Định khoản khách hàng trả tiền bằng chuyển khoản

tuanbinh0812

New Member
Hội viên mới
Các bác ơi. EM có 1 hóa đơn đầu ra ngày 28/7/2014 gtri 11.000.000đ. Nhưng đến ngày 22/8 bên kia mới trả tiền = chuyển khoản. Em phải hạch toán ntn ạ? Công việc bên e phải làm là quét vôi ve lớp học. Em đang làm trên Excel nên k biếết trình bày hạch toán ntn ạ. Mong các bậc tiền bối giúp đỡ. Em xin cảm ơn ạ.
 
theo mình nên hạch toán như vậy:
tại thời điểm bạn xuất hóa đơn ta ghi:
nợ tk:131
có tk3331(nếu theo PP KT)
có tk 511
khi nhận tiền ghi:
nơ tk: 112
có tk:131
còn cẩn thận bạn nên tham khảo thêm ý kiến khác
 
Tại mình làm Sổ sách trên Excel nên k biết hạch toán nó ở bảng phát sinh kiểu j bạn ạ.
 
sư phụ làm trên Excel thì chỉ cần làm tren ship phát sinh là nó nhẩy hết rùi sư phụ
Anh ơi. Em đang làm trên Ship phát sinh thì cần phải hạch toán
nợ tk:131
có tk3331(nếu theo PP KT)
có tk 511 ở ngày mà e viếết hóa đơn phải k ạ. Còn lúc nào ngta trả tiền thì mới hạch toán
nơ tk: 112
có tk:131
đúng k ạ?
 
uhm đúng rồi bạn. Bạn làm lâu chưa sao hỏi nhiều câu mơ hồ kiến thức quá vậy...
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top