bảng cân đối kế toán

dongthuha

New Member
Hội viên mới
Mọi người cho em hỏi?
Khi vào bảng cân đối kế toán,thì chi tiết phân bổ ccdc đó ,phân bổ trong tháng này,sang tháng sau khi vào bảng cân đối thì cho vào dư đầu kì hay cộng luôn vào pbccdc trong tháng đó?
 
Ðề: bảng cân đối kế toán

Mọi người cho em hỏi?
Khi vào bảng cân đối kế toán,thì chi tiết phân bổ ccdc đó ,phân bổ trong tháng này,sang tháng sau khi vào bảng cân đối thì cho vào dư đầu kì hay cộng luôn vào pbccdc trong tháng đó?

Chi phí phân bổ thì tháng nào kết chuyển tháng đó. Khi vào bảng cân đối kế toán thì số phát sinh hàng tháng sẽ được cộng dồn và nằm bên Có tài khoản 142 (242), Số còn phải phân bổ (số dư cuối kỳ) nằm bên Nợ tài khoản 142 (242). Khi nào phân bổ hết thì thôi.
 
Ðề: bảng cân đối kế toán

Mọi người cho em hỏi?
Khi vào bảng cân đối kế toán,thì chi tiết phân bổ ccdc đó ,phân bổ trong tháng này,sang tháng sau khi vào bảng cân đối thì cho vào dư đầu kì hay cộng luôn vào pbccdc trong tháng đó?

Tháng nào phân bổ thì số phát sinh là bấy nhiêu. Trên bảng cân đối tài khoản số đầu kỳ là lũy kế từ các kỳ trước.
 
Ðề: bảng cân đối kế toán

Mọi người cho em hỏi?
Khi vào bảng cân đối kế toán,thì chi tiết phân bổ ccdc đó ,phân bổ trong tháng này,sang tháng sau khi vào bảng cân đối thì cho vào dư đầu kì hay cộng luôn vào pbccdc trong tháng đó?

Trong tháng bạn hạch toán số phân bổ, ghi Có 142, 242/ Nợ Tk liên quan.
Số dư cuối kỳ là số còn phải phân bổ, sẽ được chuyển sang số dư đấu kỳ sau theo dõi và phân bổ tiếp.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top