Định khoản nghiệp vụ xuất kho NVL cho công trình theo QĐ48, Kiểm kê định kỳ

onikool

Member
Hội viên mới
Mn ơi!
Cty mình làm xây dựng mà sử dụng theo QĐ 48 và pp KIỂM KÊ ĐỊNH KỲ... khi mua nguyên vật liệu nhập kho hay chuyển thẳng cho công trình thì mình định khoản:
Nợ tk 6111
Nợ 1331
Có 1111, 331...
Vậy khi xuất kho NVL này chuyển cho công trình A, thì định khoản ntn vậy.... cái pp kiểm kê định kỳ này k thông dụng nên mình tham khảo mãi mà cũng k bit... mn giúp mình với
 
Mn ơi!
Cty mình làm xây dựng mà sử dụng theo QĐ 48 và pp KIỂM KÊ ĐỊNH KỲ... khi mua nguyên vật liệu nhập kho hay chuyển thẳng cho công trình thì mình định khoản:
Nợ tk 6111
Nợ 1331
Có 1111, 331...
Vậy khi xuất kho NVL này chuyển cho công trình A, thì định khoản ntn vậy.... cái pp kiểm kê định kỳ này k thông dụng nên mình tham khảo mãi mà cũng k bit... mn giúp mình với
"Phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ: Khi mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hoá, căn cứ vào hoá đơn mua hàng, Hoá đơn vận chuyển, phiếu nhập kho, thông báo thuế nhập khẩu phải nộp (Hoặc biên lai thu thuế nhập khẩu,. . .) để ghi nhận giá gốc hàng mua vào Tài khoản 611 “Mua hàng”. Khi xuất sử dụng, hoặc xuất bán chỉ ghi một lần vào cuối kỳ kế toán căn cứ vào kết quả kiểm kê."
Tức là không theo dõi số lượng, giá trị xuất mà cuối kỳ mới tổng hợp lại để kết chuyển dựa trên công thức sau:
XUẤT TRONG KỲ = ĐẦU KỲ + NHẬP TRONG KỲ - TỒN CUỐI KỲ
 
Nhím xù Th... uhm.. cảm ơn bạn nhé... nếu được bạn cho mình hỏi thêm nào cuối kì có định khoản:
NVL thừa thì kết chuyển: Nợ 152, 153.../ Có 6111, tính chi phí giá thành NVL thì Nợ 631/có 6111.... vậy những chi phí như nhân công trực tiếp, ca máy, chi phí sản xuất chung (là những tk 622,627,... theo qđ15) thì sẽ hạch toán sử dụng tài khoản nào và hạch toán như thế nào vậy (theo qd48)
Giúp mình với nhé, cảm ơn bạn!
Mình chỉ bít mỗi NVL thì từ 611 kết chuyển quà 631 còn cái khác thì chịu luôn.. tìm hiểu trên mạng mà ít thông tin về pp này quá... khổ...
 
Cty mình thì còn rất nhìu hàng tồn kho. Vd như cát, đá, sỏi,xi măng... Trên tk 156. Nhưng đầu năm nay cty có nhận thi công 1 công trình xd. Trên dự toán có xuất cát, đá, xi măng. Vậy mình có thể lấy hàng hóa(156) tồn kho của cty vào công trình có đc k hả các bạn ơi? Giúp mình với
 
Cty mình thì còn rất nhìu hàng tồn kho. Vd như cát, đá, sỏi,xi măng... Trên tk 156. Nhưng đầu năm nay cty có nhận thi công 1 công trình xd. Trên dự toán có xuất cát, đá, xi măng. Vậy mình có thể lấy hàng hóa(156) tồn kho của cty vào công trình có đc k hả các bạn ơi? Giúp mình với
bạn cứ định khoản N621 C156 nhé
 
Mình làm theo qdd48. Mà trong qdd48 lại ko có tk 621 bạn ạ. Mình đang phân vân quá.
thích thì mở 3 tài khoản con của thằng 154 đối ứng với 3 thằng 621 622 627, r phát sinh chi phí gì thì cứ bỏ vào 3 thằng tài khoản con đó, k thì cứ ném hết ráo vào thằng 154, VD N154 C 156, xong cuối kỳ tính giá thành như bt thôi

đọc thêm ở đây nhé
http://danketoan.com/threads/tap-hop-chi-phi-theo-quyet-dinh-48.108476/
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top