Cũng tuỳ chứ, nếu xuất kho gửi đi bán thì chưa thể xuất hoá đơn được. Bình thường phải xuất ngay.Vì như vậy là đã đủ đk để ghi nhận doanh thu rồi (chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích của quyền sở hữu cho người mua, sẽ thu được lợi ích kinh tế từ việc bán hàng, xđịnh được chi phí liên quan đến việc bán hàng)VẬy theo mọi người, khi xuất hàng bán cho khách hàng có cần thiết phải xuất hóa đơn ngay ko?
Hãy trao đổi trên nguyên tắc chứ ko phải thực tế đâu các bạn nhé!
Ngày 29/T mình xuất hàng cho khách hàng. Nhưng do hết hóa đơn nên đến ngày 3/(T+1) mình mới mua được hóa đơn nên mới có thể xuất được HĐ cho khách hàng. Khách hàng yêu cầu phải xuất HĐ ghi đúng ngày giao hàng (29/T). VẬy theo các bạn mình ghi ngày 29/T trên HĐ có đúng không? Hoặc không đúng thì sẽ xử lý thế nào?
Ben cũng đồng ý với ý kiến của cayman.theo mình thì không nên ghi lùi ngày lại vì như vậy sẽ rủi ro nhiều, hơn nữa nếu lỡ sau này có ai đối chiếu ngày trên hóa đơn với báo cáo sử dụng hóa đơn của bạn thì cũng phải giải thích tới lui, chi bằng bạn ghi đúng ngày xuất và diễn giải "xuất cho lô hàng giao ngày 29/T"
Vậy bạn sẽ ghi nhận doanh thu và thuế GTGT vào thời điểm nào? Hơn nữa như vậy có vi phạm vào TT120 ko? theo quy định trong TT120 về thời điểm xuất hóa đơn : Hóa đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ... như vậy bạn xuất vào ngày 3/T+1 có nghĩa là bạn đã xuất sai ngày và cũng sẽ bị phạt...theo mình thì không nên ghi lùi ngày lại vì như vậy sẽ rủi ro nhiều, hơn nữa nếu lỡ sau này có ai đối chiếu ngày trên hóa đơn với báo cáo sử dụng hóa đơn của bạn thì cũng phải giải thích tới lui, chi bằng bạn ghi đúng ngày xuất và diễn giải "xuất cho lô hàng giao ngày 29/T"
đúng là vậy, nhưng tình huống này là mình hết hoá đơn để xuất ngay trong cuối tháng, tháng sau mình sẽ kê điều chỉnh tăng thuế GTGT thôi.Vậy bạn sẽ ghi nhận doanh thu và thuế GTGT vào thời điểm nào? Hơn nữa như vậy có vi phạm vào TT120 ko? theo quy định trong TT120 về thời điểm xuất hóa đơn : Hóa đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ... như vậy bạn xuất vào ngày 3/T+1 có nghĩa là bạn đã xuất sai ngày và cũng sẽ bị phạt...
Theo minh tốt nhất là ghi nhận hàng đang đi trên đường, khi xuất hàng bán (có phiếu xuất kho ) chưa viết HĐ bạn hạch toán 157/155(156). Sang tháng sau khi có HĐ bạn lập 1 JV ghi N112 họăc 131/511,3331 và N632/157. Bạn ko nên lùi ngày HĐ vì như vậy là vi phạm luật sử dụng HĐ, chứng từ đó. Nhất là với HĐ GTGT thì thuế hay đối chiếu lắm! Các bạn xem mình làm thế có đc ko nhé!
đúng là vậy, nhưng tình huống này là mình hết hoá đơn để xuất ngay trong cuối tháng, tháng sau mình sẽ kê điều chỉnh tăng thuế GTGT thôi.
cả nhà ơi cho mình hỏi tí
cả nhà có thể hướng dẫn mình làm tờ khai thếu thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo thông tư 60 của Bộ tài chính ban hành ngày 14/06/2007 dành cho doanh nghiệp nước ngoài không và xác định thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến được miễn giảm dựa vào điều kiện nào.
Mình xin cảm ơn cả nhà nhé