CP cho TK 642 hay 241

VôDanh01

**** Just Do It ****
Hội viên mới
Cả nhà cho em hỏi teọ....
Cty em mới thành lập tháng 2 phải đến tháng 8 thì đi vào xây dựng...
1_Như vậy toàn bộ chi phí trong khoảng thời gian từ khi thành lập cty đến lúc đi vào Sản xuất kd thì đưa vào TK nào? 642 hay 241
2_ Có sự khác biệt về Tài khoản chi phí trong 3 khoảng thời gian:
a. Thời gian thành lập cty nhưng chưa xd nhà xưởng, vp ....( chỉ chi các vấn đề về thủ tục như tiếp khách, thuê vp;mua TSCĐ,CCDC...)
b. Thời gian đi vào xd nhà xưởng, kho bãi......
c. Thời gian xd nhà máy xong và đi vào SXKD
Em thì em nghĩ là 2 khoảng thời gian a và b dùng cùng 1loại tk.
Em chưa có kinh nghiệm về vđề này, các pác giúp em nhé!!!
 
Ðề: CP cho TK 642 hay 241

Cả nhà cho em hỏi teọ....
Cty em mới thành lập tháng 2 phải đến tháng 8 thì đi vào xây dựng...
1_Như vậy toàn bộ chi phí trong khoảng thời gian từ khi thành lập cty đến lúc đi vào Sản xuất kd thì đưa vào TK nào? 642 hay 241

Theo mình toàn bộ chi phí này đưa vào TK 241 và phân bổ dần, trừ chi phí phục vụ cho việc hình thành nên TSCĐ.
2_ Có sự khác biệt về Tài khoản chi phí trong 3 khoảng thời gian:
a. Thời gian thành lập cty nhưng chưa xd nhà xưởng, vp ....( chỉ chi các vấn đề về thủ tục như tiếp khách, thuê vp;mua TSCĐ,CCDC...)

Chi phí phục vụ cho phần nào thì đưa vào phần đó, cái này tách riêng.
b. Thời gian đi vào xd nhà xưởng, kho bãi......

Trong thời gian xây dựng căn bản thì toàn bộ chi phí này đưa vào nguyên giá TSCĐ.
c. Thời gian xd nhà máy xong và đi vào SXKD
Em thì em nghĩ là 2 khoảng thời gian a và b dùng cùng 1loại tk.
Em chưa có kinh nghiệm về vđề này, các pác giúp em nhé!!!

a&b không dùng chung 1 TK được bạn àh, dựa vào chi phí phục vụ cho nhu cầu nào để mình đưa vào.

Mời các pác cho ý kiến! Mecry
 
Sửa lần cuối:
Ðề: CP cho TK 642 hay 241

Tự xây dựng hay thuê ngoài vậy vodanh? Nếu tự xây dựng thì đưa vào 241 những chi phí đó rồi phân bổ dần trong những năm tiếp theo.
Những chi phí trước khi thành lập thì đưa vào 242 -phân bổ cho những năm tiếp theo bằng cách đưa vào 642.
Sau khi hoạt động thì chi phí nào đưa vào TK đó.
 
Ðề: CP cho TK 642 hay 241


Theo mình toàn bộ chi phí này đưa vào TK 241 và phân bổ dần, trừ chi phí phục vụ cho việc hình thành nên TSCĐ.
cho ý kiến! Mecry

[/COLOR][/SIZE]

Nếu đưa toàn bộ vào 241 thì em phải mở tự mở thêm các TK con cho 241? vì 2411.2412.2413 chỉ nói đến xdcb, mua sắm tscđ; sửa chữa lớn.
Như vậy làm sao để thể hiện đc các khoản cp như tiếp khách, thuê nhà, điện thoại....:banghead:

Tự xây dựng hay thuê ngoài vậy vodanh?
Về xd thì đi thuê ngoài, nhưng chưa rõ là khi xd thì kế toán đầu tư XDCB có đc dùng chung với hệ thống kế toán của Doanh ngiệp hay ko nữa:confuse1:
 
Ðề: CP cho TK 642 hay 241

Cả nhà cho em hỏi teọ....
Cty em mới thành lập tháng 2 phải đến tháng 8 thì đi vào xây dựng...
1_Như vậy toàn bộ chi phí trong khoảng thời gian từ khi thành lập cty đến lúc đi vào Sản xuất kd thì đưa vào TK nào? 642 hay 241
2_ Có sự khác biệt về Tài khoản chi phí trong 3 khoảng thời gian:
a. Thời gian thành lập cty nhưng chưa xd nhà xưởng, vp ....( chỉ chi các vấn đề về thủ tục như tiếp khách, thuê vp;mua TSCĐ,CCDC...)
Trong khoảng thời gian này các khoản chi phí phát sinh hạch toán vào chi phí trong kỳ của DN (loại 6) hay treo vào TK 242 nếu DN thật sự chưa có HD nào
b. Thời gian đi vào xd nhà xưởng, kho bãi......
Trong khoảng thời gian XDCB này thì tách riêng chi phí nào liên quan đến quá trình XDCB thì hạch toán vào TK 241, chi phí nào phục vụ cho HDKD ri của DN thì hạch toán vào CP (loại 6) hoặc TK 242 nếu DN thật sự chưa có HD nào
c. Thời gian xd nhà máy xong và đi vào SXKD
Khi công trình XDCB đưa vào hoạt động thì KC từ 241 sang 211 và tiến hành trích khấu hao

Về xd thì đi thuê ngoài, nhưng chưa rõ là khi xd thì kế toán đầu tư XDCB có đc dùng chung với hệ thống kế toán của Doanh ngiệp hay ko nữa
Vẫn dùng chung hệ thống KT của DN bạn à.
 
Ðề: CP cho TK 642 hay 241

Theo mình toàn bộ chi phí này đưa vào TK 241 và phân bổ dần, trừ chi phí phục vụ cho việc hình thành nên TSCĐ.

......
loan76 Trích:
Trong khoảng thời gian này các khoản chi phí phát sinh hạch toán vào chi phí trong kỳ của DN (loại 6) hay treo vào TK 242 nếu DN thật sự chưa có HD nào

Như vậy là 2 pác mâu thuẫn nhau rùi....

[Nhưng chị à em ko hiểu chị nói ở cái dòng chữ to ấy.....Ý của chị Hoạt động thực sự ở đây là gì à? Em thì chỉ có phát sinh cp tiếp khách, thuê nhà, điện thoại, và mua TSCD, CCDC, lương...?[]
 
Ðề: CP cho TK 642 hay 241

......


[Nhưng chị à em ko hiểu chị nói ở cái dòng chữ to ấy.....Ý của chị Hoạt động thực sự ở đây là gì à? Em thì chỉ có phát sinh cp tiếp khách, thuê nhà, điện thoại, và mua TSCD, CCDC, lương...?[]

Hoạt động sản xuất kinh doanh và đã có doanh thu đó em.
 
Ðề: CP cho TK 642 hay 241

Hoạt động sản xuất kinh doanh và đã có doanh thu đó em.

Giờ cty em chưa sx, nhưng nếu nói là có doanh thu thì chỉ có TIỀN LÃI trong tài khoản là mang lại doanh thu cho cty thôi, như vậy vẫn đc tính chứ chị?
 
Sửa lần cuối:
Ðề: CP cho TK 642 hay 241

Theo mình nghĩ những chi phí về thủ tục, tiếp khách thì đưa vào 642. Còn TSCĐ phải đưa vào 211 để phân bổ dần chứ.
Còn khi nào xây dựng thì mới tập hợp vào TK 241 để sau KC thành TSCĐ mà.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: CP cho TK 642 hay 241

Giờ cty em chưa sx, nhưng nếu nói là có doanh thu thì chỉ có TIỀN LÃI trong tài khoản là mang lại doanh thu cho cty thôi, như vậy vẫn đc tính chứ chị?

theo chị thì doanh thu là các TK : 511, có được từ hoạt động sản xuất và kinh doanh của đơn vị còn tiền lãi ngân hàng là TK 515,
 
Ðề: CP cho TK 642 hay 241

Giờ cty em chưa sx, nhưng nếu nói là có doanh thu thì chỉ có TIỀN LÃI trong tài khoản là mang lại doanh thu cho cty thôi, như vậy vẫn đc tính chứ chị?

Nếu Cty bạn thực sự chưa chính thức đi vào HĐ SXKD thì mình thấy các chi phí như tiền điện, điện thoại, lương, thuê nhà... nên treo vào 242 => phân bổ dần khi chính thức hoạt động

Thân
 
Ðề: CP cho TK 642 hay 241

Hic... Nếu một pác nói là đưa vào 642 thì lạiii có 1pác khác nói là đưa vào 242 hay 241? Pác nào cũng có lý...Vụ này Căng quá :banghead:
 
Ðề: CP cho TK 642 hay 241

Hic... Nếu một pác nói là đưa vào 642 thì lạiii có 1pác khác nói là đưa vào 242 hay 241? Pác nào cũng có lý...Vụ này Căng quá :banghead:

Hixhix vodanh01 àhh, bạn phải phân biệt được chi phí nào nên đưa và 642 chi phí nào nên đưa vào 241 để hạch toán mà, đây chỉ là thảo luận sẽ có nhiều ý kiến khác nhau, hợp lý => thực hiện, không hợp lý làm bài học. Thế nhé
:thumbup:
 
Ðề: CP cho TK 642 hay 241

Nếu công ty mình tự xây dựng thì mới đưa vào 241. Không thì quên cái 241 đi.

 
Sửa lần cuối:
Ðề: CP cho TK 642 hay 241


Hixhix vodanh01 àhh, bạn phải phân biệt được chi phí nào nên đưa và 642 chi phí nào nên đưa vào 241 để hạch toán mà, đây chỉ là thảo luận sẽ có nhiều ý kiến khác nhau, hợp lý => thực hiện, không hợp lý làm bài học. Thế nhé
:thumbup:

Hi...Em biết đây là thảo luận mờ.
Các pác cho em hỏi 1 câu cuối cùng....

Nếu giả sử:
_ Em đưa vào 642 thì sai ở chỗ nào?
_ Đưa vào 241 thì sai ở chỗ nào?
_ Đưa vào 242 thì sai ở chỗ nào? Và tại sao?

Thanks much
 
Ðề: CP cho TK 642 hay 241

Hi...Em biết đây là thảo luận mờ.
Các pác cho em hỏi 1 câu cuối cùng....

Nếu giả sử:
_ Em đưa vào 642 thì sai ở chỗ nào?
_ Đưa vào 241 thì sai ở chỗ nào?
_ Đưa vào 242 thì sai ở chỗ nào? Và tại sao?

Thanks much

Ko hiểu gì hết á. Như đã nói ở trên, Đưa vào 241 sai là vì DN của vodanh ko phải là DN tự xây dựng.
Đưa vào 242 sai chỗ nào?Có ai nói sai đâu?
Đưa vào 642 sau khi hoạt động cũng có sai gì đâu?
Bắt mình spam quá.
 
Ðề: CP cho TK 642 hay 241

Ko hiểu gì hết á. Như đã nói ở trên, Đưa vào 241 sai là vì DN của vodanh ko phải là DN tự xây dựng.
Đưa vào 242 sai chỗ nào?Có ai nói sai đâu?
Đưa vào 642 sau khi hoạt động cũng có sai gì đâu?
Bắt mình spam quá.

Đã nói là Giả sử rùi mà, và lại đang tính trong lúc chưa sx mà
:gun_bandana:
 
Ðề: CP cho TK 642 hay 241

Đã nói là Giả sử rùi mà, và lại đang tính trong lúc chưa sx mà
:gun_bandana:

241--> không quan tâm trong trường hợp của vodanh nhé ( nếu tự xây dựng thì mới hỏi đến nó).DN đi thuê ngoài xây dựng thì quan tâm đến nó làm gì.Câu này nói mãi rồi :dapghe:

242 là tài khoản trả trước. Khi đang xây dựng thì chi phí bỏ ra trước- doanh thu chưa thu về (đã sx đâu mà có doanh thu) -->trả trước.Theo nguyên tắc đó thì tất cả chi phí đều có thể đưa vào 242 được.

Khi chưa hoạt động thì đưa vào 642 làm gì.Cũng có nơi đưa những khoản như chi phí tiếp khách, điện nước...vào 642 rồi đến cuối kỳ lại chuyển về 242 do DN chưa hoạt động lấy đâu ra mà kết chuyển vào giá thành-->mất công
(mạng gì disconnect hoài.Bực)

 
Ðề: CP cho TK 642 hay 241

Cả nhà cho em hỏi teọ....
Cty em mới thành lập tháng 2 phải đến tháng 8 thì đi vào xây dựng...
1_Như vậy toàn bộ chi phí trong khoảng thời gian từ khi thành lập cty đến lúc đi vào Sản xuất kd thì đưa vào TK nào? 642 hay 241
2_ Có sự khác biệt về Tài khoản chi phí trong 3 khoảng thời gian:
a. Thời gian thành lập cty nhưng chưa xd nhà xưởng, vp ....( chỉ chi các vấn đề về thủ tục như tiếp khách, thuê vp;mua TSCĐ,CCDC...)
b. Thời gian đi vào xd nhà xưởng, kho bãi......
c. Thời gian xd nhà máy xong và đi vào SXKD
Em thì em nghĩ là 2 khoảng thời gian a và b dùng cùng 1loại tk.
Em chưa có kinh nghiệm về vđề này, các pác giúp em nhé!!!

Chi phí tiền hoạt động thường có 2 loại: Chi phí để hình thành TSCĐ và chi phí để hình thành bộ máy doanh nghiệp
1.Nếu chi phí để hình thành TSCĐ bạn đưa vào tk 241
2.Nếu chi phí để hình thành bộ máy doanh nghiệp ( CF ngoại giao,tiếp khách...) bạn đưa 142 hoặc 242 để phân bổ dần vào tk 642 khi doanh nghiệp bạn đi vào hoạt động bạn nhé.:hurray:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top