uhm bên đc nhận gi vào có 711.
vấn đề ở đây là cty mình mua NVL vào sx, nhưng khách hàng nói là khuyến mãi cho lô này ko cần thanh toán, nhưng xếp lại mún khấu trừ thuế GTGT nên ko cho khai tờ khai phi mậu dịch mà đi khai bình thường, và sau đó mình hạch toán vào
N153
C711
như thế thì chứng từ mình sẽ có vấn đề gì về thuế ko? và phải xử lý thế nào mới đc. cám ơn a chị giúp đỡ