cty mình bị bên khách hàng xuất nhầm 2 hóa đơn cùng một nội dung, giờ mình mới phát hiện ra và lập biên bản hủy 1 hóa đơn, nhưng mình đã kê khai thuế rồi, giờ phải làm điều chỉnh bổ sung. cả nhà cho mình hỏi mình dùng chỉ tiêu điều chỉnh tăng hay giảm số thuế phải nộp, nội dung ghi thế nào cho phù hợp cả chỉ tiêu và số tiền chênh lệch (trị giá hóa đơn là 5.400.000 chưa VAT 10%). Nếu tháng này mới nộp bổ sung có bị phạt chậm nộp ko. cty mình đang được khấu trừ khoảng >20tr. cảm ơn cả nhà nhiều.