Chào pà con!
Thỏ có chuyện này nhớ các lão tiền bối giúp?
Em làm Báo cáo quý (Bảng cân đối kế toán) mà không cân, chênh nhau gần mười mấy triệu lận? Gio sao đây? Ai giúp giùm nha! Thanks mọ người nhiều :chutchut:
Nếu bang cân đối ko cân pan nên kiêm tra lai tất cả các hoa đơn mua vào, bán ra.Chào pà con!
Thỏ có chuyện này nhớ các lão tiền bối giúp?
Em làm Báo cáo quý (Bảng cân đối kế toán) mà không cân, chênh nhau gần mười mấy triệu lận? Gio sao đây? Ai giúp giùm nha! Thanks mọ người nhiều :chutchut:
Kiểm tra hết rùi mà không được nè!huhu
Chào pà con!
Thỏ có chuyện này nhớ các lão tiền bối giúp?
Em làm Báo cáo quý (Bảng cân đối kế toán) mà không cân, chênh nhau gần mười mấy triệu lận? Gio sao đây? Ai giúp giùm nha! Thanks mọ người nhiều :chutchut:
Chào pà con!
Thỏ có chuyện này nhớ các lão tiền bối giúp?
Em làm Báo cáo quý (Bảng cân đối kế toán) mà không cân, chênh nhau gần mười mấy triệu lận? Gio sao đây? Ai giúp giùm nha! Thanks mọ người nhiều :chutchut:
Nhưng số liệu đó của Qui I, mà Thỏ lại không có phần mềm KT nữa, làm bằng excel ah! Thỏ thử rùi mà không có đượcBây giờ Thỏ làm thế này :
_ Lấy tài khoản 111 ra xem phát sinh bao nhiêu, đối ứng với những TK nào. Tấc nhiêu cáy này phải cân rồi.
_ Tương tự như vậy là tk112, 131, 331, 133,...
Cứ làm như vậy thì sẽ phát hiện ra mình ghi thiếu ở TK nào hay là ghi dư TK nào rồi.
Nhưng số liệu đó của Qui I, mà Thỏ lại không có phần mềm KT nữa, làm bằng excel ah! Thỏ thử rùi mà không có được
Chào pà con!
Thỏ có chuyện này nhớ các lão tiền bối giúp?
Em làm Báo cáo quý (Bảng cân đối kế toán) mà không cân, chênh nhau gần mười mấy triệu lận? Gio sao đây? Ai giúp giùm nha! Thanks mọ người nhiều :chutchut: