Theo mình, chi phí công tác là phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của công ty. Vì thế nên hạch toán vào 641, hiện tại, tất cả các khoản công tác phí của bên mình đều đưa vào 6418
Các khoản tiền ăn hằng ngày thì đưa vào quy chế công tác phí, thường thì 70k/ngày (đi trong ngày về), 120k/ngày, đi và ở lại qua đêm, chi phí khách sạn theo thực tế....Nếu đã đưa vào quy chế thì thanh toán được bình thường
Các khoản khác như vé xe khách thì có vé, thanh toán được, riêng đối với các công ty taxi thì bắt buộc phải có hóa đơn đỏ (vì các công ty này có MST, không phải là hộ gia đình kinh doanh nên không thể lấy biên lai thanh toán được), các trường hợp mất vé hoặc không xin được hóa đơn thì có thể chuyển sang biên nhận đi xe ôm, xin số CMND để làm bảng kê 01, thanh toán không chứng từ
Các bạn có thể tham khảo và góp ý thêm
Tránh đưa vào TNCN cho người lao động