Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Hạch toán lương như vậy có hợp lý ko ?

    Anh chị cho em hỏi, cty em tlap tu thang 6 nhưng từ đó đến tháng 12 lương nhân viên do bên cty mẹ trả, nhưng cty mẹ và cty em lại hạch toán độc lập, hợp đồng lao động cũng chưa ký cho nhân viên nào. Cho em hỏi như vậy có vấn đề gì với cty em khi sd lao động mà ko ký hd như vậy ko ạ ...
  2. N

    Lương tháng 13 cho vào chi phí tháng nào ?

    Anh chị ơi! em mới làm kế toán cho 1 cty, cuối năm rồi cty có thưởng tháng 13 em chưa rõ sẽ hạch toán vào chi phí tháng nào a? và định khoản cho em cụ thể được ko anh chị? Em cảm ơn anh chị nhiều!!!
  3. N

    có được phân bổ khấu hao TSCĐ ko khi năm 2009 mới hoạt động?

    1. Công ty em thanh lap từ tháng 5, dược cấp MST vào tháng 6. em sẽ bắt đầu hạch toán kế toán từ tháng 6 dung ko ạ? 2. tháng 1 năm 2009 tới công ty em mới bắt đầu sản xuất em muốn hỏi từ tháng 6 tới tháng 11 mình có được phân bổ khấu hao TSCĐ ko ? 3. bên em có 5 cái máy tính và 5 cái bàn làm...
  4. N

    Hạch toán khoản chênh lệch ngoại tệ

    Cty em hạch toán bằng VND.nhưng có nghiệp vụ mua hàng và bán hàng bằng USD. theo dõi nhập xuất ngoại tệ theo pp FIFO. Ngân hàng giao dịch mở TK la vietcombank. Em hạch toán như sau: - Khi nhập khẩu hh, TSCĐ em dùng tỷ giá liên ngân hàng tại ngày đó để viết tờ khai và tính giá trị hàng nhập -...
  5. N

    HẠCH TOÁN VNĐ, PS MUA BÁN BẰNG USD

    Công ty mình hach toán VNĐ nhưng có nghiệp vụ mua bán bằng USD. nhập xuất USD theo pp FIFO. Ngân hàng mình giao dịch la NH vietcombank. Minh hạch toán như sau cả nhà kiểm tra giúp minh nha - Khi nhập hh, TSCĐ nhập khẩu mình dùng tỷ giá liên ngân hàng để hạch toán - Khi thanh toán tiền hàng...
  6. N

    HẠCH TOÁN TIỀN USD

    Công ty mình hach toán VNĐ nhưng có nghiệp vụ mua bán bằng USD. Minh hạch toán như sau cả nhà kiểm tra giúp minh nha - Khi nhập hh, TSCĐ nhập khẩu mình dùng tỷ giá liên ngân hàng để hạch toán - Khi thanh toán tiền hàng mình dùng tỷ giá chuyển khoản của NH mình giao dich đẻ hạch toán chênh...
  7. N

    Hạch toán vnđ, phải thu phải trả là usd

    cty em hạch toán bằng VNĐ. nhưng vẫn ps nghiệp vụ mua hàng, TSCĐ va NVL nhập khẩu bằng USD, bán hàng cũng bằng USD. em muốn hỏi xử lý các nghiệp vụ này ra sao? hoá đơn đỏ em viết bằng tiếng việt bình thường thì các KH của bên em có chấp nhận ko? (KH bên em hầu hết hạch toán bằng USD) mà hạch...
  8. N

    phát sinh chênh lệch tỷ giá hạch toán vào đâu?

    mình muốn hỏi bên mình có một số nghiệp vụ phát sinh bằng tiền đô. mình hạch toán bằng tiền việt. Vậy hàng tháng khi hạch toán những nghiệp vụ này khi phát sinh chênh lệch tỷ giá mình hạch toán luôn vào 515 và 635 trong kỳ luôn ah. va cuối năm tài chính mình ko phải đánh giá lại chênh lệch tỷ...
Top