Chào các anh chị !
Em có vấn đề này rất cần sự giúp đỡ của anh chị ! Tháng 08/2011 kế toán bên công ty em có kê khai VAT đầu vào, trong đó có 1 HĐ có 2 mức thuế suất 5% và 10%, nhưng người này chỉ kê khai 1 mức thuế suất 5%. Cuối năm em kiểm tra lại thì mới phát hiện sai sót này. Không biết em khai báo bổ sung mức thuế suất 10% của hóa đơn đó vào tháng 12 này được không ạ?
Ngoài ra trong Tháng 11, còn 1 HĐ khác bị kê khai 2 lần, tháng này em sẽ điều chỉnh giảm cho số liệu tháng trước được không? Và có bị phạt gì không ạ? Hiện tại thì công ty em vẫn đang được khấu trừ thuế rất nhiều.
Mong các anh chị giải đáp giúp em với ! Thank cả nhà!
Em có vấn đề này rất cần sự giúp đỡ của anh chị ! Tháng 08/2011 kế toán bên công ty em có kê khai VAT đầu vào, trong đó có 1 HĐ có 2 mức thuế suất 5% và 10%, nhưng người này chỉ kê khai 1 mức thuế suất 5%. Cuối năm em kiểm tra lại thì mới phát hiện sai sót này. Không biết em khai báo bổ sung mức thuế suất 10% của hóa đơn đó vào tháng 12 này được không ạ?
Ngoài ra trong Tháng 11, còn 1 HĐ khác bị kê khai 2 lần, tháng này em sẽ điều chỉnh giảm cho số liệu tháng trước được không? Và có bị phạt gì không ạ? Hiện tại thì công ty em vẫn đang được khấu trừ thuế rất nhiều.
Mong các anh chị giải đáp giúp em với ! Thank cả nhà!