cách xử lý hàng về trước hoá đơn về sau?

cheo_23

Member
Hội viên mới
Cả nhà ơi, giúp em vơi nè
Em làm cho DN sửa chữa ô tô.có những mặt hàng xuất cho xe rồi, đã xuất hoá đơn rồi nhưng đầu vào những mặt hàng đó chưa lấy đc, có lúc thì lấy đc trước ngày xuất hoá đơn xe ra xưởng, có luc ko lấy sau,
Theo nguyên tắc thì pải có vào mới có để xuất ra đúng ko ah, nhưng ngạch của bên em thế này giờ hoá đơn về sau thế này em ko biết giải quyết sao nưa ah.Có người chỉ em làm bảng kê hàng đó về trước và nhập kho theo bảng kê, mai mốt hoá đơn về thì bổ sung thông tin hóa đơn vào *** đó, vậy bảng kê đó mẫu như thế nào ạ.
Bên cạnh đó có người làm bên ngạch sửa chữa này nhiều năm kêu em ko lo, miễn sao trong quý lấy đc là đc, cứ viết tất cả các ***, PXK vào ngày cuối của tháng là đc, thuế họ cũng ko để ý lắm đâu. Mọi người thấy sao ah, cho em ý kíên với mọi người nha, e đang rất lo lắng vì cơ quan thuế đến thăm DN mấy lần rồi ah.
 
Ðề: cách xử lý hàng về trước hoá đơn về sau?

bên mình là sản xuất cũng bị giống bên bạn mà mình cũng đang ko biết xử lý thế nào nữa.sản xuất xong sản phẩm, viết hoá đơn giao cho khách hàng rồi mà lại ko co đầu vào,Mình ko biết lên sổ sách thế nào nữa
 
Ðề: cách xử lý hàng về trước hoá đơn về sau?

Những trường hợp như thế này mình thường giải quyết theo cách sau:
- Khi nhập hàng về (chưa có hóa đơn) - vẫn ghi nhận N156 C 331 số tiền chưa thuế bình thường, tất nhiên là phải kèm theo phiếu xuất của bên bán và phiếu nhập của mình. Như vậy đến khi xuất bán sẽ không có vấn đề gì cả vì trong kho đã có hàng tồn.
- Đến khi bên bán xuất hóa đơn thì chỉ hạch toán riêng tiền thuế, N133 C 331 số tiền thuế là OK.
Cách trên mình làm mấy năm nay không có vấn đề gì hết.
 
Ðề: cách xử lý hàng về trước hoá đơn về sau?

Nhưng bạn CNSvietnam ơi, bên bán không xuất phiếu xuất kho, họ là cửa hàng thôi, ( Mình lấy HDTT),Vậy mình làm bảng kê nhập hàng đc ko bạn
 
Ðề: cách xử lý hàng về trước hoá đơn về sau?

Trước đây mình hạch toán thế này:
I) TH thanh toán tiền mặt:
1) lập bảng kê hàng hoá ( biên bản giao nhận hàng) căn cứ lập ***, HT nợ 15../ có 331
2) hoá đơn về HT nợ 331, nợ 133/ co 111
II) TH thanh toán tiền gửi
1) lập bảng kê hàng hoá ( biên bản giao nhận hàng) căn cứ lập ***, HT nợ 15../ có 3388
2) hoá đơn về HT nợ 3388, nợ 133/ co 331
3) chuyển tiền HT nợ 331/ có 112.
Xin góp thêm ý kiến.
 
Ðề: cách xử lý hàng về trước hoá đơn về sau?

Nhưng bạn CNSvietnam ơi, bên bán không xuất phiếu xuất kho, họ là cửa hàng thôi, ( Mình lấy HDTT),Vậy mình làm bảng kê nhập hàng đc ko bạn

Lập bảng kê nhập hàng cũng được, nhưng phải có xác nhận của bên bán nhé!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top