Tháng 02/2011 cty mình phát sinh thuế VAT phải nộp là 100T, và cty đã cho nhân viên đi nộp nhưng do nhân viên ngân hàng ghi nhầm kỳ nộp thuế là 01/2011 nên số thuế của tháng 02/2011 vẩn thể hiện là 100T. Hôm nay mình nhận được bảng thông báo nộp thuế của chi cục và có phạt nửa chứ 100T x 0.05%/ngày (tính từ 21/03 -> hiện tại). Như vậy phải làm sao ta, thực tế đã nộp thuế kỳ 02/2011 rồi mà, AE nào có cách nào giải thích cho thuế ko. không lẻ phải đi nộp thêm sao ta. chắc tiêu đời với lão GĐ khó tính này quá