Để sót HĐ VAT đầu ra???

Ðề: Để sót HĐ VAT đầu ra???

Sao lại kê vào kỳ tiếp theo hả bạn ?
Sai kỳ nào điều chỉnh kỳ đó. Hoá đơn VAT đầu ra của tháng 7 bỏ sót thì kê khai điều chỉnh bổ sung kỳ tháng 7.
Phạt hay không chưa biết được. Nếu sau khi điều chỉnh làm tăng số VAT phải nộp thì mới phạt chậm nộp tiền thuế và truy thu thuế GTGT ps thêm.Còn ko thì ko phạt nhé !

Nhưng sẽ bị phạt xử lý vp hành chính về việc khai sai chỉ tiêu trên hồ sơ khai thuế làm ảnh hưởng tới việc xác định căn cứ nghĩa vụ thuế theo quy định TT 61/2007/TT-BTC xử lý VP PL Thuế.
Bạn cho mình hỏi là nếu bị phạt xử lý vp hành chính thì đối với trường hợp này sẽ bị phạt bao nhiêu, và thông tư nghị định nào nói về vấn đề này vậy bạn, bạn cho mình xin đc k?
 
Ðề: Để sót HĐ VAT đầu ra???

em cung moi di lam ke toan e thay khai thieu HD dau ra thi co the khai ky tiep theo mak nhưng neu no se lien quan den thue phai nop do...
mà trong luat thue giá tri gia tang thi co the ke khai bo sung vao, ke khai truoc khi co quan the co cong van xuong.
như thế có dung ko may anh chi
 
Ðề: Để sót HĐ VAT đầu ra???

Bạn cho mình hỏi là nếu bị phạt xử lý vp hành chính thì đối với trường hợp này sẽ bị phạt bao nhiêu, và thông tư nghị định nào nói về vấn đề này vậy bạn, bạn cho mình xin đc k?
Nó ở đây này ! ko phạt thì các anh các chị cứ sai búa xua ra ah !!!
Thông Tư 61/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành NĐ 98/2007/NĐ-CP - xử lý VPPL Thuế :

2.3. Phạt tiền 1.100.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 200.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với hành vi lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế trên tờ khai thuế, tờ khai quyết toán thuế.

Cty sẽ được lĩnh trọn gói QĐ xử phạt VPPL Thuế 1.100K !
Còn ko bị xử phạt, cũng ko phải làm điều chỉnh (nhưng phải làm tờ thay thế )thì thực tế nó cũng có, chứ ko phải ko...nhưng cái đấy nó cũng có " GIÁ "....!chấm chấm thì em xin các bác tự hiểu, đừng bảo em quy định ở đâu nữa, ko em chết luôn.

---------- Post added at 10:38 ---------- Previous post was at 10:21 ----------

em cung moi di lam ke toan e thay khai thieu HD dau ra thi co the khai ky tiep theo mak nhưng neu no se lien quan den thue phai nop do...
mà trong luat thue giá tri gia tang thi co the ke khai bo sung vao, ke khai truoc khi co quan the co cong van xuong.
như thế có dung ko may anh chi

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu- Cảm ơn !!!
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Để sót HĐ VAT đầu ra???

mình cũng k rõ văn bản nào quy định cả, nhưng trong tháng 6 mình làm như vậy mang lên thuế nộp vẫn thu bình thường, k phải làm KHBS gì cả, nhưng bước sang tháng 9 là phải làm có thể ở cục thuế quản lý mình làm như vậy còn ở chỗ khác mình cũng k rõ có làm thế được k, khi nộp lại tờ khai nếu thuế đầu ra cao hơn thì nộp ngay tiền thuế vào ngân sách nhé, nếu ai có tài liệu thì post lên cho mọi người cùng tham khảo
 
Cả nhà ơi ai biết thì giúp mình với : Tháng 10/ 2010 công ty mình được nhận giải ngân của ngân hàng ACB (Cho nên mình phải có tài khoản tại ngân hàng ACB ) nhưng cuối năm kế toán không hạch toán tài khoản 112_ACB bây giờ mình lập lại báo cáo tài chính và nộp lại liệu có bị phạt không các bạn ? mức phạt có cao không? hix..
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top