chào các bạn ! Các bạn cho mình hỏi: bên mình không làm đại lý với nước ngoài (chỉ là giao dịch với nhau qua email). Nước ngoài nhờ bên mình thu hộ khách hàng tại Việt Nam 1 số iền, mỗi lần bên mình thu hộ như vậy thì họ sẽ khấu trừ cho cty mình là USD 10. Vậy lúc hạch toán , số tiền 10 USD này mình cho vào thu nhập khác 711 hay là phần doanh thu 511? và mình muốn hỏi là có phải tính VAT đầu ra cho khoản 10 USD đó ko?
Mình đã hạch toán như sau:
1/ Thu hộ nước ngoài : nợ 1111/ có 3388-chi tiết đầu nước ngoài USD 1000
2/ Thanh toán số tiền thu hộ:
Nợ 3388 USD 1.000
Có 711 USD 10
Có 112 USD 990
Các bạn giúp mình nhé!
Mình đã hạch toán như sau:
1/ Thu hộ nước ngoài : nợ 1111/ có 3388-chi tiết đầu nước ngoài USD 1000
2/ Thanh toán số tiền thu hộ:
Nợ 3388 USD 1.000
Có 711 USD 10
Có 112 USD 990
Các bạn giúp mình nhé!