Cho em hỏi 1 chút ạ. Cty em làm dịch vụ đổ mực và sửa chữa máy tính, máy in với các cty, cuối tháng viết HĐơn nên SL mặt hàng nhiều hơn 10, em có đọc CV 4610 TCT/NV5 rồi, nhưng em muốn hỏi thêm 1 chút.
1. Em có đọc những diễn đàn cũ của DKT, em thấy có anh chị bảo lập bảng kê thì phải đóng dấu giáp lai giữa bảng kê và HĐơn GTGT, có đúng ko ạ?
2. Nếu lập bảng kê thì em phải lập 2 bảng, 1 bảng kẹp theo HĐơn giao cho khách, 1 bảng lưu nội bộ. Nếu phải đóng dấu giáp lai thì đóng ntn đối với 2 bảng kê?
3. Nếu ko phải đóng dấu giáp lai giữa HĐơn đỏ và bảng kê thì khi CQT ktra, nhỡ họ bảo mình làm khống bảng kê thì sao ạ?(mặc dù bảng kê sẽ ghi đầy đủ ngày tháng, ghi là"kèm theo HĐơn GTGT số...", nhưng em nghĩ cái đó cty có thể khai khống vào được ạ)
Mong anh chị giải đáp giúp em với, đang cuối năm, em còn ít HĐơn nên em cố viết gộp vào để đỡ tốn HĐơn, sang năm em còn mua HĐơn mới ạ!
1. Em có đọc những diễn đàn cũ của DKT, em thấy có anh chị bảo lập bảng kê thì phải đóng dấu giáp lai giữa bảng kê và HĐơn GTGT, có đúng ko ạ?
2. Nếu lập bảng kê thì em phải lập 2 bảng, 1 bảng kẹp theo HĐơn giao cho khách, 1 bảng lưu nội bộ. Nếu phải đóng dấu giáp lai thì đóng ntn đối với 2 bảng kê?
3. Nếu ko phải đóng dấu giáp lai giữa HĐơn đỏ và bảng kê thì khi CQT ktra, nhỡ họ bảo mình làm khống bảng kê thì sao ạ?(mặc dù bảng kê sẽ ghi đầy đủ ngày tháng, ghi là"kèm theo HĐơn GTGT số...", nhưng em nghĩ cái đó cty có thể khai khống vào được ạ)
Mong anh chị giải đáp giúp em với, đang cuối năm, em còn ít HĐơn nên em cố viết gộp vào để đỡ tốn HĐơn, sang năm em còn mua HĐơn mới ạ!