1
2
3
4
5
6
7
Cám ơn các anh (chị) ak^^!!!!!!
nhận được thông báo của cửa hàng N chấp nhận thanh toán 1.000spB (đã gửi bán vào cuối tháng trước) với giá vốn 9.500đ/sp, giá bán 12.000đ/sp VAT 10%(nhận được thông báo của N là N trả chưa?)2
công ty P đề nghị giảm giá 20% số tiền còn nợ(bao gồm cả thuế VAT 10%) do sản phẩm kém chất lượng.Dn chấp nhận.(giảm giá này có được hạch toán vào tk532 k?)3
nhượng bán 1 chiếc xe hơi cũ cho công ty Y giá chưa thuế 42tr VAT 10% chưa thu tiền(VAT hach toán vao tk 133 hay 3331?)4
cty B thanh toán nợ 30tr và ứng trước tiền mua hàng 10tr bằng TGNH(hạch toán chung hay tách làm hai?)5
cty C trả lại 1 số hàng hóa đã mua chưa thanh toán(88tr,Trg do VAT10%) 4tr.DN đã nhận lạ hàng nhập kho.ctyC thanh toán bằng TGNH được DN chiếc khấu 2%(Phần chiếc khấu hchj toán vào TK 635?)6
Cty D đề nghị giám giá lô hàng đã mua chưa thanh toán 77tr(trg do VAT10%) là 5% Dn đã đồng ý. Cty D thành toán toàn bộ tiền nợ bẳng TGNH((phần giảm giá hạch toán vào tk 635?)7
xuất kho TP giá vốn 80tr,giá bán 100tr VAT10%bán cho Cty A,ctyA đã thanh toán bằng TGNH 150tr(vay phần dư 40tr hạch toán vào Co tk 131_người mua ứng trước phải k?)Cám ơn các anh (chị) ak^^!!!!!!