Các bạn cho mình hỏi chút nhé, ở phần I Lãi, Lỗ đó, từ sổ ktoán tổng hợp, Các TK 621, 622 ghi vào mục nào Ở bảng báo cáo kết quả kinh doanh vậy? Ai biết giúp mình với.
Các bạn cho mình hỏi chút nhé, ở phần I Lãi, Lỗ đó, từ sổ ktoán tổng hợp, Các TK 621, 622 ghi vào mục nào Ở bảng báo cáo kết quả kinh doanh vậy? Ai biết giúp mình với.
Em cám ơn Ngoc_HP, nhưng mà Ngoc_HP cho em hỏi chút xíu nha, trong tháng đó em không xuất hàng, không có DThu nên em không kết chuyển qua 632, thì mình treo chi phí đó sang tháng sau có được không à.
Em cám ơn Ngoc_HP nhiều nhiều.
Em cám ơn Ngoc_HP, nhưng mà Ngoc_HP cho em hỏi chút xíu nha, trong tháng đó em không xuất hàng, không có DThu nên em không kết chuyển qua 632, thì mình treo chi phí đó sang tháng sau có được không à.
Em cám ơn Ngoc_HP nhiều nhiều.
Nếu sản p hẩm chưa hoàn thành thì em treo trên TK154 (chi phí dở dang) còn nếu đã hoàn thành nhập kho em đưa qua 155 nhé!
(154===>155==>632).
Khi nào xuất bán thì em tính giá vốn.
Nếu sản p hẩm chưa hoàn thành thì em treo trên TK154 (chi phí dở dang) còn nếu đã hoàn thành nhập kho em đưa qua 155 nhé!
(154===>155==>632).
Khi nào xuất bán thì em tính giá vốn.
Ngo_HP cho em hỏi thêm chút xíu nhé, vậy bên BCKQKD em chỉ đưa vào 641 và 642 thôi àh, vì là lính mới nên em chưa rõ lắm, có gì Ngoc_HP chỉ giúp em nhé.
Ngo_HP cho em hỏi thêm chút xíu nhé, vậy bên BCKQKD em chỉ đưa vào 641 và 642 thôi àh, vì là lính mới nên em chưa rõ lắm, có gì Ngoc_HP chỉ giúp em nhé.