Chênh lệch số dư đầu kỳ công nợ phải trả

hienna01

New Member
Hội viên mới
Chào các Anh, Chị.
E có vấn đền vướng mắc như sau ạ:
Do kế toán cũ không chuyển số dư năm 2016 sang năm 2017 làm cho số sư công nợ phải trả of NCC bị sai. Giờ e muốn điều chỉnh năm 2020 thì hạch toán như thế nào ạ. Mà NCC này là nhập khẩu hàng hóa.
A/ C nào biết chỉ giùm e với ạ. E cảm ơn.
 

hienna01

New Member
Hội viên mới
B nói rõ hơn xem (là sổ chi tiết CN hay TK331?)
TK 331 ạ. VD như cty A cuối năm 2016 dự bên nợ TK331 là 100k, đầu năm 2017 kt ko chuyển số dư năm 2016 qua -> công nợ cuối kỳ nhứng năm sau chuyển số dư bên có TK331. Nhưng thực tế là số dư TK133 cty A này hiện tại là dư bên Nợ .
 

Cà nguyen

Member
Hội viên mới
TK 331 ạ. VD như cty A cuối năm 2016 dự bên nợ TK331 là 100k, đầu năm 2017 kt ko chuyển số dư năm 2016 qua -> công nợ cuối kỳ nhứng năm sau chuyển số dư bên có TK331. Nhưng thực tế là số dư TK133 cty A này hiện tại là dư bên Nợ .
Vậy bảng CĐPS đầu 2017 sao cân ?
TK133 liên qua gì ở đây ?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top