Bút toán phân bổ CCDC

minhtrang86

New Member
Hội viên mới
Chào cả nhà mình!!! Em nhờ mọi người xem hộ em bút toán định khoản này có đúng không nhé. Cuối tháng 10 em mua bàn ghế, đồ dùng văn phòng cho công ty trị giá 6.600.000đ (Đã bao gồm VAT 10%). Em phân bổ cho tháng 11 và tháng 12 thì em đinh khoản như sau:
T10
N142: 6.000.000
N133: 6.00.000
C111: 6.600.000
T11
N624: 2.000.000
C142: 2.000.000
T12
N642: 4.000.000
N142: 4.000.000
Như thế cố đúng không? mong mọi người chỉ giáo.
 
Ðề: Giúp định khoản

Chào cả nhà mình!!! Em nhờ mọi người xem hộ em bút toán định khoản này có đúng không nhé. Cuối tháng 10 em mua bàn ghế, đồ dùng văn phòng cho công ty trị giá 6.600.000đ (Đã bao gồm VAT 10%). Em phân bổ cho tháng 11 và tháng 12 thì em đinh khoản như sau:
T10
N142: 6.000.000
N133: 6.00.000
C111: 6.600.000
T11
N624: 2.000.000
C142: 2.000.000
T12
N642: 4.000.000
N142: 4.000.000
Như thế cố đúng không? mong mọi người chỉ giáo.

cái này là 642 chứ bạn,chắc bạn đánh nhầm.nhưng sao bạn phân bổ thời gian ngắn vậy..ít nhất cũng phải 1 năm hoặc 2 chứ.2 tháng thôi thì chi phí trong tháng của bạn sẽ cao lắm đấy
 
Ðề: Giúp định khoản

Em làm thế đúng rồi.
Nhưng thông thường khi mua CCDC về thì hạch toán nhập kho
Nợ 153,133/Có 111 :6tr
tíêp theo
Nợ 142/Có 153 : 6tr
Sau đó mới phần bổ T11 và T12 giống như em làm, nhưng là TK642 nhe
 
Ðề: Giúp định khoản

Em làm thế đúng rồi.
Nhưng thông thường khi mua CCDC về thì hạch toán nhập kho
Nợ 153,133/Có 111 :6tr
tíêp theo
Nợ 142/Có 153 : 6tr
Sau đó mới phần bổ T11 và T12 giống như em làm, nhưng là TK642 nhe

Công ty em là công ty vận tải, không nhập kho. Cảm ơn đã chỉ bảo em
-----------------------------------------------------------------------------------------
cái này là 642 chứ bạn,chắc bạn đánh nhầm.nhưng sao bạn phân bổ thời gian ngắn vậy..ít nhất cũng phải 1 năm hoặc 2 chứ.2 tháng thôi thì chi phí trong tháng của bạn sẽ cao lắm đấy
uh, mình đánh nhầm 642 chứ không phải 624 đâu. Mà bạn ơi, nếu để phân bổ sang năm sau thì phải dùng TK 242 ah? Mình tưởng chỉ có thể phân bổ trong 1 năm thôi?
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Giúp định khoản

uh, mình đánh nhầm 642 chứ không phải 624 đâu. Mà bạn ơi, nếu để phân bổ sang năm sau thì phải dùng TK 242 ah? Mình tưởng chỉ có thể phân bổ trong 1 năm thôi?

hồi trước mình cũng có thắc mắc về cái này,bạn vào đấy đọc sẽ biết ngay thui.sử dụng TK 242 bạn nhé!
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=94495
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Ðề: Giúp định khoản

Công ty em là công ty vận tải, không nhập kho. Cảm ơn đã chỉ bảo em
-----------------------------------------------------------------------------------------

uh, mình đánh nhầm 642 chứ không phải 624 đâu. Mà bạn ơi, nếu để phân bổ sang năm sau thì phải dùng TK 242 ah? Mình tưởng chỉ có thể phân bổ trong 1 năm thôi?

Cty em là Cty Vận tải, nhưng hàng em mua về là CCDC - 2 cái này khác nhau nhé, ko thế nói Cty Vận tải thì ko cần nhập kho CCDC.
(trong trường hợp KD lãi nhìêu thì cũng ko cần cho vào TK242 để phân bổ sang năm dâu, đưa vào 142 cũng dc)
 
Ðề: Giúp định khoản

Chào cả nhà mình!!! Em nhờ mọi người xem hộ em bút toán định khoản này có đúng không nhé. Cuối tháng 10 em mua bàn ghế, đồ dùng văn phòng cho công ty trị giá 6.600.000đ (Đã bao gồm VAT 10%). Em phân bổ cho tháng 11 và tháng 12 thì em đinh khoản như sau:
T10
N142: 6.000.000
N133: 6.00.000
C111: 6.600.000
T11
N624: 2.000.000
C142: 2.000.000
T12
N642: 4.000.000
N142: 4.000.000
Như thế cố đúng không? mong mọi người chỉ giáo.

Dựa vào đâu, vào tiêu chí nào mà bạn phân bổ bàn ghế, đồ dùng văn phòng trong cty vào 2 tháng mà mỗi tháng lại phân bổ với giá trị không bằng nhau như thế?

Mà bạn phải chi tiết củ thể ra là bàn ghế mấy triệu? đồ dùng văn phòng gồm những thứ gì? mấy triệu? chứ gộp chung hết vào mà phân bổ thế sao được?
 
Ðề: Giúp định khoản

Chào cả nhà mình!!! Em nhờ mọi người xem hộ em bút toán định khoản này có đúng không nhé. Cuối tháng 10 em mua bàn ghế, đồ dùng văn phòng cho công ty trị giá 6.600.000đ (Đã bao gồm VAT 10%). Em phân bổ cho tháng 11 và tháng 12 thì em đinh khoản như sau:
T10
N142: 6.000.000
N133: 6.00.000
C111: 6.600.000
T11
N624: 2.000.000
C142: 2.000.000
T12
N642: 4.000.000
N142: 4.000.000
Như thế cố đúng không? mong mọi người chỉ giáo.
Em nên định khoản như sau: bàn ghế mua về trị giá dưới 10tr là CCDC em nên phân bổ đều khoảng 6tháng đến 12 tháng phân bổ làm 2 tháng chi phí cao quá
Nợ 153: 6.000.000
Nợ 133: 600.000
Có 111:6.600.000
Khi phân bổ (6 tháng )
Nợ 142: 5.000.000
Nợ 642: 1.000.000
Có 153: 6.000.000
 
Ðề: Giúp định khoản

Em nên định khoản như sau: bàn ghế mua về trị giá dưới 10tr là CCDC em nên phân bổ đều khoảng 6tháng đến 12 tháng phân bổ làm 2 tháng chi phí cao quá
Nợ 153: 6.000.000
Nợ 133: 600.000
Có 111:6.600.000
Khi phân bổ (6 tháng )
Nợ 142: 5.000.000
Nợ 642: 1.000.000
Có 153: 6.000.000
Mình không hiểu cách định khoản của bạn. sao lại như dzậy ta?
 
Ðề: Giúp định khoản

Em nên định khoản như sau: bàn ghế mua về trị giá dưới 10tr là CCDC em nên phân bổ đều khoảng 6tháng đến 12 tháng phân bổ làm 2 tháng chi phí cao quá
Nợ 153: 6.000.000
Nợ 133: 600.000
Có 111:6.600.000
Khi phân bổ (6 tháng )
Nợ 142: 5.000.000
Nợ 642: 1.000.000
Có 153: 6.000.000

Mình không hiểu cách định khoản của bạn. sao lại như dzậy ta?

Chẳng có gì là dzậy ta cả. 3 cái thằng đầu là định khoản nhập nhập kho CCDC khi nhận được HĐ. 3 cái sau là định khoản nghiệp vụ xuất CCDC ra dùng và phân bổ trong 6 tháng đồng thời tính vào CP trong tháng đầu là 1trđ còn lại 5tr để phân bổ vào các tháng sau. Thế thôi.
 
Ðề: Giúp định khoản

Dựa vào đâu, vào tiêu chí nào mà bạn phân bổ bàn ghế, đồ dùng văn phòng trong cty vào 2 tháng mà mỗi tháng lại phân bổ với giá trị không bằng nhau như thế?

Dựa vào tình hình KD trong. Tháng 11 KD lãi ít nên mình phân bổ chi phí ít sang tháng 12 KD hiệu quả hơn lãi nhiều hơn, phân bổ chi phí nhiều hơn. Vậy có dc ko ta?

Mà bạn phải chi tiết củ thể ra là bàn ghế mấy triệu? đồ dùng văn phòng gồm những thứ gì? mấy triệu? chứ gộp chung hết vào mà phân bổ thế sao được?

Chắc em ấy thích gộp chung vào phân bổ cho dễ đó mà. Vì theo cách làm của em ấy là không nhập kho để theo dõi mà dùng luôn, nhưng vậy cũng dâu có ảnh hưởng jì.
 
Ðề: Giúp định khoản

Mình không hiểu cách định khoản của bạn. sao lại như dzậy ta?


Đúng là hạch toán như Bongyeu thì không đúng sách vở và cũng khó theo dõi hơn.

Khi xuất kho cứ đưa hết vào 142 trước: Nợ 142/Có 153: 6tr
Sau đó cứ mỗi cuối tháng thì phân bổ: Nợ 642/ Có 142: 1tr.


DN nên phân bổ theo tiêu thức mà gần sát với đời sống thật của CCDC.
Nếu phân bổ theo tiêu thức lãi (không đều) thì có thể cơ quan thuế yêu cầu tính lại (xuất tóan).
 
Ðề: Giúp định khoản

Đúng là hạch toán như Bongyeu thì không đúng sách vở và cũng khó theo dõi hơn. Khi xuất kho cứ đưa hết vào 142 trước: Nợ 142/Có 153: 6tr Sau đó cứ mỗi cuối tháng thì phân bổ: Nợ 642/ Có 142: 1tr. DN nên phân bổ theo tiêu thức mà gần sát với đời sống thật của CCDC. Nếu phân bổ theo tiêu thức lãi (không đều) thì có thể cơ quan thuế yêu cầu tính lại (xuất tóan).
Thực ra em mới vào nghề nên cũng không nắm đc nhiều cách phân bổ. Cảm ơn mọi người nhá. Em con 1 câu hỏi muốn hỏi nữa, đó là: tiền đặt cọc thuê văn phòng 10tr thì định khoản phân bổ như thế nào cho hợp lý?
 
Ðề: Giúp định khoản

Thực ra em mới vào nghề nên cũng không nắm đc nhiều cách phân bổ. Cảm ơn mọi người nhá. Em con 1 câu hỏi muốn hỏi nữa, đó là: tiền đặt cọc thuê văn phòng 10tr thì định khoản phân bổ như thế nào cho hợp lý?

Tiền đặt cọc làm sao mà phải phân với chả bổ. Để nguyên đó hạch toán qua 144 (nếu <12 tháng) hoặc qua 244 (nếu >12 tháng). Đúng không dzậy ta?:461:
 
Ðề: Giúp định khoản

Cty em là Cty Vận tải, nhưng hàng em mua về là CCDC - 2 cái này khác nhau nhé, ko thế nói Cty Vận tải thì ko cần nhập kho CCDC.(trong trường hợp KD lãi nhìêu thì cũng ko cần cho vào TK242 để phân bổ sang năm dâu, đưa vào 142 cũng dc)

Mua về xuất dùng ngay mà cũng cần đến bút toán nhập kho sao bác? sao tự mình làm rối mình thế, có cần thiết phải thế không Dzậy??
 
Ðề: Giúp định khoản

Mua về xuất dùng ngay mà cũng cần đến bút toán nhập kho sao bác? sao tự mình làm rối mình thế, có cần thiết phải thế không Dzậy??
Cần nhưng ko thiết.
Tớ làm thì mua CCDC về có nhập kho hay xuất dùng ngay vẫn cho vào 153 trước rồi mới chuyển qua 142, 242. Đọc, nhìn dễ hiểu, dễ theo dõi và quản lý.
 
Ðề: Bút toán phân bổ CCDC

Đúng rồi, đây là bút toán tổng hợp mà.
Nếu bạn muốn tách ra thì HT như bình thường thôi:
1. Xuất dùng CCDC:
Nợ TK 142; 242
Có TK 153
2. Đồng thời phân bổ giá trị CCDC xuất dùng vào chi phí của tháng đó:
Nợ TK 642
Có TK 142; 242
Nếu chi tiết nữa thì bạn nên lập bảng theo dõi phân bổ CCDC hàng tháng (nhớ là chi tiết cho từng loại CCDC nhé).
 
Ðề: Giúp định khoản

Chẳng có gì là dzậy ta cả. 3 cái thằng đầu là định khoản nhập nhập kho CCDC khi nhận được HĐ. 3 cái sau là định khoản nghiệp vụ xuất CCDC ra dùng và phân bổ trong 6 tháng đồng thời tính vào CP trong tháng đầu là 1trđ còn lại 5tr để phân bổ vào các tháng sau. Thế thôi.
Mình là thành viên mới xin có chút ý kiến. Nếu sai mọi người góp ý nha.
Theo mình bút toán phân bổ của CCDC này sẽ như sau:
+ Nhập kho:
Nợ 153: 6 000 000đ
Nợ 1331: 600 000đ
Có 111,112,331: 6 600 000đ
+Xuất dùng nhiều lần:
Nợ 142: 6 000 000đ
Có 153 : 6 000 000đ
+ Phân bổ lần 1 (phân bổ đầu trong 6 tháng)
Nợ 642: 1 000 000đ
Có 142: 1 000 000đ
Vì CCDC của bạn trị giá 6tr nên ít nhất cũng phải phân bổ làm 6 tháng là ít bạn ah
 
Ðề: Giúp định khoản

Mua về xuất dùng ngay mà cũng cần đến bút toán nhập kho sao bác? sao tự mình làm rối mình thế, có cần thiết phải thế không Dzậy??

Bạn chưa đọc hết các bài phải ko
Thế thì xem lại các bài #3, #4, #11 rồi hãy ý kíên nhé.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top