Các bác cho em hỏi chút nha.
Hợp đồng kinh tế đc ký 13/06/08 với trị giá 30tr.Khách hàng ứng trước cho mình bằng chuyển khoản 10tr.Em có thể hạch toán như vậy đc ko?
1- Căn cứ HĐ ghi nhận
Nợ 131
3tr
Có 511
0tr
Có 33311
tr
2-nhận tạm ứng 10tr:
N112:10tr
Có 131:10tr
3-Và đến ngày 20/07 thanh lý HĐ khách hàng thanh toán số tiền còn lại
Nợ 112:23tr
Có 131:23tr
Nhưng cô bạn em nói em ghi nhận Dthu là ko đúng vì hợp đồng chưa thanh lý và chưa xuất hoá đơn.Nhưng nếu ko ghi nhận như vậy, bỏ qua bút toán thứ 1 và chỉ ghi nhận bút toán thứ 2 thì trên BCĐ số phát sinh =>dư Có TK131 10tr,và trên BCĐKT TK 131 âm 10tr.
Em ko biết nên hạch toán và theo giõi như thế nào nữa.Mong các bác chỉ giúp.
Hợp đồng kinh tế đc ký 13/06/08 với trị giá 30tr.Khách hàng ứng trước cho mình bằng chuyển khoản 10tr.Em có thể hạch toán như vậy đc ko?
1- Căn cứ HĐ ghi nhận
Nợ 131
Có 511
Có 33311
2-nhận tạm ứng 10tr:
N112:10tr
Có 131:10tr
3-Và đến ngày 20/07 thanh lý HĐ khách hàng thanh toán số tiền còn lại
Nợ 112:23tr
Có 131:23tr
Nhưng cô bạn em nói em ghi nhận Dthu là ko đúng vì hợp đồng chưa thanh lý và chưa xuất hoá đơn.Nhưng nếu ko ghi nhận như vậy, bỏ qua bút toán thứ 1 và chỉ ghi nhận bút toán thứ 2 thì trên BCĐ số phát sinh =>dư Có TK131 10tr,và trên BCĐKT TK 131 âm 10tr.
Em ko biết nên hạch toán và theo giõi như thế nào nữa.Mong các bác chỉ giúp.