CÔNG TY MỚI THÀNH LẬP ( GIÚP EM VỚI)

tranhuuquang

New Member
Hội viên mới
Em chào các Anh Chị!
Công ty em mới thành lập tháng 7 và đã có một vài hóa đơn GTGT đầu vào nhưng sếp em bảo là không kê khai tháng 7 để nộp tờ khai trắng, tất cả HĐ kê vào tháng 8.
Em ko biết phải hạch toán như thế nào cho các HĐ đầu vào của tháng 7 kia.
Anh chị hạch toán giúp em với!
Công ty em làm theo QĐ 48 ạ!
Em cảm ơn các Anh các Chị nhiều!
 
Ðề: CÔNG TY MỚI THÀNH LẬP ( GIÚP EM VỚI)

Các hóa đơn đó bạn có thể kê khai vào tháng 8 bình thường. Bạn nộp tờ khai trắng là được rồi.
 
Ðề: CÔNG TY MỚI THÀNH LẬP ( GIÚP EM VỚI)

Mình trả lời thêm là bạn kê khai tháng 8 cũng được nhưng khi làm sổ sách bạn phải làm cái bút toán mua hàng trong tháng 7 nhé.
 
Ðề: CÔNG TY MỚI THÀNH LẬP ( GIÚP EM VỚI)

Bạn cứ để tháng 8 kê khai bình thường, tháng 7 nộp kê khai trắng thôi. Nhớ tích vào ô chưa có phát sinh trong kỳ nhé.
 
Có lần mình kê khai sót HĐ tháng trước tháng sau vẫn kê thêm vào bình thường . . . Không có vấn đề gì đâu.
 
Ðề: CÔNG TY MỚI THÀNH LẬP ( GIÚP EM VỚI)

Mình đồng ý với ý kiến của tất cả mọi người
 
Ðề: CÔNG TY MỚI THÀNH LẬP ( GIÚP EM VỚI)

Mình cảm ơn các bạn nhiều!
Tháng 7 thì mình nộp tờ khai trắng rồi, nhưng khi mình hạch toán vào sổ sách thì mình hạch toán như thế nào? Các bạn hạch toán giúp mình với!!!

---------- Post added at 10:12 ---------- Previous post was at 10:01 ----------

Chị ơi!
Khi làm sổ sách thì em hạch toán như thế nào ạ? Chị có thể hạch toán giúp em với được không ạ!
Em cảm ơn Chị nhiều!
 
Ðề: CÔNG TY MỚI THÀNH LẬP ( GIÚP EM VỚI)

Mình cảm ơn các bạn nhiều!
Tháng 7 thì mình nộp tờ khai trắng rồi, nhưng khi mình hạch toán vào sổ sách thì mình hạch toán như thế nào? Các bạn hạch toán giúp mình với!!!

---------- Post added at 10:12 ---------- Previous post was at 10:01 ----------

Chị ơi!
Khi làm sổ sách thì em hạch toán như thế nào ạ? Chị có thể hạch toán giúp em với được không ạ!
Em cảm ơn Chị nhiều!

Hóa đơn mua vào có thể kê khai trễ 6 tháng kề từ tháng phát sinh hóa đơn, nhưng khi vào số sách kế toán thi phải ghi kịp thời.
Thật ra hạch toán , ghi vào số trể vài tháng cũng không sao, chỉ ngại một số nghiệp vụ mua hàng hóa, vật liệu không vào số kịp dẫn đến âm hàng tồn kho thôi.
 
Ðề: CÔNG TY MỚI THÀNH LẬP ( GIÚP EM VỚI)

Chị ơi!
VD: tháng 7 Cty em mua quyển HĐ nhưng khi kê khai thuế em không kê vào tháng 7 mà em để HĐ đó sang tháng 8 em mới kê.
Khi em vào sổ sách tháng 7 thì em định khoản như thế này có được không?
Nợ 6422
Nợ 133
Có 1111
Hay em phải hạch toán
Nợ 6422
Nợ 138
Có 1111 rồi sang tháng 8 em làm thêm một bước toán nữa là Nợ 133
Có 138
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top