Mọi người ơi, giúp mình nghiệp vụ sau với:
ngày 25/4/N, cty nhượng bán 1 phương tiện vận tải dùng cho quản lý có t/g sử dụng dự kiến 10 năm, nguyên giá 420.000, hao mòn lũy kế tính đến hết tháng 3/N là 190.000. chi phí nhượng bán thanh toán bằng tiền mặt 3.675 (cả VAT 5%). tiền nhượng bán đã thu bằng chuyển khoản 264.000 (Cả VAT 10%).
Với nghiệp vụ này mình không biết là trong bút toán xóa sổ TSCĐ thì chỗ ghi Nợ 214 sẽ ghi số khấu hao tính đến hết tháng 3/N là 190.000 hay là phải tính ra số khấu hao đến tận thời điểm nhượng bán là ngày 25/4/N nữa.
Help me!
ngày 25/4/N, cty nhượng bán 1 phương tiện vận tải dùng cho quản lý có t/g sử dụng dự kiến 10 năm, nguyên giá 420.000, hao mòn lũy kế tính đến hết tháng 3/N là 190.000. chi phí nhượng bán thanh toán bằng tiền mặt 3.675 (cả VAT 5%). tiền nhượng bán đã thu bằng chuyển khoản 264.000 (Cả VAT 10%).
Với nghiệp vụ này mình không biết là trong bút toán xóa sổ TSCĐ thì chỗ ghi Nợ 214 sẽ ghi số khấu hao tính đến hết tháng 3/N là 190.000 hay là phải tính ra số khấu hao đến tận thời điểm nhượng bán là ngày 25/4/N nữa.
Help me!