giải quyết đối chiếu để khớp công nợ. Cần sự giúp đỡ

elm chen

Member
Hội viên mới
BCTC năm ngoái em không làm. Cuối năm ngoái em có xuất 1 HĐ mà đầu năm nay mới nhận đc thanh toán
h em đang lên bảng cân đối phát sinh theo tháng theo quý thì phát hiện ra 1 việc như sau: tổng số tiền phải thu của khách hàng hết quý III là A, em kiểm tra, ra soát lại thì phát hiện số tiền phải thu là B.
A và B chênh nhau đúng = số tiền của HĐ xuất năm ngoái

em phát hiện ra như vậy nhưng vẫn chưa hiểu cách giải quyết để khớp
Mong anh chị dày dạn kinh nghiệp làm Báo cáo thuế và BCTC có thể giải thích cho em
Em đang bập bẹ tập lên các loại Báo cáo ạ

cho em hỏi thêm 1 câu nữa ạ
Bên công ty khách hàng UNC thanh toán cho em nhưng họ lại để bên em chịu phí, số tiền phải thanh toán là X, số tiền đã thanh toán là Y. Và X-Y= phí ngân hàng=> phí này không thể hiện trên báo nợ báo có. tức là h công nợ với công ty đó chênh 1 số tiền đúng = số tiền phí ngân hãng nhìn vào như kiểu công ty kia trả thiếu. Em định khoản thế nào để khớp khi mà báo nợ báo có không thể hiện
 
Sửa lần cuối:
Ðề: giải quyết đối chiếu để khớp công nợ. Cần sự giúp đỡ

ai giúp elm đi
 
Ðề: giải quyết đối chiếu để khớp công nợ. Cần sự giúp đỡ

đối với câu 2: bạn làm
Nợ TK112 X
Nợ TK6425 Y-X
Có TK131 Y
 
Ðề: giải quyết đối chiếu để khớp công nợ. Cần sự giúp đỡ

Câu 2 bạn cho khoản chênh lệch đó vào 811
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top