Em cần trợ giúp ạ :'(

bangkhoc

Member
Hội viên mới
:khonghiu: Em có điều này hỏi các mọi người mong mọi người giải thích hộ ạ!
Em làm Kế toán tại trung tâm dạy ngoại ngữ thì có nghiệp vụ như này mọi người xem em hạch toán như vậy là đúng không ạ:khonghiu:
Trong hợp đồng ký với 1 công ty tổng số tiền thanh toán hợp đồng là 20tr có cả tiền ăn trong đó là 8tr
Tiền ăn là coi như mình mua hộ người ta ý ạ thì em hạch toán như này
N156/Co111 : 8tr
N511/C156: 8tr
e hạch toán vậy được không ạ?
- Vấn đề 2, trung tâm em nhận được tiền hỗ trợ cho dự án nước thải bằng tiền gửi ngân hàng thì hạch toán như nào ạ
- Vấn đề 3: Trung tâm em có thuê 1 nhóm người sửa chữa thì bảng chấm công + Phiếu chi có đủ điều kiện hạch toán không ạ
N1122/Có=??? :khonghiu:
...
Mong mọi người giúp đỡ! e mới vào nên cũng chưa chắc chắn. ^^~
 
Ðề: Em cần trợ giúp ạ :'(

Trong hợp đồng ký với 1 công ty tổng số tiền thanh toán hợp đồng là 20tr có cả tiền ăn trong đó là 8tr
Tiền ăn là coi như mình mua hộ người ta ý ạ thì em hạch toán như này
N156/Co111 : 8tr
N511/C156: 8tr
e hạch toán vậy được không ạ?

Phần tiền ăn bạn mua hộ đối tác và thu lại của họ, không thể hạch toán vào TK 156 mà phải hạch toán vào tài khoản phải thu khác
- Khi bên bạn chi mua đồ ăn hộ đối tác:
Nợ TK1388-Chi tiết đối tượng: 8trđ
Có TK111: 8trđ
- khi thu lại tiền ăn từ đối tác
Nợ 111/112: 8trđ
Có 1388-chi tiết đối tượng: 8trđ


- Vấn đề 2, trung tâm em nhận được tiền hỗ trợ cho dự án nước thải bằng tiền gửi ngân hàng thì hạch toán như nào ạ
Nợ TK: 112/ Có TK 4118

- Vấn đề 3: Trung tâm em có thuê 1 nhóm người sửa chữa thì bảng chấm công + Phiếu chi có đủ điều kiện hạch toán không ạ
N1122/Có=??? :khonghiu:

Bạn làm thêm hợp đồng lao động thời vụ với nhóm người đó nữa, cùng với bảng lương và phiếu chi, sẽ được hạch toán khoản phí thuê ngoài sửa chữa đó vào CP lương của bên bạn. Chú ý khoản thuế TNCN của họ nhé..
[/QUOTE]
 
Ðề: Em cần trợ giúp ạ :'(

Trong hợp đồng ký với 1 công ty tổng số tiền thanh toán hợp đồng là 20tr có cả tiền ăn trong đó là 8tr
Tiền ăn là coi như mình mua hộ người ta ý ạ thì em hạch toán như này
N156/Co111 : 8tr
N511/C156: 8tr
e hạch toán vậy được không ạ?

Phần tiền ăn bạn mua hộ đối tác và thu lại của họ, không thể hạch toán vào TK 156 mà phải hạch toán vào tài khoản phải thu khác
- Khi bên bạn chi mua đồ ăn hộ đối tác:
Nợ TK1388-Chi tiết đối tượng: 8trđ
Có TK111: 8trđ
- khi thu lại tiền ăn từ đối tác
Nợ 111/112: 8trđ
Có 1388-chi tiết đối tượng: 8trđ


- Vấn đề 2, trung tâm em nhận được tiền hỗ trợ cho dự án nước thải bằng tiền gửi ngân hàng thì hạch toán như nào ạ
Nợ TK: 112/ Có TK 4118

- Vấn đề 3: Trung tâm em có thuê 1 nhóm người sửa chữa thì bảng chấm công + Phiếu chi có đủ điều kiện hạch toán không ạ
N1122/Có=??? :khonghiu:

Bạn làm thêm hợp đồng lao động thời vụ với nhóm người đó nữa, cùng với bảng lương và phiếu chi, sẽ được hạch toán khoản phí thuê ngoài sửa chữa đó vào CP lương của bên bạn. Chú ý khoản thuế TNCN của họ nhé..
[/QUOTE]
:tuyetvoi: Em cảm ơn bác ạ
 
Ðề: Em cần trợ giúp ạ :'(

Mình không đồng ý với bạn Hoacomay về nghiệp vụ thứ 2, đây là một khoản hỗ trợ từ bên ngoài, có thể xem là 1 khoản thu nhập khác chứ không phải là một khoản góp vốn, tăng vốn, bổ sung nguồn vốn. Do đó phải hạch toán vào thu nhập khác: Nợ 112/Có 711.
 
Ðề: Em cần trợ giúp ạ :'(

Mình không đồng ý với bạn Hoacomay về nghiệp vụ thứ 2, đây là một khoản hỗ trợ từ bên ngoài, có thể xem là 1 khoản thu nhập khác chứ không phải là một khoản góp vốn, tăng vốn, bổ sung nguồn vốn. Do đó phải hạch toán vào thu nhập khác: Nợ 112/Có 711.
:khonghiu: thế còn các cái kia ok đồng tình vs bác ý k ạ hỳ hỳ....
:noel1: Tại có 1 mình em làm kế toán, a kt cũ thì a ý chuyển công tác rùi e k hỏi đc :-s :phienghe: Mà đã thế ông ý còn để nguyên đống hóa đơn 6 tháng chưa hạch toán chưa gì cả giờ e đang hỳ hục hạch toán NKC từ tháng 1 -> hiện tại ~~!
 
Ðề: Em cần trợ giúp ạ :'(

Mình không đồng ý với bạn Hoacomay về nghiệp vụ thứ 2, đây là một khoản hỗ trợ từ bên ngoài, có thể xem là 1 khoản thu nhập khác chứ không phải là một khoản góp vốn, tăng vốn, bổ sung nguồn vốn. Do đó phải hạch toán vào thu nhập khác: Nợ 112/Có 711.

cái này mới đúng nè.
Còn NV 1 trong HĐ 20tr mà nếu treo tiền ăn 138 như vậy hóa đơn xuất chỉ 12tr tiền học không bên mua sợ không chịu đâu, do chi phí họ bỏ ra là 20tr mà, cái này phải thỏa thuận kỹ 2 bên mới được, làm như trên nếu học đồng ý, nếu không mình phải tìm hóa đơn ăn có tên cty mua, hoặc mình mua đưa vô chi phí rồi xuất lại cho bên mua
 
Ðề: Em cần trợ giúp ạ :'(

cái này mới đúng nè.
Còn NV 1 trong HĐ 20tr mà nếu treo tiền ăn 138 như vậy hóa đơn xuất chỉ 12tr tiền học không bên mua sợ không chịu đâu, do chi phí họ bỏ ra là 20tr mà, cái này phải thỏa thuận kỹ 2 bên mới được, làm như trên nếu học đồng ý, nếu không mình phải tìm hóa đơn ăn có tên cty mua, hoặc mình mua đưa vô chi phí rồi xuất lại cho bên mua

Bên em thì có hóa đơn mua trong hợp đồng thì như vậy rồi, em xem lại sổ sách hạch toán năm 2012 thì anh kế toán cũ a ý hạch toán như này ạ! N131/C511 N632/C156
:JFBQ00220070528A: như này được k ạ, em thấy nếu hạch toán như này thì khi hạch toán kết chuyển 632 vs 511 nó bù trừ cho nhau. Mà HĐ mình xuất cho bên khách hàng vẫn đủ 20tr
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Em cần trợ giúp ạ :'(

8tr tiền ăn có trong hợp đồng coi như mình cung cấp dịch vụ cho họ rồi, mặc dù là không lấy lãi, sao lại đưa vào 1388 được Bác?
Tiền hỗ trợ dự án nước sạch đưa vào 711 mới đúng chứ ? có phải góp vốn kinh doanh đâu
 
Ðề: Em cần trợ giúp ạ :'(

Bên em thì có hóa đơn mua trong hợp đồng thì như vậy rồi, em xem lại sổ sách hạch toán năm 2012 thì anh kế toán cũ a ý hạch toán như này ạ! N111/C511 N632/C156
:JFBQ00220070528A: như này được k ạ, em thấy nếu hạch toán như này thì khi hạch toán kết chuyển 632 vs 511 nó bù trừ cho nhau. Mà HĐ mình xuất cho bên khách hàng vẫn đủ 20tr

Làm ntn cũng tạm được, coi như phần ăn mình làm trung gian thôi cho đỡ rắc rối, về thuế thì không có vấn đề gì, về ckế toán thì không đẹp lắm, do ăn uống mà đưa vô 156 hàng hóa thì hơi kỳ (theo mình), nếu mình thì mua đò ăn về đưa thăng 632 luôn cho khỏe,
 
Ðề: Em cần trợ giúp ạ :'(

:khonghiu: thế còn các cái kia ok đồng tình vs bác ý k ạ hỳ hỳ....
:noel1: Tại có 1 mình em làm kế toán, a kt cũ thì a ý chuyển công tác rùi e k hỏi đc :-s :phienghe: Mà đã thế ông ý còn để nguyên đống hóa đơn 6 tháng chưa hạch toán chưa gì cả giờ e đang hỳ hục hạch toán NKC từ tháng 1 -> hiện tại ~~!

NV 3 thì mình đồng ý, còn NV1 thì ý mình khác chút là hạch toán chi phí tiền ăn vào TK 811, và hạch toán doanh thu vào TK 711. Vậy mình xuất hóa đơn đủ 20tr, và lưu đầy đủ chứng từ khoản tiền ăn 8tr kia vào luôn. Hợp đồng cũng phải nêu rõ khoản này.

Còn trường hợp như bạn Hoacomay nói là hạch toán thu chị hộ, thì trong Hợp đồng cũng nên nêu cụ thể, và hóa đơn chứng từ bạn phải lưu đầy đủ để chuyển cho bên kia. Có thể chứng từ đứng tên công ty bạn, và bạn xuất lại hóa đơn cho bên kia. Hoặc chứng từ đứng tên bên kia (mặc dù bạn mua hộ), thì bạn ko cần xuất hóa đơn. (lưu ý khi giao chứng từ cho bên kia bạn nên photo 1 bản để bạn giữ lại cho chắc ăn nhé).

---------- Post added at 10:42 ---------- Previous post was at 10:39 ----------

Ah còn nếu cty bạn đăng ký KD kèm theo cung cấp dịch vụ ăn uống, thì lúc đó bạn mới hạch toán 511 được.
Lúc đó hạch toán Nợ 131/Có 511 và Nợ 632/Có 156 như anh kt cũ hạch toán. Trước đó bạn phải hạch toán NVL mua vào vào TK 156 đã nhé.
Mà mình nghĩ thế này là gọn nhất.

---------- Post added at 10:47 ---------- Previous post was at 10:42 ----------

Ý mà như bạn Fugaca nói cũng có lý, đồ ăn uống hạch toán thẳng Nợ 632/Có 111, 112... liên quan nghe có vẻ đúng hơn.
 
Ðề: Em cần trợ giúp ạ :'(

Làm ntn cũng tạm được, coi như phần ăn mình làm trung gian thôi cho đỡ rắc rối, về thuế thì không có vấn đề gì, về ckế toán thì không đẹp lắm, do ăn uống mà đưa vô 156 hàng hóa thì hơi kỳ (theo mình), nếu mình thì mua đò ăn về đưa thăng 632 luôn cho khỏe,

:noel1: em cũng thấy hơi kì, nhưng giờ tự nhiên ghi có 156 @@! xong ghi sổ cái 156 thì tính sao bác nhỉ?:khonghiu:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top