Công ty mình là công ty con, lúc trước công ty mẹ hạch toán gộp hết phần nội bộ. Đến 1/7 thì tiến hành tách ra để hạch toán độc lập, nhưng khi ghi nhận số dư đầu kỳ thì lại bỏ sót mất một số nguyên vật liệu. đến cuối tháng 7, khi kiểm kê thực tế thì mới phát hiện ra.
Công ty mẹ lại không muốn điều chỉnh số dư đầu kỳ vì cả 2 cty đã chạy kết chuyển hết rồi, nếu cty mình điều chỉnh thì cty mẹ cũng phải điều chỉnh nên chỉ muốn làm bút toán điều chỉnh trong kỳ thôi. Mọi người cho mình hỏi trong trường hợp này thì phải hạch toán bút toán điều chỉnh như thế nào với? Thanks cả nhà!
Công ty mẹ lại không muốn điều chỉnh số dư đầu kỳ vì cả 2 cty đã chạy kết chuyển hết rồi, nếu cty mình điều chỉnh thì cty mẹ cũng phải điều chỉnh nên chỉ muốn làm bút toán điều chỉnh trong kỳ thôi. Mọi người cho mình hỏi trong trường hợp này thì phải hạch toán bút toán điều chỉnh như thế nào với? Thanks cả nhà!