biên bản điều chỉnh HĐ sai MST

thanhv2t

New Member
Hội viên mới
tháng5 m xuất 1HĐ nhưng ghi sai MST( do bên họ cung cấp sai) giờ họ nhờ bên m sửa lại.m đã làm biên bản điều chỉnh có chữ ký của 2 bên.vậy biên bản này có phải nộp cho chi cục thuế 1 bản ko vậy?và m có phải điều chỉnh gì ở Tờ khai tháng này ko?
 
Ðề: biên bản điều chỉnh HĐ sai MST

Nếu HĐ đó là tháng 5 thì bạn đã kê khai thuế rồi, nên bây giờ phải làm bản điều chỉnh để chính lại MST( tháng 5) đúng và nộp cho cơ quan thuế. CÒn biên bản điều chỉnh HĐ thì 2 đơn vị giữ lại để sau này quyết toán mà còn đối chiếu nữa chứ
 
Ðề: biên bản điều chỉnh HĐ sai MST

vậy bản điều chỉnh để nộp đó m phải làm theo mẫu nào hay làm trên PM hả b?
 
Ðề: biên bản điều chỉnh HĐ sai MST

vậy bản điều chỉnh để nộp đó m phải làm theo mẫu nào hay làm trên PM hả b?

Phần mềm làm gì có mẫu biên bản điều chỉnh mã số thuế. Biên bản đó bạn tự lập thông qua sếp của mình đúng theo nôi dung sai sót rồi hai bên ký vào. mỗi bên lưu 01 bản và không phải gửi cho cơ quan thuế đâu. Thân.
 
Ðề: biên bản điều chỉnh HĐ sai MST

bạn lập biên bản huỷ hóa đơn rồi ký vào mỗi bên giữ một bản là được rồi nha bạn, nhưng mình thấy lúc nhập bảng kê nếu MST sai là phần mềm báo lỗi mà.
 
Ðề: biên bản điều chỉnh HĐ sai MST

tháng5 m xuất 1HĐ nhưng ghi sai MST( do bên họ cung cấp sai) giờ họ nhờ bên m sửa lại.m đã làm biên bản điều chỉnh có chữ ký của 2 bên.vậy biên bản này có phải nộp cho chi cục thuế 1 bản ko vậy?và m có phải điều chỉnh gì ở Tờ khai tháng này ko?

Bạn tham khảo nhé, chỉnh sửa theo công ty bạn nhé

Biên bản này không cần nộp cho chi cục thuế đâu bạn ạ, bạn chỉ cần vào mẫu 01/KHBS xong điều chỉnh trên tờ khai thuế tháng này thôi bạn ạ.
 

Đính kèm

  • mau bien ban xac nhan hoa don.doc
    32.5 KB · Lượt xem: 339
Sửa lần cuối:
Ðề: biên bản điều chỉnh HĐ sai MST

tháng5 m xuất 1HĐ nhưng ghi sai MST( do bên họ cung cấp sai) giờ họ nhờ bên m sửa lại.m đã làm biên bản điều chỉnh có chữ ký của 2 bên.vậy biên bản này có phải nộp cho chi cục thuế 1 bản ko vậy?và m có phải điều chỉnh gì ở Tờ khai tháng này ko?
biên bản này bạn ko cần fai nộp thuế,cất giữ cẩn thận sau này họ về thanh tra,mình sẽ giải trình
 
Ðề: biên bản điều chỉnh HĐ sai MST

tháng5 m xuất 1HĐ nhưng ghi sai MST( do bên họ cung cấp sai) giờ họ nhờ bên m sửa lại.m đã làm biên bản điều chỉnh có chữ ký của 2 bên.vậy biên bản này có phải nộp cho chi cục thuế 1 bản ko vậy?và m có phải điều chỉnh gì ở Tờ khai tháng này ko?

biên bản điều chỉnh ko cần nộp cho thuế. bạn nên để chung với hoá đơn cần điều chỉnh. bạn phải chỉnh sửa laii5 mã sồ thuế chứ. nếu ko bạn làm biên bản huỷ viết hoá đơn khác cũng được
 
Ðề: biên bản điều chỉnh HĐ sai MST

Các bác cho em hoi, 4 tháng em nhận dc 6 tờ hóa đơn đầu vào đều viết thiếu MST Công ty em giờ em mới phát hiện ra và ko thể hủy hóa đơn đó dc nữa rồi, vậy giờ em làm tờ có xác nhận của 2 bên điều chỉnh mã số thuế dc ko hay là bảo bên bán họ gạch MST sai và đóng dấu treo lại cho bên em ạ. Theo các bác em chọn 1 trong 2 phương án đó có dc ko vậy?
 
Ðề: biên bản điều chỉnh HĐ sai MST

Các bác cho em hoi, 4 tháng em nhận dc 6 tờ hóa đơn đầu vào đều viết thiếu MST Công ty em giờ em mới phát hiện ra và ko thể hủy hóa đơn đó dc nữa rồi, vậy giờ em làm tờ có xác nhận của 2 bên điều chỉnh mã số thuế dc ko hay là bảo bên bán họ gạch MST sai và đóng dấu treo lại cho bên em ạ. Theo các bác em chọn 1 trong 2 phương án đó có dc ko vậy?
Phải làm BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN" nha bạn. Ghi rõ nội dung sai MST, MST đúng. ký xác nhận 2 bên
 
Ðề: biên bản điều chỉnh HĐ sai MST

Mình còn thế này cơ, viết 1 cái đầu bị xóa 2 cái sau cái thứ 3 mới xé ra. Nhưng huhu cái thứ 3 số còn hẩm hiu hơn, cty đó đọc sai địa chỉ mình phải làm biên bản hủy. Mình viết lại lại cái khác cho cty đó xóa 2 cái mới viết đúng...nhưng cái đúng lại ko đúng với số trên biên bản thu hồi hóa đơn. Thế là giờ phải nhắm mắt kê khai cả 2 cái luôn. Coi như mất toi số thuế đầu ra của cái viết sai kia. Nhưng ko biết khi thuế nó về nó có soi không nữa..........6 cái hóa đơn cho 1 công ty. Xóa 4 cái.AAAAAAAAA cái cty này mình sợ đến già.
 
Ðề: biên bản điều chỉnh HĐ sai MST

Mình còn thế này cơ, viết 1 cái đầu bị xóa 2 cái sau cái thứ 3 mới xé ra. Nhưng huhu cái thứ 3 số còn hẩm hiu hơn, cty đó đọc sai địa chỉ mình phải làm biên bản hủy. Mình viết lại lại cái khác cho cty đó xóa 2 cái mới viết đúng...nhưng cái đúng lại ko đúng với số trên biên bản thu hồi hóa đơn. Thế là giờ phải nhắm mắt kê khai cả 2 cái luôn. Coi như mất toi số thuế đầu ra của cái viết sai kia. Nhưng ko biết khi thuế nó về nó có soi không nữa..........6 cái hóa đơn cho 1 công ty. Xóa 4 cái.AAAAAAAAA cái cty này mình sợ đến già.

Mỗi lần ghi hóa đơn mình toàn yêu cầu bên KH gởi thông tin bằng mail để lưu lại làm bằng chứng chứ đọc qua điện thoại thì dể sai lắm
 
Ðề: biên bản điều chỉnh HĐ sai MST

Hi ban,
Theo minh thi phai lam bien ban dieu chinh ban nhe.
Tren hoa don khong duoc phep gach xoa nhe.
 
Ðề: biên bản điều chỉnh HĐ sai MST

Bên mình sai MST do bên mua cung cấp sai. Bên thuế không chịu,bắt hủy HĐ đó,k được làm biên bản điều chỉnh.Họ nói sai MST hay sai tên Công ty,Địa chỉ thì đều phải hủy. 4 tờ HĐ,tiền thuế GTGT gần 50 triệu.Nghĩ tới mà giờ vẫn còn tức bên mua.Làm mình làm 01/KHBS bị nộp phạt chậm,nộp tiền thuế tháng đó nữa chứ.
 
Ðề: biên bản điều chỉnh HĐ sai MST

Chào bạn,

Căn cứ điểm 2 điều 17 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính Phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ :
“Trường hợp hoá đơn đã lập được giao cho người mua nếu phát hiện lập sai, hoặc theo yêu cầu của một bên, hàng hoá, dịch vụ đã mua bị trả lại hoặc bị đòi lại, hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn lập sai, hoặc hoá đơn của hàng hoá, dịch vụ bị trả lại, bị đòi lại và lưu giữ hoá đơn tại người bán.
Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được nội dung lập sai hoặc lý do đòi lại, trả lại hàng hoá, dịch vụ và các thoả thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có).”
Truờng hợp hoá đơn viết sai (tên công ty hoặc mã số thuế hoặc địa chỉ) thì hai bên mua bán lập biên bản thu hồi và lập lại hóa đơn mới, trên hóa đơn mới phải ghi đúng ngày lập hóa đơn theo quy định và ghi rõ thay hóa đơn số ... ngày ... tháng ... năm.
 
Ðề: biên bản điều chỉnh HĐ sai MST

Chào bạn,

Căn cứ điểm 2 điều 17 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính Phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ :
“Trường hợp hoá đơn đã lập được giao cho người mua nếu phát hiện lập sai, hoặc theo yêu cầu của một bên, hàng hoá, dịch vụ đã mua bị trả lại hoặc bị đòi lại, hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn lập sai, hoặc hoá đơn của hàng hoá, dịch vụ bị trả lại, bị đòi lại và lưu giữ hoá đơn tại người bán.
Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được nội dung lập sai hoặc lý do đòi lại, trả lại hàng hoá, dịch vụ và các thoả thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có).”
Truờng hợp hoá đơn viết sai (tên công ty hoặc mã số thuế hoặc địa chỉ) thì hai bên mua bán lập biên bản thu hồi và lập lại hóa đơn mới, trên hóa đơn mới phải ghi đúng ngày lập hóa đơn theo quy định và ghi rõ thay hóa đơn số ... ngày ... tháng ... năm.

Bạn đọc khoản 3 điều 18 Tại Thông tư số 153/2010/Tt-BTC hướng dẫn nghi định 51 có hướng dẫn rõ cách lập biên bản điều chỉnh đó
 
Ðề: biên bản điều chỉnh HĐ sai MST

Chào Bạn,

Khoản 3 Điều 18 Thông tư 153, quy định như sau:
3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
Nguyên tắc Thông tư không thể trái với Nghị định và theo Thông tư 153 thì Bạn vẫn phải phát hành hoá đơn mới để thay thế, điều chỉnh hoá đơn sai.

Thông tư 153 không quy định là không thu hồi lại hoá đơn viết sai.


Thân ái
 
Sửa lần cuối:
Ðề: biên bản điều chỉnh HĐ sai MST

em phải làm biên bản điều chỉnh và kẹp biên bản đó vào tờ hóa đơn nhé
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top