Tại 1 DN trong tháng 9/X có tình hình sau:
Số dư đầu tháng của TK 334: 120.000.000đ
Trong tháng 10 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:
1/ Chi tiền mặt trả lương kỳ 2 của tháng trước 120.000.000đ.
2/ Tính tiền lương phải trả cả tháng cho người lao động như sau:
- Tiền lương phải trả cho CNTTSX 180.000.000đ.
- Tiền lương phải trả cho NVPXSX 20.000.000đ.
- Tiền lương phải trả cho BP bán hàng 15.000.000đ.
- Tiền lương phải trả cho BPQLDN 50.000.000đ.
3/ Trích BHXH, BHYT,BHTN, KPCĐ theo chế độ quy định.
4/ Nộp BHXH, BHYT,BHTN, KPCĐ bằng TGNH theo quy định (32,5%)(BHXH 24%,BHTN 2%, BHYT 4,5%, KPCD 2%)
5/Khấu trừ vào lương khoản tạm ứng 1,6 tr, khoản bắt bồi thường 1tr.
6/ Chi tiền mặt tổ chức Đại Hội Công Đoàn cơ sở 2.000.000đ.
7/ Cuối tháng sau khi khấu trừ vào lương khoản tạm ứng 1.600.000đ và khoản bồi thường vật chất 1.000.000đ, DN đã chuyển khoản thanh toán khoản nợ còn lại cho CNV
Em mong mọi người nhiệt tình giúp đỡ, em xin cám ơn.
Số dư đầu tháng của TK 334: 120.000.000đ
Trong tháng 10 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:
1/ Chi tiền mặt trả lương kỳ 2 của tháng trước 120.000.000đ.
2/ Tính tiền lương phải trả cả tháng cho người lao động như sau:
- Tiền lương phải trả cho CNTTSX 180.000.000đ.
- Tiền lương phải trả cho NVPXSX 20.000.000đ.
- Tiền lương phải trả cho BP bán hàng 15.000.000đ.
- Tiền lương phải trả cho BPQLDN 50.000.000đ.
3/ Trích BHXH, BHYT,BHTN, KPCĐ theo chế độ quy định.
4/ Nộp BHXH, BHYT,BHTN, KPCĐ bằng TGNH theo quy định (32,5%)(BHXH 24%,BHTN 2%, BHYT 4,5%, KPCD 2%)
5/Khấu trừ vào lương khoản tạm ứng 1,6 tr, khoản bắt bồi thường 1tr.
6/ Chi tiền mặt tổ chức Đại Hội Công Đoàn cơ sở 2.000.000đ.
7/ Cuối tháng sau khi khấu trừ vào lương khoản tạm ứng 1.600.000đ và khoản bồi thường vật chất 1.000.000đ, DN đã chuyển khoản thanh toán khoản nợ còn lại cho CNV
Em mong mọi người nhiệt tình giúp đỡ, em xin cám ơn.
Sửa lần cuối: