Cho em hỏi về định khoản dịch vụ

very_small

New Member
Hội viên mới
Kính chào các anh, chị!
Em là thành viên mới và đây là bài viết đầu tiên của em, kính mong các anh, chị giúp đỡ. Em mới bước vào ngành truyền thông và dịch vụ nên hơi lúng túng trong cách định khoản, em xin tham khảo anh chị một chút.
Công ty em là trung gian tổ chức một event tại Vũng Tàu, em muốn hỏi là khi bên KS Vũng Tàu xuất hóa đơn tiền Phòng, tiền ăn, giải khát và phòng họp em sẽ định khoản thế nào và khi em xuất hóa đơn cho đối tác thì em sẽ vào TK doanh thu dịch vụ đúng không ạ?
Rất mong sự giúp đỡ của các anh chị
Trân trọng!
 
Ðề: Cho em hỏi về định khoản dịch vụ

Hóa đơn bên Vũng Tàu bạn sẽ cho vào chi phí bán hàng hóa, dịch vụ.
Định khoản NợTK641:

Khi bạn xuất hóa đơn cho khách hàng thì bạn sẽ tính vào doanh thu TK511.
 
Ðề: Cho em hỏi về định khoản dịch vụ

sẽ có hai phần để bạn hạch toán. một cái là chi phí khi ban phải mua các dịch vụ như: nhà hàng, khách sạn, xe cộ cho khách khi bạn bỏ tiền ra trả. Khi đó thì sẽ cho vào chi phí bán hàng Nợ 641
Nợ 133: Thuế
Có 111.112.331: chi phí phải trả
Còn khi khách hàng trả tiền, thì phải ghi nhận doanh thu:
Nợ 11.112.131
Có 5113: Doanh thu dịch vụ
Có 333: Thuế GTGT đầu ra
Và bên du lịch rất nhạy cảm. Ko phải lúc nào bạn cũng lấy dược đầu vào đâu nhưng đầu ra bạn vẫn phải xuất. Tiền du lịch phải đặt phòng trước, nên phải cân đối nguồn thu và nguồn chi cho hợp lý.

:k5429592::roile::dangiuqua:
 
Ðề: Cho em hỏi về định khoản dịch vụ

Em cảm ơn mọi người.
Nhân đây cho em hỏi luôn về cách hạch toán sửa chữa văn phòng. Công ty em thực hiện việc sửa chữa văn phòng gồm tường, trần thạch cao, sơn, bông thủy tinh ... Cho em hỏi là khi định khoản thì mình đưa vào TK nào và phân bổ thế nào là hợp lý ạ. Anh, chị nào biết thì giúp em với nhé. Em xin chân thành cảm ơn trước ạ:rachoa:
 
Ðề: Cho em hỏi về định khoản dịch vụ

Em cảm ơn mọi người.
Nhân đây cho em hỏi luôn về cách hạch toán sửa chữa văn phòng. Công ty em thực hiện việc sửa chữa văn phòng gồm tường, trần thạch cao, sơn, bông thủy tinh ... Cho em hỏi là khi định khoản thì mình đưa vào TK nào và phân bổ thế nào là hợp lý ạ. Anh, chị nào biết thì giúp em với nhé. Em xin chân thành cảm ơn trước ạ:rachoa:

+Nếu ước tính lần sửa chữa này có chi phí lớn thì bạn cần phải trích trước chi phí: Nợ 642(3)có 335.
+Đến khi tiến hành sửa chữa bạn tập hợp tất cả chi phí nguyên vật liệu, nhân công... vào Tk 241(3): Nợ 241(3), có 152/153/331...
+Bao giờ sửa chữa xong, bàn giao lại công trình, bạn tiến hành kết chuyển và xử lý nguồn vốn trích trước, nếu thừa thì đk như sau: nợ 335, có 241(3)&có 642. Nếu thiếu thì đk: nợ 335&nợ 142/242, có 241(3)
+Số năm phân bổ thì tùy thuộc vào số tiền sửa chữa nhiều hay ít, nếu nhiều thì phân bổ dài hạn và ngược lại.:chetroi:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top