cả nhà giúp em cái kiểm kê định kỳ này với.....

cunxynh

New Member
Hội viên mới
Tài liệu trong tháng 10/N tại một doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ để kế toán hàng tồn kho như sau (1000 đồng).
I. Tình hình đầu tháng:
- Vật liệu tồn kho: 100.000
- Dụng cụ tồn kho: 35.000
- Vật liệu mua đang đi đường: 30.000
II. Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng
1. Thu mua vật liệu, chưa trả tiền cho Công ty X. Giá mua ghi trên hóa đơn (cả thuế GTGT 10%) là 264.000. Chi phí thu mua đơn vị đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng 4.200 (cả thuến GTGT 5%).
2. Mua vật liệu của Công ty K, trị giá thanh toán (cả thuế GTGT 10%) là 363.000.
3. Phế liệu thu hồi từ thanh lý TSCĐ nhập kho 5.000.
4. Xuất kho một số thành phẩm để đổi lấy dụng cụ với Công ty Y, trị giá trao đổi (cả thuế GTGT 10%) là 66.000.
5. Dùng tiền mặt mua một số vật liệu của Công ty Z, cả thuế GTGT 10% là 55.000.
6. Thanh toán cho công ty X bằng tiền gửi ngân hàng là 264.000.
7. Công ty giảm giá vật liệu 2% và đã trả bằng tiền mặt 5.280.
8. Xuất kho vật liệu kém phẩm chất trả lại cho công ty K theo giá trị thanh toán 77.000 (trong đó VAT 7.000). Công ty K chấp nhận trừ vào số tiền hàng còn nợ.
9. Chi phí nhân viên thu mua vật liệu bằng tiền tạm ứng trong kỳ: 3.000
III. Tình hình cuối kỳ:
1. Vật liệu tồn kho: 150.000
2. Dụng cụ tồn kho: 25.000
3. Vật liệu mua đang đi đường: 50.000
Yêu cầu:
1. Xác định giá trị vật liệu, dụng cụ xuất dùng trong kỳ và phân bổ cho các đối tượng sử dụng. Biết:
- Toàn bộ vật liệu xuất dùng trong kỳ được sử dụng trực tiếp để chế tạo sản phẩm.
- Trị giá dụng cụ xuất dụng được sử dụng ở phân xưởng sản xuất và ở văn phòng công ty theo tỷ lệ 4:1.
 
Ðề: cả nhà giúp em cái kiểm kê định kỳ này với.....

cũng lên đây nhờ chỉ giáo hả luyến ơi, muộn rồi ứ có ai cm đâu :D
 
Ðề: cả nhà giúp em cái kiểm kê định kỳ này với.....

theo to DK nhu sau nè:

Dầu kỳ: kết chuyển các khoản tồn đâu kỳ, nhu sau:

No 611: 165
co 152:100
co 153:35
co 151:30

trong kỳ:
1/ no 611:240
no 133:24
co 331X:264
1b/ no 611:4000
no 133:200
co 112:4.200
2/
no 611: 330.000
no 133:33.000
co 331K:363.000
3/
no 611:5000
co 711:5000
4/ no 611:66000
co 157:66000
5/
no 611:50000
no 133:5000
co 111:55000
6/no 331 X:264000
co 112:264000 7/ no 111:5280
co 515: 5280.

To lam moi co vay thoi
ban tiep tuc nhe!

---------- Post added at 09:51 ---------- Previous post was at 09:49 ----------

cuoi y nho ket chuyen vat lieu ton kho , ghi:
no 151,152,153
co 611


tinh gia vl , dcu xuat dung:

gia tt hang xk= gia tt hang tdk+ gia tt hang ntk - gia tt hang tck.
 
Ðề: cả nhà giúp em cái kiểm kê định kỳ này với.....

1.1 n 152: 240.000
n 133: 24.000
c 331: 264.000
1.2 n 152: 4.000
n 133: 200
c 112:4.200

---------- Post added at 11:57 ---------- Previous post was at 11:41 ----------

2.
Nợ 152: 330.000
nợ 133: 33.000
có 331k: 363.000
3.
Nợ 152: 5.000
có 711: 5.000
4/ nợ 153: 66.000
nợ 133: 6.000
có 155: 66.000
5/
nợ 152: 50.000
nợ 133: 5.000
có 111: 55.000
6/nợ 331x: 264.000
có 112: 264.000
7. Nợ 111x:5.280
có 532: 5.280
8.nợ 331: 70.000
có 3331: 7.000
có 152: 77.000
9. Nợ 622: 3.000
có 141: 3.000

10 vật liệu ps: (100+240+330-70-150)*1000=450.000
dụng cụ ps: (35+60-25)*1000=70.000
10.1 nợ 621: 450.000
có 152: 450.000
10.2 nợ 627: 56
nợ 642: 14.000
có 153: 70.000
 
Sửa lần cuối:
Ðề: cả nhà giúp em cái kiểm kê định kỳ này với.....

Chưa biết 2 bạn làm trên kết quả có đúng ko, nhưng đáp án của 2 bạn mỗi người hạch toán hàng tồn kho theo 1 phương pháp. Theo đề bài DN áp dụng phương pháp KKĐK nên các bước làm như bạn hongtran.89 mới đúng. Bạn thuyhoai1601 làm theo KKTX
 
Ðề: cả nhà giúp em cái kiểm kê định kỳ này với.....

:sorrynha: hic tớ không đọc kĩ đề
 
Ðề: cả nhà giúp em cái kiểm kê định kỳ này với.....

Dù là hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX hay KKĐK thì cuối cùng chỉ có 1 kết quả giống nhau. Mình làm bài này kết quả như sau nè :
+Trị giá thực tế NVL xuất kho trong T10/N : 100.000 + 244.000 + 330.000 + 5.000 + 50.000 - 4.800 - 70.000 + 3.000- 150.000 = 507.200
+Trị giá thực tế CCDC xuất kho trong T10/N : 35.000 + 60.000 - 25.000 = 70.000
+NV 9. Chi phí nhân viên thu mua vật liệu bằng tiền tạm ứng trong kỳ: 3.000
Nợ TK 611 : 3.000
Có TK 141 : 3.000
Mọi người so sánh góp ý nhé :tinhtuong:
 
Ðề: cả nhà giúp em cái kiểm kê định kỳ này với.....

NV8/ nợ 331 : 77000
có 1331 : 7000
có 152 : 70000
còn lại giống như bạn hongtran.89
NV9 như của bạn loveyounot
 
Ðề: cả nhà giúp em cái kiểm kê định kỳ này với.....

NV 9 Đó là chi phí nhân viên thu mua bằng tiền tạm ứng hay chi phí thu mua chi bằng tiền tạm ứng
Theo mình nếu là chi phí nhân viên thu mua thì nên cho qua 334 để còn quản lý cả tiền lương
Nợ tk 611:
Co tk 334
Sau đó chi bằng TU ghi
No tk 334
CO tk 141
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top