còn lại chưa xuất hóa đơn. (tiền thực tế thu hết rồi ak)

Giờ trên sổ của mình vẫn thể hiện pải thu công ty đó 120tr , mình có lên làm cái phiếu thu , thu lèo cho hết ko, sang năm cho đẹp sổ, nhưng sợ làm vậy thì ít nữa họ mà đòi nộp tiền vào tk của nhà mình để đc kt thuế thì sao.xếp mình lại dễ tính đồng ý thì xong phim, it nữa mình ko làm rồi. tính sao đây hay cứ để đó, để đó kế toán sau vào lại chả hiểu thì sao??????????
cả nhà cho ý kiến nhé, thank nhiều lắm.
bạn muốn hết công nợ mà trong khi thực tế KH k nợ nữa. bạn có thể nhờ KH hỗ trợ như: Bên bạn có thể CK cho 1 ai đó bên cty khách rồi nhờ họ đẩy lại TK công cty. ( nhưng cty phải uy tín nha tránh phải chạy theo nta)
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top