Giúp em hạch toán trường hợp này với ạ!

xuandat_vt86

New Member
Hội viên mới
:thodai:EM mới ra trường nền gà mờ quá, các anh chị giúp e hạch toán bút toán này với ạ?
Công ty em ký hợp đồng mua phần mềm trị giá 14.000.000 ngày 30 tháng 05 năm 2011,ngày 01/06/2011 thì lắp đặt xong làm biên bản nghiệm thu luôn. Đến tháng 11 thì công ty e mới trả tiền và bên phần mềm mới xuất hóa đơn, vậy em phải hạch toán bút toán này ntn, vào thời điểm nào ạ?
 
Ðề: Giúp em hạch toán trường hợp này với ạ!

Ngày 1/6/2011 bạn hạch toán tăng TSCD vô hình Nợ 213/Có 331. Hàng tháng trích khấu hao Nợ 642/Có 214.
Tháng 11 có hóa đơn trả tiền thì Nợ 331/Có 111,112.
 
Ðề: Giúp em hạch toán trường hợp này với ạ!

Vâng, nhưng em muốn hạch toán phần mềm vào 142 rồi phần bổ dần, để đỡ phải theo dõi thôi mà, k biết như thể có được không nhỉ?
 
Ðề: Giúp em hạch toán trường hợp này với ạ!

hạch toán vào TK 242 đi bạn, vì tối thiểu phần mềm dùng mấy năm cơ mà> 142 thì bạn dùng 1 năm ah?
 
Ðề: Giúp em hạch toán trường hợp này với ạ!

hach toan vao thoi diem xuat hoa don ay
 
:thodai:EM mới ra trường nền gà mờ quá, các anh chị giúp e hạch toán bút toán này với ạ?
Công ty em ký hợp đồng mua phần mềm trị giá 14.000.000 ngày 30 tháng 05 năm 2011,ngày 01/06/2011 thì lắp đặt xong làm biên bản nghiệm thu luôn. Đến tháng 11 thì công ty e mới trả tiền và bên phần mềm mới xuất hóa đơn, vậy em phải hạch toán bút toán này ntn, vào thời điểm nào ạ?
-----------
Theo mình thời điểm hạch toán và trích khấu hao cho TS này phải là tháng 11/2011, lúc nhận đầy đủ chứng từ, hóa đơn tài chính.
Nợ 213 (chi tiết phần mềm): 14.000.000 (nếu không có thuế GTGT)
Có 331: 14.000.000
 
Ðề: Giúp em hạch toán trường hợp này với ạ!

Nếu mà hạch toán vào 11/2011 thì cần gì cần phải sử dụng TK 331 nữa ạ, thanh toán luôn tháng 11 rồi còn gì nữa.Theo em thế này có đúng không ạ:
Ngày 01/06/2011: Nợ 242: 14 000 000
Có 331: 14 000 000
Ngày 30/11/2011: Nợ 331: 14 000 000
Có 112: 14 000 000
Nhưng khi hạch toán trên phần mềm ngày 01/06 thì người ta hỏi số và ngày chứng từ. Vậy e se khai báo ngày và số chứng từ ntn trên phần mềm được ạ?
 
Ðề: Giúp em hạch toán trường hợp này với ạ!

bạn phải tăng tài sản cố định hữu hình tại thời điểm mua rồi, ngày 1/6 bạn ghi N213-C331, nếu bạn trích trước chi phí khấu hao thì N242-C214 đồng thời kết chuyển chi phí khấu hao trong tháng 6 là N642-C242 (chia ra theo số tháng dự kiến khấu hao), còn khi thanh toán tiền thì N331-C111 or C112
 
Ðề: Giúp em hạch toán trường hợp này với ạ!

phải vào tài sản cố định ko cho vào 242 được đâu, khi quyết toán họ lại hành cho, chỉ vì mỗi một lỗi nhỏ thế.
 
Ðề: Giúp em hạch toán trường hợp này với ạ!

Cái anh kế toán trưởng chỗ e toàn làm thế, tại có mỗi phần mềm là tài sản cố định, cho vào 242 theo dõi cho dễ, đằng nào chả phân bổ vào chi phí cả
 
Ðề: Giúp em hạch toán trường hợp này với ạ!

Nếu mà hạch toán vào 11/2011 thì cần gì cần phải sử dụng TK 331 nữa ạ, thanh toán luôn tháng 11 rồi còn gì nữa.Theo em thế này có đúng không ạ:
Ngày 01/06/2011: Nợ 242: 14 000 000
Có 331: 14 000 000
Ngày 30/11/2011: Nợ 331: 14 000 000
Có 112: 14 000 000
Nhưng khi hạch toán trên phần mềm ngày 01/06 thì người ta hỏi số và ngày chứng từ. Vậy e se khai báo ngày và số chứng từ ntn trên phần mềm được ạ?
---
Theo mình, tại ngày 01/06 bạn không thể có căn cứ nào để hạch toán vào kế toán cả, vì chưa có hóa đơn chứng từ gốc làm sảo phản ánh vào 242 được. Theo mình vấn để ở đây là mình làm cho hợp lý thôi, chứ tại thời điểm tháng 6 chỉ có thể nói là chạy thử nghiệm thôi chứ chưa mua sản phẩm.
Còn 331 hay không là tùy vào cách quản lý của bạn và công ty bạn.
 
Ðề: Giúp em hạch toán trường hợp này với ạ!

Cái anh kế toán trưởng chỗ e toàn làm thế, tại có mỗi phần mềm là tài sản cố định, cho vào 242 theo dõi cho dễ, đằng nào chả phân bổ vào chi phí cả
Biết là làm thế cũng ko có gì nhưng trong thông tư hướng dẫn, khi quyết toán họ cứ theo thông tư họ diệt thì mình chết tốt nhất là không mất công bao nhiêu cứ làm cho đúng hướng dẫn thông tư là dễ nhất. đừng để khí quyết toán có mỗi nỗi nhỏ mà lại bị hành lên hành xuống.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top