Định khoản Giúp e với các anh chị ơi

thienhanhat

New Member
Hội viên mới
Công ty TNHH ABC trong tháng có nghiệp vụ phát sinh sau :
Ngày 31/03/2012, ghi nhận doanh thu cho công ty Trà Anh thuê văn phòng, số tiền: 120.000.000, VAT 10%.
 
Ðề: Định khoản Giúp e với các anh chị ơi

Theo ý mình là như này :
1. Công ty TNHH ABC nếu hoạt động chủ yếu là sản xuất và thương mại thì sẽ hạch toán đây là doanh thu hoạt động tài chính
Nợ TK 111,112
Có TK 515
Có TK 333
2. Công ty TNHH ABC hoạt động chủ yếu là cho thuê TSCĐ tức là mua về để cho thuê chứ k phải để sản xuất thì hạch toán đây là doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ
Nợ TK 111,112
Có TK 511
Có TK 333
Bạn thử tham khảo 1 số ý kiến khác nữa nhé .
 
Ðề: Định khoản Giúp e với các anh chị ơi

hạch toán như sau:

nợ tk 111 " tiền mặt" : 132tr
có tk 511 "doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ": 120tr
có tk 3331 " thuế GTGT đầu ra " : 12 tr
 
Ðề: Định khoản Giúp e với các anh chị ơi

Công ty ABC là Dn Thương mại, em vẫn hơi thắc mắc là đề bài cho ghi nhận DT chứ có nói thu bằng tiền mặt đâu ạ ??
 
Ðề: Định khoản Giúp e với các anh chị ơi

thì đề bài có bao giờ đúng với thực tế đâu, tiền mặt hay TGNH thì đâu quan trọng, bạn phải giả sử chứ
 
Ðề: Định khoản Giúp e với các anh chị ơi

=.= hjx e bik là ko đúng vs thực tế nhưg trên lớp e cũg làm như a rùi, cô giáo bảo nó mới là ghi nhận thôi chưa cho vào 511 đc
 
Ðề: Định khoản Giúp e với các anh chị ơi

vậy theo ý cô giáo bạn thì nó được đưa vào đâu ?
 
Ðề: Định khoản Giúp e với các anh chị ơi

vậy bạn hỏi Cô giáo rõ ràng xem ĐK thế nào rùi mail cho mình nhé: danghuong151091@gmail.com
bình thường thì đều cho vào 511 mà
 
Ðề: Định khoản Giúp e với các anh chị ơi

thế ghi vào đâu vậy chắc ..... hả....
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Định khoản Giúp e với các anh chị ơi

Nếu Cty ABC không kinh doanh cho thuê BĐS thì đây là thu nhập bất thường. Bạn hạch toán vào TK711 - Thu nhập khác
 
Ðề: Định khoản Giúp e với các anh chị ơi

Công ty TNHH ABC trong tháng có nghiệp vụ phát sinh sau :
Ngày 31/03/2012, ghi nhận doanh thu cho công ty Trà Anh thuê văn phòng, số tiền: 120.000.000, VAT 10%.
Nghiệp vụ này của bạn chỉ cần định khoản ,như bình thường.
+ Nếu mà thu luôn ở đầu kỳ:
Nợ TK 131,111,112...:132.000.000
Có TK 511 :120.000.000
Có TK 3331 :12.000.000
+ Nếu thu trước tiền cho thuê trong nhiều kỳ thì lại như này,( mình nghi giống ý của bạn và yêu cầu mà cô giáo bạn muốn nè)
-Ghi nhận DT vào TK 3387
Nợ TK 111,112...: 132.000.000
Có TK 3387 : 120.000.000
Có TK 3331 : 12.000.000
-Định kỳ tính và kết chuyển DT từng kỳ,số kỳ là (x)
Nợ TK 3387 : 120.000.000/x
Có TK 511 : 120.000.000/x
Ngoài 2 cách trên mà không phải thì mình xin ,pó tay với giáo viên của bạn:longlanh:
 
Ðề: Định khoản Giúp e với các anh chị ơi

Khi được ghi nhận doanh thu thì phản ánh vào 511 là đúng rồi. Có thể phản ánh vào 131, 111, 112 đều được, tùy theo cách thanh toán của đối tác mà thôi bạn ạ.
 
Ðề: Định khoản Giúp e với các anh chị ơi

theo tui thi : cho thue van phong la cho thue tai chinh r
no 131, 111, 112
co 515
co 3331
 
Ðề: Định khoản Giúp e với các anh chị ơi

co ai o day ko

---------- Post added at 07:53 ---------- Previous post was at 07:50 ----------

thue gtgt đầu vào được khấu trừ là 1.950.000
thi dinh khoan the nao
co phai nơ tk 511: 1.950.000
có tk 333:1.950.000
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top