Anh chị ơi
Em vừa tiếp nhận công việc làm kế toán tổng hợp cho 1 công ty sx nhưng em xem lại công nợ KH thì có 1 vài công nợ không khớp với thực tế.
Ví dụ : Công nợ bên em trong PM là 67tr nhưng thực tế em nợ KH 116tr số này chênh lệch nhiều.
Em xem lại thì do khi bắt đầu sử dụng PM kế toán đã không nhập các HD trước vào mà lại nhập TT HD trong PM do đó số TT nhiều và công nợ ít.
Bên em mỗi năm mỗi kiểm toán như vậy em sửa số liệu ban đầu lại sẽ bị lệch so với báo cáo kiểm toán.
Như vậy có cách nào để điều chỉnh công nợ bên em lại không, anh chị giúp em với
Em chân thành cảm ơn
Em vừa tiếp nhận công việc làm kế toán tổng hợp cho 1 công ty sx nhưng em xem lại công nợ KH thì có 1 vài công nợ không khớp với thực tế.
Ví dụ : Công nợ bên em trong PM là 67tr nhưng thực tế em nợ KH 116tr số này chênh lệch nhiều.
Em xem lại thì do khi bắt đầu sử dụng PM kế toán đã không nhập các HD trước vào mà lại nhập TT HD trong PM do đó số TT nhiều và công nợ ít.
Bên em mỗi năm mỗi kiểm toán như vậy em sửa số liệu ban đầu lại sẽ bị lệch so với báo cáo kiểm toán.
Như vậy có cách nào để điều chỉnh công nợ bên em lại không, anh chị giúp em với
Em chân thành cảm ơn