Cả nhà ơi cho em hỏi công ty em về nội thất. Khi bên em mua hàng hoá đơn ghi sau :
1 ghế 5.000.000
2. Bàn 6.000.000
3. Tủ 3.000.000
4. Giá 4.000.000
Chiết khấu khuyến mãi 1.500.000
Tổng Tiền Hàng 16.500.000
VAT 1.650.000
Thanh toán 18.150.000
Em phải hạch toán như thế nào ạ. Em thường hạch toán bình thường
Nợ 156 16.500.000
Nợ 1331 1.650.000
Có 1111 18.150.000
Đấy là trên Nhật ký chung đúng ko ạ
Khi vào sổ hàng hoá em phân bổ làm giảm giá hàng bán cho các mặt hàng trên hoá đơn ko biết đúng hay sai nhỷ? cả nhà có gì góp ý cho em với để em bắt đầu tháng 1 này cho khởi đầu ngày mới.hj. Thanks cả nhà trứoc nhé
1 ghế 5.000.000
2. Bàn 6.000.000
3. Tủ 3.000.000
4. Giá 4.000.000
Chiết khấu khuyến mãi 1.500.000
Tổng Tiền Hàng 16.500.000
VAT 1.650.000
Thanh toán 18.150.000
Em phải hạch toán như thế nào ạ. Em thường hạch toán bình thường
Nợ 156 16.500.000
Nợ 1331 1.650.000
Có 1111 18.150.000
Đấy là trên Nhật ký chung đúng ko ạ
Khi vào sổ hàng hoá em phân bổ làm giảm giá hàng bán cho các mặt hàng trên hoá đơn ko biết đúng hay sai nhỷ? cả nhà có gì góp ý cho em với để em bắt đầu tháng 1 này cho khởi đầu ngày mới.hj. Thanks cả nhà trứoc nhé