chào cả nhà!em có một vướng mắc khi làm BCKQKD.năm 2007 cty em bị lỗ, trong năm cty e đã tạm nộp thuế TNDN là 6tr vậy em có phải điền 6tr này vào mã số 51 ( chi phí thuế TNDN)hay o?
chào cả nhà!em có một vướng mắc khi làm BCKQKD.năm 2007 cty em bị lỗ, trong năm cty e đã tạm nộp thuế TNDN là 6tr vậy em có phải điền 6tr này vào mã số 51 ( chi phí thuế TNDN)hay o?
chào cả nhà!em có một vướng mắc khi làm BCKQKD.năm 2007 cty em bị lỗ, trong năm cty e đã tạm nộp thuế TNDN là 6tr vậy em có phải điền 6tr này vào mã số 51 ( chi phí thuế TNDN)hay o?
Cái [51] này phải coi xem trong năm bạn đã làm chuyển từ 821 => 911 chưa đã, nếu đã làm bút toán này thì ghi đảo ngược lại N821/C911: (*) ghi âm như NT, còn nếu bạn chưa ghi nhận bút toán từ 821 =>911 thì ko ghi gì cả
cảm ơn mọi người đã góp ý kiến!
Vì lỗ nên e kết chuyển 821 sang nợ 3334 o kết chuyển sang 911.như vậy o phải ghi số tiền thuế TNDN đã nộp vào MS 51 phải o ah?