Chi PHí mua phần mềm

cobeximuoi

Member
Hội viên mới
Vấn đề này đã được mình thảo luận trước đây. Xong bây giờ mình cảm thấy không hợp lý nên đưa ra để mọi người cùng thảo luận.
Tháng 4: Bên công ty mình ( ctyX )
- Ký hợp đồng cty Y ( cty phần mềm) : Giá cụ thể ghi trong hợp đồng là 17.000.000( giá chưa có thuế.
Ngày 20/04: Bên mình thanh toán trước cho cty Y 30% hộp đồng vả chuyển khoãng qua ngân hàng . PHí chuyển khoảng do cty Y chịu.
- Vảo tháng 5 cty mình chuyển khoảng tiếp 45% hợp đồng
- Đến tháng thứ 8 Bên mình chuyển nốt số còn lại trên hợp đồng.
Sang tháng 9, cty Y xuất hóa đơn cho bên mình số tiền là 17.000.000đ.
Lưu ý : Hoá đơn phần mềm thuế xuất 0%.
Hỏi : Định khoãn và trích vào chi phí tính khấu hao của tài sản trên
Hai vấn đề mình quan tâm: 1/ Có nên đưa vào chi phí trả trước hay không
2/ Đưa vào tài sản cố định hửu hình và tính khấu hao 12 đuợc không.
3/ Sau khi thanh toán đầy đủ và bên cty Y đã xuất hoá đơn thì mình đưa vào bảng kê của tháng 9.
Mấy bạn giúp mình hiểu rõ vấn đề này nhé.
 
Ðề: Chi PHí mua phần mềm

Vấn đề này đã được mình thảo luận trước đây. Xong bây giờ mình cảm thấy không hợp lý nên đưa ra để mọi người cùng thảo luận.
Tháng 4: Bên công ty mình ( ctyX )
- Ký hợp đồng cty Y ( cty phần mềm) : Giá cụ thể ghi trong hợp đồng là 17.000.000( giá chưa có thuế.
Ngày 20/04: Bên mình thanh toán trước cho cty Y 30% hộp đồng vả chuyển khoãng qua ngân hàng . PHí chuyển khoảng do cty Y chịu.
- Vảo tháng 5 cty mình chuyển khoảng tiếp 45% hợp đồng
- Đến tháng thứ 8 Bên mình chuyển nốt số còn lại trên hợp đồng.
Sang tháng 9, cty Y xuất hóa đơn cho bên mình số tiền là 17.000.000đ.
Lưu ý : Hoá đơn phần mềm thuế xuất 0%.
Hỏi : Định khoãn và trích vào chi phí tính khấu hao của tài sản trên
Hai vấn đề mình quan tâm: 1/ Có nên đưa vào chi phí trả trước hay không
2/ Đưa vào tài sản cố định hửu hình và tính khấu hao 12 đuợc không.
3/ Sau khi thanh toán đầy đủ và bên cty Y đã xuất hoá đơn thì mình đưa vào bảng kê của tháng 9.
Mấy bạn giúp mình hiểu rõ vấn đề này nhé.

1/ Cái này là trả tiền trước cho khách,
2/ Nó là TSCĐ VH nen bạn trích Kh bình thường
3/ Đúng rồi,
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Chi PHí mua phần mềm

Nhưng vấn đề ở đây là định khoản và dưa vào chi pí sau cho hợp lý.
 
Ðề: Chi PHí mua phần mềm

Vấn đề này đã được mình thảo luận trước đây. Xong bây giờ mình cảm thấy không hợp lý nên đưa ra để mọi người cùng thảo luận.
Tháng 4: Bên công ty mình ( ctyX )
- Ký hợp đồng cty Y ( cty phần mềm) : Giá cụ thể ghi trong hợp đồng là 17.000.000( giá chưa có thuế.
Ngày 20/04: Bên mình thanh toán trước cho cty Y 30% hộp đồng vả chuyển khoãng qua ngân hàng . PHí chuyển khoảng do cty Y chịu.
- Vảo tháng 5 cty mình chuyển khoảng tiếp 45% hợp đồng
- Đến tháng thứ 8 Bên mình chuyển nốt số còn lại trên hợp đồng.
Sang tháng 9, cty Y xuất hóa đơn cho bên mình số tiền là 17.000.000đ.
Lưu ý : Hoá đơn phần mềm thuế xuất 0%.
Hỏi : Định khoãn và trích vào chi phí tính khấu hao của tài sản trên
Hai vấn đề mình quan tâm: 1/ Có nên đưa vào chi phí trả trước hay không
2/ Đưa vào tài sản cố định hửu hình và tính khấu hao 12 đuợc không.
3/ Sau khi thanh toán đầy đủ và bên cty Y đã xuất hoá đơn thì mình đưa vào bảng kê của tháng 9.
Mấy bạn giúp mình hiểu rõ vấn đề này nhé.

Phần Trả trước thì có thể đưa vô khoản tạm ứng cho khách hàng khi nào có hoá đơn về mình lấy hoá đơn hoàn là đc
2. Cái này đủ đk là ts thì đưa vô mà trích KH
3. Đưa vậy là đúng rùi
 
Ðề: Chi PHí mua phần mềm

1/ Cái này là trả tiền trước cho khách,
2/ Nó là TSCĐ VH nen bạn trích Kh bình thường
3/ Đúng rồi,

Phần mềm kế tóan là đưa vào TSCĐ vô hình nhá :leu:
 
Ðề: Chi PHí mua phần mềm

Nếu phần mền đó bị cũ thì mình khấu hao làm sao ta ? :matdeu:
 
Ðề: Chi PHí mua phần mềm

Thì chị ghi số tiền đó vào chi phí trả trước cho khách hàng tính theo phần % dựa trên phiếu chi đó, còn khi họ xuất hóa đơn thì chị kết chuyển qua là xong :giabo:
 
Ðề: Chi PHí mua phần mềm

Nếu phần mền đó bị cũ thì mình khấu hao làm sao ta ? :matdeu:
Langtuq3 bị gì vậy?
cái này mọi người nói như trên là đúng rồi.
1/ TT trước cho khách hàng
2/ Đưa vào TSCĐ Vô hình khấu hao bình thường
3/ HĐ T9 về thì kê tháng 9 chứ tháng mí giờ?
 
Ðề: Chi PHí mua phần mềm

bạn nên dưa vào TSCĐ Vô hình , và số tiền mấy lần trước cty ban tạm ứng thì bãn treo ở TK 142 , Khi nào Thanh toán 100% giá trị thì ban dua vào chi phí rồi trích khấu hao luôn !
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top