Cả nhà ạ. Vụ này cả nhà ko giúp em thì em đau đầu chít mất ![2057966 :khocdudoi: :khocdudoi:](/styles/smilies/yoyo/2057966.gif)
Tình hình là thế này. Cty e mới thành lập đến nay mới là hơn 2 tháng. Em là lính mới, được giao phần Ktoán thuế (nhưng mà vẫn còn non và xanh lắm). Tháng này làm BC thuế GTGT, em phát hiện ra trên tờ khai tháng trước số thuế còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau không có số liệu gì cả (mà rõ ràng là còn). Cái này em biết là do bạn trước làm ẩu. Em phải làm thế nào đây? Cứ lấy số liệu là số tiền thuế tháng trước còn được chuyển sang để điền vào tờ khai tháng này rồi làm điều chỉnh có được không ạ? Mà em cũng không biết phải làm điều chỉnh thế nào trong trường hợp này nữa? Đến thời điểm này thì bên em chỉ có hoá đơn mua vào, chưa có bán ra. Trên "Bảng kê hàng hoá, dịch vụ mua vào" của tháng trước không có gì sai sót. Chỉ có mỗi trên tờ khai bị sai thế thôi. Hix hix. Cả nhà giúp em với!
![2057966 :khocdudoi: :khocdudoi:](/styles/smilies/yoyo/2057966.gif)
Tình hình là thế này. Cty e mới thành lập đến nay mới là hơn 2 tháng. Em là lính mới, được giao phần Ktoán thuế (nhưng mà vẫn còn non và xanh lắm). Tháng này làm BC thuế GTGT, em phát hiện ra trên tờ khai tháng trước số thuế còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau không có số liệu gì cả (mà rõ ràng là còn). Cái này em biết là do bạn trước làm ẩu. Em phải làm thế nào đây? Cứ lấy số liệu là số tiền thuế tháng trước còn được chuyển sang để điền vào tờ khai tháng này rồi làm điều chỉnh có được không ạ? Mà em cũng không biết phải làm điều chỉnh thế nào trong trường hợp này nữa? Đến thời điểm này thì bên em chỉ có hoá đơn mua vào, chưa có bán ra. Trên "Bảng kê hàng hoá, dịch vụ mua vào" của tháng trước không có gì sai sót. Chỉ có mỗi trên tờ khai bị sai thế thôi. Hix hix. Cả nhà giúp em với!