Công nợ

Thủy Mộc

New Member
Hội viên mới
Mấy anh chị ơi giúp giùm e với ạ

Năm 2014 công ty e có xuất hóa đơn cho 2 công ty, năm 2013 2 công ty đó đã chuyển trước 1 phần tiền của hóa đơn 2014. nhưng kế toán cũ lại không treo công nợ số tiền mà 2 công ty đó chuyển trước mà cho thẳng vào doanh thu 2013 luôn. năm 2014 họ chuyển hết số tiền còn lại. Vậy số tiền mà họ chuyển trước 2013 giờ em phải xử lý như thế nào ạ

Mong mấy anh chị giúp giùm em với ạ, em rối quá
 
Dù họ có chuyển tiền trước hay không thì phần Doanh thu đó vẫn được hạch toán vào năm 2013.
Còn công nợ thì vẫn phải treo trên tài khoản 131, năm 2014 họ chuyển tiền thì mình hạch toán tiền gửi tăng, công nợ giảm (công nợ về =0)
Số tiền mà họ chuyển trước (năm 2013) coi như là họ ứng trước tiền hàng mà thôi.
 
Dù họ có chuyển tiền trước hay không thì phần Doanh thu đó vẫn được hạch toán vào năm 2013.
Còn công nợ thì vẫn phải treo trên tài khoản 131, năm 2014 họ chuyển tiền thì mình hạch toán tiền gửi tăng, công nợ giảm (công nợ về =0)
Số tiền mà họ chuyển trước (năm 2013) coi như là họ ứng trước tiền hàng mà thôi.
Thứ 1: không nên ghi nhận vào doanh thu vào năm 2013. Ít nhất hay chờ đến khi lập hóa đơn thì ghi nhận là doanh thu.
Thứ 2: Nếu đã lỡ ghi nhận doanh thu thì coi như đó là doanh thu tạm tính.
VD: Năm 2013 đã ứng trước 200tr -> Nợ TK 112/ Có TK 511: 200tr (tạm tính)
Sang năm 2014, xuất HĐ 500tr
Nợ Tk 131/112 350tr
Có TK 511 300tr
Có TK 333 50tr.
 
Thứ 1: không nên ghi nhận vào doanh thu vào năm 2013. Ít nhất hay chờ đến khi lập hóa đơn thì ghi nhận là doanh thu.
Thứ 2: Nếu đã lỡ ghi nhận doanh thu thì coi như đó là doanh thu tạm tính.
VD: Năm 2013 đã ứng trước 200tr -> Nợ TK 112/ Có TK 511: 200tr (tạm tính)
Sang năm 2014, xuất HĐ 500tr
Nợ Tk 131/112 350tr
Có TK 511 300tr
Có TK 333 50tr.
bạn cho hỏi:
- Điều kiện để ghi nhận doanh thu tạm tính? cần hồ sơ gì?
- Nếu ghi nhận doanh thu tạm tính thì phải dùng tài khoản 3387?
 
bạn cho hỏi:
- Điều kiện để ghi nhận doanh thu tạm tính? cần hồ sơ gì?
- Nếu ghi nhận doanh thu tạm tính thì phải dùng tài khoản 3387?
1- Đã là tạm tính sao cần hồ sơ? Nếu cho vào doanh thu 2013 đã đủ "điều kiện" trong khi "bạn chưa giao hàng hóa và chuyển giao rủi ro"?
2- Doanh thu tạm tính cho vào 3387? Xin hỏi hạch toán thế nào?
Bạn nên nhớ 3387 ko đc dùng để hạch toán tiền trả trước hoặc tạm ứng tiền hàng?
Bạn xem lại điều kiện ghi nhận doanh thu đi. Phần tiền ứng trước năm 2013 là doanh thu năm 2013?
Đây là ý kiến của mình, mong bạn góp ý :D
 
Mấy anh chị ơi giúp giùm e với ạ

Năm 2014 công ty e có xuất hóa đơn cho 2 công ty, năm 2013 2 công ty đó đã chuyển trước 1 phần tiền của hóa đơn 2014. nhưng cũ lại khôkế toán ng treo công nợ số tiền mà 2 công ty đó chuyển trước mà cho thẳng vào doanh thu 2013 luôn. năm 2014 họ chuyển hết số tiền còn lại. Vậy số tiền mà họ chuyển trước 2013 giờ em phải xử lý như thế nào ạ

Mong mấy anh chị giúp giùm em với ạ, em rối quá
cho em hỏi ké: ví dụ 2013 đơn hàng 350tr, khách hàng ứng cho 200tr, mà "kế toán cũ không treo công nợ số tiền mà công ty đó chuyển trước mà cho thẳng vào doanh thu 2013 luôn".. vậy lúc ấy chị ấy sẽ hoạch toán ntn vậy ạ?
em mới học kế toán nhều thứ hok biết.. mong anh chị giúp đỡ ^_^
 
Mấy anh chị ơi giúp giùm e với ạ

Năm 2014 công ty e có xuất hóa đơn cho 2 công ty, năm 2013 2 công ty đó đã chuyển trước 1 phần tiền của hóa đơn 2014. nhưng kế toán cũ lại không treo công nợ số tiền mà 2 công ty đó chuyển trước mà cho thẳng vào doanh thu 2013 luôn. năm 2014 họ chuyển hết số tiền còn lại. Vậy số tiền mà họ chuyển trước 2013 giờ em phải xử lý như thế nào ạ.
B tham khảo: Ví dụ 2013 đã ht : N112/C511: X triệu . Nay ht lại : N112/C511: - X tr ---> N112/C131 : X tr
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top