Ðề: Giúp mình với
Bạn định khoản như bình thường
Nộp tiền cho bảo hiểm ghi: Nợ 3383/CÓ 111,112:7.000.000đ
Tính bảo hiểm:Nợ 642,641,154.../Có 3382:4.958.340 (17% phần cty bạn phải đóng)
Nợ 334/Có 3382: 2.041.660(7% người lao động đóng)
Ðề: Mô tả công việc của KT Tổng Hợp
Mình làm kế toán ổng hợp được mấy năm rồi nhưng chưa hình dung công việc kế toán tổng hợp là phải làm những gì. Bạn cho mình xin bảng mô tả nhé. Mail của mình là phamhahuyen@gmail.com . Cảm ơn nhiều nhé!
Ðề: QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Bạn vào phần mềm HTKK thuế 3.1.1 có mẫu đó. Bạn xem hướng dẫn này nhé. Nếu ko thấy file đính kèm bạn gửi địa chỉ mail mình gửi cho nhé. mail của mình phamhahuyen@gmail.com
Ðề: Tại sao lại doanh thu tài chính lại đưa vào tài khoản 711
Lãi tiền gửi ngân hàng đưa vào tài khoản 515 là đúng rồi. Đưa vào vào TK 711 là ko được rồi. Bạn hỏi lại nhé!
Ðề: Kiểm tra bctc và sổ sách kt
Cái này cũng tủy thôi. Nếu bạn thuê kiểm toán báo cáo tài chính thì ít thôi khoảng 20-30 triệu, còn kiểm tra sổ sách thì nhiều hơn. Bạn cứ liên hệ với cty kiểm toán ấy.
Ðề: Việc làm thêm cho Danketoan?
Mình đang ở quảng ninh ai có công việc làm thêm thì giới thiệu cho mình với nhé. mail của mình là phamhahuyen@gmail.com. Mình có 5 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp rồi.thanks
Ðề: Hàng về nhập kho nhưng chưa có hóa đơn - help
Khi hàng về nhập kho ghi
Nợ 152/có,112,331 theo giá tạm tính
Khi hóa đơn về thì căn cứ vào giá thực tế điều chỉnh tăng hoặc giảm hàng tồn kho, và hạch toán thêm thuế nữa
Ðề: Xin file exel quản lý các công trình xây dựng gấp.
Mình cũng muốn xin file kế toán xây dựng ai có thì gửi cho mình xin nhé. Mail của mình là phamhahuyen@gmail.com
Ðề: phải thu khách hàng
Nếu là khách hàng quen thì lần sau hộ lấy hoá đơn tách ra 2 cái trả bằng tiền mặt là được. Ko bạn viết lại cái phiếu chi trả tiền mặt cho khách hàng trả tiền trước nhưng ko lấy hàng
Ðề: tiền mặt có những 1.7 tỉ :(
Các thành viên góp vốn bằng tiền mặt thì để vậy là đúng rồi.Thực tế thế nào thì để vậy là được. Ko cần sửa lại báo cáo tài chính đâu.
Ðề: dinh khoan giup e nghiep vu nay voi.........
Trong kỳ Đk Nợ 641:30.000/co111,112,331,334,153,152...
Nợ 642:60.000/co111,112,153,334,214...
Cuối kỳ kết chuyển chi phí
Nợ911: 90.000
Cố,642
Ðề: có Kết chuyển TK 4212 khi không có doanh thu?
Ko có doanh thu vẫn phải kết chuyển chi phí tính lãi lỗ. Ko có DT sẽ lỗ nó dư nợ 421 đó.Phải ghi như thế này mà
Nợ TK 911 : 68 tr
cÓ TK 6422:68 tr
Nợ TK 515: 106.716đ
cÓ TK 911: 106.716đ
nỢ 421: 67.893.284đ
CÓ 911:67.893.284đ
Ðề: Thuế hàng nhập khẩu
Khoản tiền phạt bạn định khoản đúng rồi đó.
Hàng nhập khẩu về tháng nào thì kê khai tháng đó. Sếp bảo kê khai là đúng rồi còn gì nữa
Khi khai thuế ghi: Nợ 133/có 33312
Khi nộp thuế ghi:Nợ 33312/có 1111,112
Ðề: Hỏi nguyên vật liệu dùng cho chi phí sử dụng máy (Nợ TK623/Có TK152)
Nguyên liệu dùng cho máy thi công nếu mua ngoài đưa thẳng vào sd ko qua nhập kho cần hoá đơn, phiếu giao hàng, hoặc biên bản giao nhận, hợp đồng nếu giá trị lô hàng lớn.Sau đó thì vào như bình thường