Anh Chị xem giúp em nên làm như thế nào trong trường hợp này ạ? cứu khẩn cấp.

maithuong333

Member
Hội viên mới
Hợp đồng mua hàng
- Xếp bắt viết giá trị hợp đồng lên cao vượt giá bán bình thường giá bán gồm 120tr gồm thuế.
Nhưng thực tế nếu giá bán bình thường chỉ là 80tr.
- Khi khách hàng thanh toán tiền hàng bằng hợp đồng 120Tr bằng chuyển khoản.
- Xếp lại bảo lấy giá trị bình thường chỉ là 80tr vào làm giá bán và khoản chênh lệch đó xếp bảo đưa và thu vay của xếp (30Tr)
- trong trường hợp này em không biết hạch toán như thế nào mong anh chị giúp đỡ.
:tuivotoi:
 
Ðề: Anh Chị xem giúp em nên làm như thế nào trong trường hợp này ạ? cứu khẩn cấp.

Sếp em ko biết gì về tài chính cà nên giải thích đi ko thì em ko sử lý được vụ này đâu
 
Ðề: Anh Chị xem giúp em nên làm như thế nào trong trường hợp này ạ? cứu khẩn cấp.

Hạch toán thuế bình thường với giá bán theo giá hóa đơn và HĐ. Còn nội bộ thì định khoản đúng giá bán 80tr còn số tiền kia cho vào khoản vay của sếp, làm thêm bút toán sếp cho vay là được mà.
Ghi chênh tiền hàng là chuyện bình thường mà
 
Ðề: Anh Chị xem giúp em nên làm như thế nào trong trường hợp này ạ? cứu khẩn cấp.

Nhưng phần chênh lệch kia lại là của bên khách hàng trả tiền hàng mà
Khách hàng chuyển trả 120Tr Lập PT 120Tr hay chỉ 80Tr tiền hàng thực tế thui
và viết thêm phiếu thu nữa là thu của xếp 30Tr
Em định khoản trên phần mềm Misa nên nếu làm vậy không đúng đối tượng mà.
 
Ðề: Anh Chị xem giúp em nên làm như thế nào trong trường hợp này ạ? cứu khẩn cấp.

Nhưng phần chênh lệch kia lại là của bên khách hàng trả tiền hàng mà
Khách hàng chuyển trả 120Tr Lập PT 120Tr hay chỉ 80Tr tiền hàng thực tế thui
và viết thêm phiếu thu nữa là thu của xếp 30Tr
Em định khoản trên phần mềm Misa nên nếu làm vậy không đúng đối tượng mà.

Sao lại là thu của sếp được? Thu tiền chênh HĐ của khách hàng mà, có phải sếp nộp tiền đâu, em giải thích với sếp và định khoản sao cho đơn giản nhé
 
Ðề: Anh Chị xem giúp em nên làm như thế nào trong trường hợp này ạ? cứu khẩn cấp.

Nhưng phần chênh lệch kia lại là của bên khách hàng trả tiền hàng mà
Khách hàng chuyển trả 120Tr Lập PT 120Tr hay chỉ 80Tr tiền hàng thực tế thui
và viết thêm phiếu thu nữa là thu của xếp 30Tr
Em định khoản trên phần mềm Misa nên nếu làm vậy không đúng đối tượng mà.

ở đây em phải hiểu là em đang làm nội bộ hay làm thuế, nếu làm thuế thì chỉ có một đối tượng thôi, còn nếu làm nội bộ em tách thành 2 dòng định khoản rồi chọn 2 đối tượng cho từng dòng một là xong trong misa có thế mà.
 
Ðề: Anh Chị xem giúp em nên làm như thế nào trong trường hợp này ạ? cứu khẩn cấp.

Dạ em đang hạch toán nội bộ ạ thuế thì em vẫn làm bình thường
Nhưng như vậy không đúng đối tượng mà chị.

Em không biết làm như thế nào cả.

---------- Post added at 03:00 ---------- Previous post was at 02:59 ----------

ở đây em phải hiểu là em đang làm nội bộ hay làm thuế, nếu làm thuế thì chỉ có một đối tượng thôi, còn nếu làm nội bộ em tách thành 2 dòng định khoản rồi chọn 2 đối tượng cho từng dòng một là xong trong misa có thế mà.

Chị có thể hướng dẫn giúp em được không ạ?
Em sợ là Misa không làm được.
 
Ðề: Anh Chị xem giúp em nên làm như thế nào trong trường hợp này ạ? cứu khẩn cấp.

Quên, phần viết chênh nếu ko thu thêm VAT của khách thì em phải nói với sếp là phải nộp thêm cả thuế GTGT và TNDN nếu ko bù trừ được đấy nhé! Như anh yennamthien bảo ấy!
 
Ðề: Anh Chị xem giúp em nên làm như thế nào trong trường hợp này ạ? cứu khẩn cấp.

Dạ em đang hạch toán nội bộ ạ thuế thì em vẫn làm bình thường
Nhưng như vậy không đúng đối tượng mà chị.

Em không biết làm như thế nào cả.

---------- Post added at 03:00 ---------- Previous post was at 02:59 ----------



Chị có thể hướng dẫn giúp em được không ạ?
Em sợ là Misa không làm được.

gọi điện theo số điện thoại đi mình giải thích cho nhanh.
 
Ðề: Anh Chị xem giúp em nên làm như thế nào trong trường hợp này ạ? cứu khẩn cấp.

Sao lại là thu của sếp được? Thu tiền chênh HĐ của khách hàng mà, có phải sếp nộp tiền đâu, em giải thích với sếp và định khoản sao cho đơn giản nhé

Em cảm ơn chị Nhưng xếp em bắt em tìm cách giải quyết sao cho đúng như ý của xếp mà thế mới khó chứ.
 
Ðề: Anh Chị xem giúp em nên làm như thế nào trong trường hợp này ạ? cứu khẩn cấp.

Dạ em đang hạch toán nội bộ ạ thuế thì em vẫn làm bình thường
Nhưng như vậy không đúng đối tượng mà chị.

Em không biết làm như thế nào cả.

---------- Post added at 03:00 ---------- Previous post was at 02:59 ----------



Chị có thể hướng dẫn giúp em được không ạ?
Em sợ là Misa không làm được.

Ảnh í đẹp trai lém đóa, không phải "chị" đâu!
 
Ðề: Anh Chị xem giúp em nên làm như thế nào trong trường hợp này ạ? cứu khẩn cấp.

Hợp đồng mua hàng
- Xếp bắt viết giá trị hợp đồng lên cao vượt giá bán bình thường giá bán gồm 120tr gồm thuế.
Nhưng thực tế nếu giá bán bình thường chỉ là 80tr.
- Khi khách hàng thanh toán tiền hàng bằng hợp đồng 120Tr bằng chuyển khoản.
- Xếp lại bảo lấy giá trị bình thường chỉ là 80tr vào làm giá bán và khoản chênh lệch đó xếp bảo đưa và thu vay của xếp (30Tr)
- trong trường hợp này em không biết hạch toán như thế nào mong anh chị giúp đỡ.
:tuivotoi:

Xuất hóa đơn 120tr thì KH sẽ CK vào Tk của mình 120tr. Hạch toán bình thường,

Thực tế thì KH chỉ trả 80tr và Cty phải trả lại 30tr cho Khách hàng,
 
Ðề: Anh Chị xem giúp em nên làm như thế nào trong trường hợp này ạ? cứu khẩn cấp.

Em cảm ơn chị Nhưng xếp em bắt em tìm cách giải quyết sao cho đúng như ý của xếp mà thế mới khó chứ.

Ý của sếp em rõ thế còn ko hiểu à một cái cho vào nợ 112 có 131 80 tr nợ 112 có 311 30 tr thế thôi có gì đâu trong misa em làm thành 2 dòng là được mà
 
Ðề: Anh Chị xem giúp em nên làm như thế nào trong trường hợp này ạ? cứu khẩn cấp.

Xuất hóa đơn 120tr thì KH sẽ CK vào Tk của mình 120tr. Hạch toán bình thường,

Thực tế thì KH chỉ trả 80tr và Cty phải trả lại 30tr cho Khách hàng,

Khoản tiền 30Tr này vẫn thu về bên công ty em nhưng xếp bắt phải hạch toán vào thu vay của xếp.
 
Ðề: Anh Chị xem giúp em nên làm như thế nào trong trường hợp này ạ? cứu khẩn cấp.

Hợp đồng mua hàng
- Xếp bắt viết giá trị hợp đồng lên cao vượt giá bán bình thường giá bán gồm 120tr gồm thuế.
Nhưng thực tế nếu giá bán bình thường chỉ là 80tr.
- Khi khách hàng thanh toán tiền hàng bằng hợp đồng 120Tr bằng chuyển khoản.
- Xếp lại bảo lấy giá trị bình thường chỉ là 80tr vào làm giá bán và khoản chênh lệch đó xếp bảo đưa và thu vay của xếp (30Tr)
- trong trường hợp này em không biết hạch toán như thế nào mong anh chị giúp đỡ.
:tuivotoi:

cái này có gì đâu, nếu làm về thuế thì vãn hạch toán 120tr vào bình thường vì khách hàng cũng chuyển đủ 120tr mà, còn làm nội bộ thì càng đơn giản, bạn chỉ hạch toán 80tr vào thôi, còn 30tr kia bạn hạch toán trả lại cho khách cũng đc vì nội bộ ko liên quan đến thuế chỉ trong cty thôi nhé
 
Ðề: Anh Chị xem giúp em nên làm như thế nào trong trường hợp này ạ? cứu khẩn cấp.

Ý của sếp em rõ thế còn ko hiểu à một cái cho vào nợ 112 có 131 80 tr nợ 112 có 311 30 tr thế thôi có gì đâu trong misa em làm thành 2 dòng là được mà

Khong có được. Nếu xuất cho KH 120 thì phải thu về đủ 120 để tất toán công nợ,
Cứ hạch toán 120tr. Còn 30tr đó cao hơn thực tế thì trả lại Khách hàng,
 
Ðề: Anh Chị xem giúp em nên làm như thế nào trong trường hợp này ạ? cứu khẩn cấp.

Khoản tiền 30Tr này vẫn thu về bên công ty em nhưng xếp bắt phải hạch toán vào thu vay của xếp.

Đây chỉ là trường hợp khách hàng gửi tăng giá mua lên thôi mà, thwucj chất bên bạn chỉ thu về 80tr còn khi bên khách hàng chuyển 120tr theo hóa đơn thì bên bạn phải trả lại cho khách hàng 30 tr đó bằng tiền mặt hay gì đó là do công ty bạn,
 
Ðề: Anh Chị xem giúp em nên làm như thế nào trong trường hợp này ạ? cứu khẩn cấp.

Khoản tiền 30Tr này vẫn thu về bên công ty em nhưng xếp bắt phải hạch toán vào thu vay của xếp.

Rõ ràng là KH chuyển cả 120tr. Chứng từ nằm 1 đóng đó mà Sếp nghĩ sao kêu hạch toán 80tr (giảm 131), còn 30tr vay của ổng (311).
Vậy làm như cha nội đó là chứng từ Khách hàng đã thanh toán hết nhưng sổ sách thì vẫn còn nợ 30tr àh?
 
Ðề: Anh Chị xem giúp em nên làm như thế nào trong trường hợp này ạ? cứu khẩn cấp.

Khong có được. Nếu xuất cho KH 120 thì phải thu về đủ 120 để tất toán công nợ,
Cứ hạch toán 120tr. Còn 30tr đó cao hơn thực tế thì trả lại Khách hàng,
Nếu theo mình hiểu thì sếp bạn ấy vay khoản 30 tr đấy nhưng bên kia người ta chuyển khoản 120 tr và lấy hóa đơn rồi, còn đây là nội bộ sếp bảo hạch toán vào sổ sách cho dõ là thực tế tiền bán hang là 80 tr còn vay 30 tr
 
Ðề: Anh Chị xem giúp em nên làm như thế nào trong trường hợp này ạ? cứu khẩn cấp.

Nếu theo mình hiểu thì sếp bạn ấy vay khoản 30 tr đấy nhưng bên kia người ta chuyển khoản 120 tr và lấy hóa đơn rồi, còn đây là nội bộ sếp bảo hạch toán vào sổ sách cho dõ là thực tế tiền bán hang là 80 tr còn vay 30 tr

Àh. Ý là khi làm nội bộ thì 120tr là bán hàng 80tr, còn 30tr sếp đấp vô để đủ 120tr chứ gì. Nhưng thực tế ổng kg bỏ tiền ra. Vậy quỹ nội bộ bị lệch 30tr. Mai mốt ổng quên ổng nói kế toán bỏ túi thì sao?

Mà làm nội bộ cũng lên Misa nữa hả? VIP vậy,

---------- Post added at 03:22 ---------- Previous post was at 03:21 ----------

cái này có gì đâu, nếu làm về thuế thì vãn hạch toán 120tr vào bình thường vì khách hàng cũng chuyển đủ 120tr mà, còn làm nội bộ thì càng đơn giản, bạn chỉ hạch toán 80tr vào thôi, còn 30tr kia bạn hạch toán trả lại cho khách cũng đc vì nội bộ ko liên quan đến thuế chỉ trong cty thôi nhé
Anh này nói đúng nòa,
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top