Tình hình la em mới vào công ty chưa hiểu quy trình về cty như nào:
- Công ty mình là công ty trung gian, Tháng 08/2012 công ty minh lấy 1 Hóa đơn hàng hóa (cụ thể là 40m2 gỗ công nghiệp). Sau đó dùng hàng hóa này đi trao thưởng cho 1 chương trình quảng cáo, va xuất HD cho bên Tổ chức chương trình quảng cáo đó, vậy cho mình hỏi hạch toán vào tk nào là đúng.
Mình hạch toán như này có đúng ko?
- khi hag ve: Nợ tk 153
Nợ tk 1331
Co tk 331
Nợ TK 331
co tk 111
- Nhưng còn giá vốn thì hạch toán như nào///
XIn các pro chỉ bảo với![K6431613 :tungkinh: :tungkinh:](/styles/smilies/yoyo/k6431613.gif)
- Công ty mình là công ty trung gian, Tháng 08/2012 công ty minh lấy 1 Hóa đơn hàng hóa (cụ thể là 40m2 gỗ công nghiệp). Sau đó dùng hàng hóa này đi trao thưởng cho 1 chương trình quảng cáo, va xuất HD cho bên Tổ chức chương trình quảng cáo đó, vậy cho mình hỏi hạch toán vào tk nào là đúng.
Mình hạch toán như này có đúng ko?
- khi hag ve: Nợ tk 153
Nợ tk 1331
Co tk 331
Nợ TK 331
co tk 111
- Nhưng còn giá vốn thì hạch toán như nào///
XIn các pro chỉ bảo với
![K6431613 :tungkinh: :tungkinh:](/styles/smilies/yoyo/k6431613.gif)