Ai biết dùng phần mềm kế toán SSP cho mình hỏi?
Mình có nghiệp vụ dưới đây, nhưng không biết đưa vào những phân hệ nào trên phần mềm SSP:
Khi mình hỏi thì thầy mình bảo thế này: Nghiệp vụ bán hàng có chiết khấu thương mại đó thì chiết khấu thương mại sẽ không được hạch toán vì giá tính thuế GTGT khi bán là giá bán đã trừ chiết khấu.
nghiệp vụ như thế này
(27) Ngày 18/03/2013, xuất bán thành phẩm cho công ty XNK may mặc 305, PXK03-006, Hóa đơn số 846529, Ký hiệu AA2013–T, ngày 18/03/2013, khách hàng đã thanh toán 50% bằng chuyển khoản, số còn lại sẽ thanh toán trong 20 ngày. Chi tiết lô hàng (chưa chiết khấu) cho bởi bảng sau:
Mã hàng Tên mặt hàng ĐVT Số lượng Đơn giá T.tiền
AT101 Áo thời trang 101 Cái 550 290.000 159.500.000
QT101 Quần thời trang 101 Cái 1.000 350.000 350.000.000
Cộng tiền hàng 509.500.000
Tiền thuế GTGT 10% 50.950.000
Tổng cộng tiền thanh toán 560.450.000
Tuy nhiên, do công ty XNK may mặc 305 mua với số lượng lớn, đơn vị cho công ty XNK may mặc 305 hưởng chiết khấu thương mại ngay trên hóa đơn 846529 1%.
-Mình làm như dưới này (không biết có đúng không_mọi người xem giúp cho)_hình như theo đề bài thì không phải dùng tới 521 (??)
+Phân hệ bán hàng
Doanh thu bán hàng
Nợ TK 1311 (TK trung gian dùng trên phần mềm): [(290.000 *99%) + (350.000*99%)] + {[(290.000*99%) + (350.000*99%)] *10%}
Có TK 5112 (bán thành phẩm): (290.000 *99%) + (350.000*99%)
Có TK 33311: [(290.000*99%) + (350.000*99%)] *10%
+Phân hệ tiền gửi
Giấy báo có
Nợ TK 1121: {[(290.000 *99%) + (350.000*99%)] + {[(290.000*99%) + (350.000*99%)] *10%}}*50%
Có TK 1311:
Mọi người chỉ giúp mình nha!
Mình có nghiệp vụ dưới đây, nhưng không biết đưa vào những phân hệ nào trên phần mềm SSP:
Khi mình hỏi thì thầy mình bảo thế này: Nghiệp vụ bán hàng có chiết khấu thương mại đó thì chiết khấu thương mại sẽ không được hạch toán vì giá tính thuế GTGT khi bán là giá bán đã trừ chiết khấu.
nghiệp vụ như thế này
(27) Ngày 18/03/2013, xuất bán thành phẩm cho công ty XNK may mặc 305, PXK03-006, Hóa đơn số 846529, Ký hiệu AA2013–T, ngày 18/03/2013, khách hàng đã thanh toán 50% bằng chuyển khoản, số còn lại sẽ thanh toán trong 20 ngày. Chi tiết lô hàng (chưa chiết khấu) cho bởi bảng sau:
Mã hàng Tên mặt hàng ĐVT Số lượng Đơn giá T.tiền
AT101 Áo thời trang 101 Cái 550 290.000 159.500.000
QT101 Quần thời trang 101 Cái 1.000 350.000 350.000.000
Cộng tiền hàng 509.500.000
Tiền thuế GTGT 10% 50.950.000
Tổng cộng tiền thanh toán 560.450.000
Tuy nhiên, do công ty XNK may mặc 305 mua với số lượng lớn, đơn vị cho công ty XNK may mặc 305 hưởng chiết khấu thương mại ngay trên hóa đơn 846529 1%.
-Mình làm như dưới này (không biết có đúng không_mọi người xem giúp cho)_hình như theo đề bài thì không phải dùng tới 521 (??)
+Phân hệ bán hàng
Doanh thu bán hàng
Nợ TK 1311 (TK trung gian dùng trên phần mềm): [(290.000 *99%) + (350.000*99%)] + {[(290.000*99%) + (350.000*99%)] *10%}
Có TK 5112 (bán thành phẩm): (290.000 *99%) + (350.000*99%)
Có TK 33311: [(290.000*99%) + (350.000*99%)] *10%
+Phân hệ tiền gửi
Giấy báo có
Nợ TK 1121: {[(290.000 *99%) + (350.000*99%)] + {[(290.000*99%) + (350.000*99%)] *10%}}*50%
Có TK 1311:
Mọi người chỉ giúp mình nha!
Sửa lần cuối: