Gia khoán lại hợp đồng, tiền chênh lệch hạch toán ntn?

loyalthvd

New Member
Hội viên mới
Công ty e mới thành lập, làm về lắp đặt viễn thông, nhân viên còn ít nên jờ chỉ nhận HĐ rồi lại bán lại cho ng khác luôn.
E muốn hỏi là tiền chênh lệch của việc bán đấy hác toán ntn ạ
VD: HĐ với cty A là 100tr đã có VAT
Bên e bán lại cho bên B 50tr ( đã có VAT )
thế chênh lệch 50tr kia thì hạch toán ntn ạ>
Mong được sự giúp đỡ của các anh chị.
 
Ðề: thuế GTGT được hoàn thì Hạch toán như nào?

Thuế GTGT được hoàn thì hạch toán như nào? xin chỉ giúp
 
Ðề: Gia khoán lại hợp đồng, tiền chênh lệch hạch toán ntn?

Bạn phải xuất HĐ 100 tr (VAT) cho cty A, làm hợp đồng với Cty B và nhận Hoá đơn từ cty này 50tr.
Số chênh lệch là 50 tr, coi như là lãi của cty bạn, bạn hạch toán
Nợ 111 ; Có 511, 3331 /100tr
Phần hoá đơn 50tr nhận từ cty B được coi như giá vốn của hợp đồng với cty A,
Bạn hạch toán: Nợ 632, 133 ; Có 111 /50tr
=> Lãi sau khi kết chuyển vào TK 911 sẽ là 50tr (VAT), bạn có thể hạch toán:
Nợ 911 ; Có 421 /50tr
Tuy nhiên, để phần lãi này giảm xuống, bạn có thể tìm các chứng từ liên quan đến chi phí để đưa thêm vào.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Thuế GTGT được hoàn thì hạch toán như nào? xin chỉ giúp
Có phải trước khi hoàn thuế, số dư TK 3331 của bạn là nên Nợ ko?
Nếu vậy, khi hoàn thuế bạn hạch toán Nợ 111,112 / Có 3331 là được rồi, còn số thuế được hoàn bạn cứ tuỳ ý sử dụng, có thể cho vào 411 để tăng NVKD cũng được.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Gia khoán lại hợp đồng, tiền chênh lệch hạch toán ntn?

Bạn phải xuất HĐ 100 tr (VAT) cho cty A, làm hợp đồng với Cty B và nhận Hoá đơn từ cty này 50tr.
Số chênh lệch là 50 tr, coi như là lãi của cty bạn, bạn hạch toán
Nợ 111 ; Có 511, 3331 /100tr
Phần hoá đơn 50tr nhận từ cty B được coi như giá vốn của hợp đồng với cty A,
Bạn hạch toán: Nợ 632, 133 ; Có 111 /50tr
=> Lãi sau khi kết chuyển vào TK 911 sẽ là 50tr (VAT), bạn có thể hạch toán:
Nợ 911 ; Có 421 /50tr
Tuy nhiên, để phần lãi này giảm xuống, bạn có thể tìm các chứng từ liên quan đến chi phí để đưa thêm vào.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Có phải trước khi hoàn thuế, số dư TK 3331 của bạn là nên Nợ ko?
Nếu vậy, khi hoàn thuế bạn hạch toán Nợ 111,112 / Có 3331 là được rồi, còn số thuế được hoàn bạn cứ tuỳ ý sử dụng, có thể cho vào 411 để tăng NVKD cũng được.

Trước khi hoàn thuế sao lại có số dư nợ 3331???
Số thuế được hoàn sao lại đưa vào 411???
Thật là khó hiểu
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top