Chênh lệch giữa hóa đơn và chứng từ ngân hàng

Ðề: Chênh lệch giữa hóa đơn và chứng từ ngân hàng

Mấy cái chênh lệch vài đồng này tớ loại ra hết. 1 năm chênh lệc khoảng 100 đ thuế TNDN 28 đông làm gì. Chẳng ai quan tâm mấy cái này đâu. Thế nhé:cheers1:

cái này là hỏi trên lý thuết đó bác. còn chuyện bác có để hay loại là quyền của pác ai dám cấm chứ
 
Ðề: Chênh lệch giữa hóa đơn và chứng từ ngân hàng

cái này là hỏi trên lý thuết đó bác. còn chuyện bác có để hay loại là quyền của pác ai dám cấm chứ

Thì tớ đã nói rùi, lý thuyết thì
Nợ TK 111
Nợ TK 811( nếu thiếu)
Có TK111
Có TK 711(nếu dư)
Còn thực tế thì cho nó vào 7 món hoặc cà phê.
 
Ðề: Chênh lệch giữa hóa đơn và chứng từ ngân hàng

Cao Huy TOàn trả lời
Chênh lệch thanh toán :
N811/C131 : 437
Đồng ý với Loan 76!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Mình muốn hỏi là 1 khách hàng 1 bút toán hay là nhiều khách hàng cùng chênh lệch thì cấn trừ lẫn nhau, chỉ hạch toán 1 lần vào cuối năm.
cao huy toàn TRả lời bạn:
Bạn có thể định khoản
N811/ C111,131(chi tiết từng khách hàng)
Nếu trả = tiền chi phí này thì bạn có thể theo dõi chung cho tất cả khách hàng và hạch toán 1 lần cuối năm.

Nếu bạn cho Vào 131 thì phải tách riêng, chi tiết cho từng khách hàng thôi.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Chênh lệch giữa hóa đơn và chứng từ ngân hàng

cía này theo mình phải để thời gian dài, sau đó thì mới xử lý khó đòi
 
Ðề: Chênh lệch giữa hóa đơn và chứng từ ngân hàng

Theo mình thì phải điều chỉnh cho từng đối tượng khách hàng. Riêng đối với việc thu bằng tiền mặt thì để ý một tý. Ví dụ KH còn nợ 15.000.100 mà trả bằng tiền mặt 15tr chẵn thì khi viết phiếu thu ta viết đúng số tiền nợ cho đẹp sổ.
 
Ðề: Chênh lệch giữa hóa đơn và chứng từ ngân hàng

Nếu là lý thuyết thì cũng không càn quan tâm lắm. nhưng mà thực tế khi viết hóa dơn giao cho khách hàng thì nên làm tròn là tốt nhất;

Nợ 811
Có:111,131
 
Ðề: Chênh lệch giữa hóa đơn và chứng từ ngân hàng

Làm như cụ kid đi em cuối năm khi xử lý kiểm kê làm lun.
thế nhé. Chúc em luôn khoẻ
 
Ðề: Chênh lệch giữa hóa đơn và chứng từ ngân hàng

Chị ui...hãy hạch toán:

N131:15.215.437
C511:15.215.000
C3381:437

Còn nếu ko cần thì khỏi hạch toán làm chi vì để treo TK trong Báo cáo là tạo sự giả giả như thật đó...ok:hypo:
 
Ðề: Chênh lệch giữa hóa đơn và chứng từ ngân hàng

Bên công ty em cũng chênh lêẹh như vây? Em đang băn khoăn không biết như vậy có phải là chênh lệch tỉ giá ko?
Công ty em làm hợp đồng là tiền USD và thanh toán theo tỉ giá ngày thanh toan. Em viết hóa ơn tiền việt nhưng khi khách hàng chuyển trả qua ngân hàng thiếu. Như thế em có được coi là chênh lệch tỷ giá hay ko? Hay chỉ coi là chi phí khác và chi phí này có được trừ vào thuế ko?
Mong anh chị giúp?
 
Ðề: Chênh lệch giữa hóa đơn và chứng từ ngân hàng

Nhưng mà có thể tổng hợp rồi cuối năm cho điều chỉnh được không ạ?
 
Ðề: Chênh lệch giữa hóa đơn và chứng từ ngân hàng

Theo mình thì khi phát sinh chênh lệch của khách hàng nào thì mình hạch toán ngay chứ ko nên để đến cuối năm, vì sự chênh lệch ở đây là chênh lệch cho từng khách hàng cụ thể chứ không phải là cho TK131. Nếu bạn để cuối năm sau đó bù trừ thì sai nguyên tắc cơ bản của tk131 (TK 131 không được bù trừ giữa các khách hàng).
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top