Cả nhà ơi, cho mình hỏi chút. Mình có hơn chục cái vé cầu đường do sếp đi công tác về đưa cho.(cước đường bộ). Cái này có hạch toán kê khai thuế được ko nhỉ? Nếu có thì kê khai thế nào? Bạn nào rành chỉ giùm mình nhé! Cảm ơn nhiều!
Cả nhà ơi, cho mình hỏi chút. Mình có hơn chục cái vé cầu đường do sếp đi công tác về đưa cho.(cước đường bộ). Cái này có hạch toán kê khai thuế được ko nhỉ? Nếu có thì kê khai thế nào? Bạn nào rành chỉ giùm mình nhé! Cảm ơn nhiều!
Được kê với ĐK là công ty bạn phải có xe hoặc HD thuê xe nói rõ những khoản này do cty bạn chịu. nó kê khai như bình thường nếu có thuế thì bạn lấy tổng số tiền chia thuế suất là OK thui bạn ah. thân
Cả nhà ơi, cho mình hỏi chút. Mình có hơn chục cái vé cầu đường do sếp đi công tác về đưa cho.(cước đường bộ). Cái này có hạch toán kê khai thuế được ko nhỉ? Nếu có thì kê khai thế nào? Bạn nào rành chỉ giùm mình nhé! Cảm ơn nhiều!
Được đưa vào tính thuế bạn ơi giống như hoasimtim nói vậy, phần tiền trên đó là tiền đã bao gồm thuế, bạn tính giá chưa thếu ra và kê khai bình thường.
Cám ơn cả nhà nhé! Nhưng mà như bạn hoasim nói thì công ty mình không có HĐ thuê xe, mà thanh toán ngay và lấy HĐ VAT+ cước đường bộ thôi. Mọi lần ít thì mình không kê khai. Nhưng lần này nhiều nhiều nên muốn hỏi các bạn cho rõ thôi.(có 12 cái=120 000đ).
Cám ơn cả nhà nhé! Nhưng mà như bạn hoasim nói thì công ty mình không có HĐ thuê xe, mà thanh toán ngay và lấy HĐ VAT+ cước đường bộ thôi. Mọi lần ít thì mình không kê khai. Nhưng lần này nhiều nhiều nên muốn hỏi các bạn cho rõ thôi.(có 12 cái=120 000đ).
ok! cám ơn letuan. Mình muốn hỏi thêm chút nữa, nếu mình sử dụng kê khai thuế như HĐ VAT thông thường có ổn không? Vì mình thấy có ghi MST, ký hiệu HĐ, nhưng có cái thì có số HĐ, có cái thì lại không. Thật là mình cũng chưa kê khai cái này bao giờ nên ngu ngơ lắm!
uh, mấy cái này công ty copcon cũng chưa kê khai bao giờ, chỉ để làm chi phí thôi, nếu kê khai thì vẫn đưa vô mục hàng hoà dịch vụ chịu thuế phải không, hay kê khai ở mục khác dạ
Cả nhà ơi, cho mình hỏi chút. Mình có hơn chục cái vé cầu đường do sếp đi công tác về đưa cho.(cước đường bộ). Cái này có hạch toán kê khai thuế được ko nhỉ? Nếu có thì kê khai thế nào? Bạn nào rành chỉ giùm mình nhé! Cảm ơn nhiều!
ok! cám ơn letuan. Mình muốn hỏi thêm chút nữa, nếu mình sử dụng kê khai thuế như HĐ VAT thông thường có ổn không? Vì mình thấy có ghi MST, ký hiệu HĐ, nhưng có cái thì có số HĐ, có cái thì lại không. Thật là mình cũng chưa kê khai cái này bao giờ nên ngu ngơ lắm!
công ty mình làm bên vận tải rất nhiều vé cầu đường nhưng mình chưa kê bao giờ, nếu mình kê hết các vé vào thì bản kê khai của mình phải lên trăm tờ mất, mình mới kê hoá đơn dầu thôi mà lên đến 20tờ rồi. mỗi cái vé có giá trị nhỏ quá, để tách thuế ra rồi lại kẹp cái vé bé xíu vào tập chứng từ, ko cẩn thận lại bị rơi mất. Tốt nhất là bạn để chung tất cả các chi phí cầu đường vào với nhau rồi đưa vào chi phí hợp lý thôi. Kê thuế làm gì cho mệt! (cộng chi phí vé theo tháng rồi định khoản 1 lần vì vé cầu đường không có ngày tháng - Nợ TK 6425/ có TK111)
thiệt gì bạn! có đáng ko? công ty nhỏ thì 1 năm khoang vài trăm ngàn tiền vé đường bộ,công ty vận tải thì nhiêù hơn nhưng kê khai thiệt là mât công! Thật là cơ quan thuế nên cho ngươì ta kê số tông công cho rùi để khỏi mât công kt vôn đã quá nhiêù việc
ko biết cái này khi đưa vô cp hợp lý thì thuế họ có đòi hỏi Lịch trình xe hay gì gì nữa ko? hay chỉ cần cái tem phiếu "Cước đường bộ" là ok nhỉ? Bạn nào quyết toán thuế có cái vụ cp này nhiều xin được thỉnh giáo?
Thanks!
ko biết cái này khi đưa vô cp hợp lý thì thuế họ có đòi hỏi Lịch trình xe hay gì gì nữa ko? hay chỉ cần cái tem phiếu "Cước đường bộ" là ok nhỉ? Bạn nào quyết toán thuế có cái vụ cp này nhiều xin được thỉnh giáo?
Thanks!