bảng cân đối phát sinh sai chổ nào?

mẫn dương

New Member
Hội viên mới
mọi người kiểm tra giùm mình với, mình thấy nó có vấn đề nhưng ko bit sửa ntn.
mình gửi file, mọi người xem, ùi sửa giùm với. Mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!
cám ơn!!!!!!!!!!!!!!!!!:
sao ko đính kèm file được vậy mọi người!!!!!!!
 

Đính kèm

  • Bang CĐSPS.xls
    30.5 KB · Lượt xem: 293
Sửa lần cuối:
Ðề: bảng cân đối phát sinh sai chổ nào?

bảng cân đối của bạn sai rồi
bạn phải đưa cả phần định khoản lên thì mới sửa dc chứ vậy số liệu đâu biết mà sửa,
chứ cân đối vậy là không đúng dâu
 
Sửa lần cuối:
Ðề: bảng cân đối phát sinh sai chổ nào?

sai ở đâu vậy,bạn chỉ mình sửa với!!!
ở chổ thuế GTGT, mình đang vướng chổ đó,bạn hướng dẫn mình với:
ĐK: N 133 632.012
PS: N 133 233.229
C 133 ?
CK: N 133 ?
C 133 ?
mình đã khấu trừ và đóng thuế nhưng ko bit lên ntn?
 
Sửa lần cuối:
Ðề: bảng cân đối phát sinh sai chổ nào?

mọi người ơi làm sao để biết được cân đối số phát sinh sai? cách kiểm tra như thế nào? mình mới vào nghề nên không biết nhiều, mong mọi người giúp đỡ. Email:của mình là hoangthao10021990@gmai.com

---------- Post added at 10:27 ---------- Previous post was at 10:26 ----------

Email cua mình là hoangthao10021990@gmail.com
khi nãy mình đánh sai,hjhj
 
Ðề: bảng cân đối phát sinh sai chổ nào?

mọi người kiểm tra giùm mình với, mình thấy nó có vấn đề nhưng ko bit sửa ntn.
mình gửi file, mọi người xem, ùi sửa giùm với. Mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!
cám ơn!!!!!!!!!!!!!!!!!:
sao ko đính kèm file được vậy mọi người!!!!!!!

bạn đưa thế này khong làm sao bít dc
 
Ðề: bảng cân đối phát sinh sai chổ nào?

Nếu chỉ nhìn trên bảng CĐPS thì bạn ý sai chổ thuế, có thể hạch toán xót hay nhậm chổ nào trong nghiệp vụ đó...
 
Ðề: bảng cân đối phát sinh sai chổ nào?

Theo như mình thấy thì bảng cân đối phát sinh của bạn thể hiện được là: Số thuế được khấu trừ là 233.229 đ, và bạn đã kết chuyển thuế là Nợ TK 3331, có TK 1331 với số tiền là 872.241, và theo như số tiền trên bảng cân đối ở tk 3331 thì công ty bạn đã nộp 6.427.271. Như vậy thì tổng phát sinh của 3331 sẽ đúng như số bạn làm là 7.299.512.
Nói tóm lại là: Khi bạn nộp thuế sẽ hạch toán là Nợ TK 3331, có TK 111 or 112 với số tiền là 6.427.271 -> Và theo như số liệu trên bảng cân đối phát sinh của bạn gửi thì bạn bị lệch mất 639.012 đồng trên bên CÓ Tk 111, Vì vậy, bạn chỉ cần xem lại và hạch toán thêm số tiền 639.012 đ vào bên có của Tk 111 nữa thì sẽ cân.
 
Ðề: bảng cân đối phát sinh sai chổ nào?

Theo như mình thấy thì bảng cân đối phát sinh của bạn thể hiện được là: Số thuế được khấu trừ là 233.229 đ, và bạn đã kết chuyển thuế là Nợ TK 3331, có TK 1331 với số tiền là 872.241, và theo như số tiền trên bảng cân đối ở tk 3331 thì công ty bạn đã nộp 6.427.271. Như vậy thì tổng phát sinh của 3331 sẽ đúng như số bạn làm là 7.299.512.
Nói tóm lại là: Khi bạn nộp thuế sẽ hạch toán là Nợ TK 3331, có TK 111 or 112 với số tiền là 6.427.271 -> Và theo như số liệu trên bảng cân đối phát sinh của bạn gửi thì bạn bị lệch mất 639.012 đồng trên bên CÓ Tk 111, Vì vậy, bạn chỉ cần xem lại và hạch toán thêm số tiền 639.012 đ vào bên có của Tk 111 nữa thì sẽ cân.

không đâu bạn, nếu tiếp tục ghi có vào 111 thì số tiền dư cuối kỳ sẽ giảm tiếp thì càng lệch thêm. minh đang thắc mắc là phần tiền mặt bạn cộng 5032.289 là bạn lấy từ phần nào vì đó là lý do tại sao nó lệch.
 
Ðề: bảng cân đối phát sinh sai chổ nào?

không đâu bạn, nếu tiếp tục ghi có vào 111 thì số tiền dư cuối kỳ sẽ giảm tiếp thì càng lệch thêm. minh đang thắc mắc là phần tiền mặt bạn cộng 5032.289 là bạn lấy từ phần nào vì đó là lý do tại sao nó lệch.
Bạn chỉ cần trừ thêm số tiền 639.012 vào bên có của TK 111 thì sẽ cân ngay, Tổng phát sinh bên Nợ của TK 111 là : 70.000.000 đ, bên Có là 135.158.277, số dư cuối kỳ bên Nợ là: 421.312.587. Bạn xem lại nhé
 
Sửa lần cuối:
Ðề: bảng cân đối phát sinh sai chổ nào?

Biết là sai chổ hạch toán thuế. Nhưng cần có thông tin mới có thể đưa ra bút toàn giải quyết.
 
Ðề: bảng cân đối phát sinh sai chổ nào?

Bạn chỉ cần trừ thêm số tiền 639.012 vào bên có của TK 111 thì sẽ cân ngay, Tổng phát sinh bên Nợ của TK 111 là : 70.000.000 đ, bên Có là 135.158.277, số dư cuối kỳ bên Nợ là: 421.312.587. Bạn xem lại nhé

nếu trừ 639.012 thì bên nợ sẽ là 423.312.587 thì sẽ cân, nhưng lý do gì mà bớt phần tiền mặt xuống như thế.
 
Ðề: bảng cân đối phát sinh sai chổ nào?

Có thể bạn ấy hạch toán sai số tiền, vì không có các nghiệp vụ chi tiết nên không thể cụ nói cụ thể được, nhìn qua cái bảng cân đối thì mình thấy vậy thôi.
 
Ðề: bảng cân đối phát sinh sai chổ nào?

Bạn í phải đưa sổ chi tiết lên mới bít được là do đâu chứ đoán mò kêu bạn í sửa cái ngọn còn cái gốc thì khác quắc ak
 
Ðề: bảng cân đối phát sinh sai chổ nào?

Bạn phải đưa ra các định khoản thì mới sửa được xem là đúng hay sai chứ. Bạn chỉ đưa ra bảng CĐ như vậy thì biết đâu mà sửa ạ ???
 
Ðề: bảng cân đối phát sinh sai chổ nào?

mình hạch toán thế này
nợ 3331/có 1331: 872.241
nợ Tk 111/có 3331: 872.241
như vậy tài khoản 3331 dư có 6.427.271
đồng thời Tk 111 cộng thêm 6.427.271 và 639.012
bạn cho mình email, mình gửi mail lại cho
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top